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信息分类: 内容分类: 政府决算
发文日期: 2021-08-27 08:46:50 生成日期: 2021-08-27 08:46:50
生效时间: 废止时间:
发布机构: 栏杆镇人民政府 文  号:
名  称: 宿州市埇桥区栏杆镇2020年度部门决算
词:

宿州市埇桥区栏杆镇2020年度部门决算

文章来源: 栏杆镇人民政府 浏览量: 发表时间:2021-08-27 08:46 责任编辑: 栏杆镇人民政府
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宿州市埇桥区栏杆镇2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

                                       

第一部分 宿州市桥区栏杆镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市桥区栏杆镇2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市桥区栏杆镇2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

                                    

                                                           宿州市桥区栏杆镇2020度部门决算情况

                                                    第一部分 宿州市埇桥区栏杆镇概况

一、部门职责

    (一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划.预算,管理本行政区域内的经济.教育.科学.文化.卫生和财政.民政.计划生育等行政工作。

(三)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,维护社会秩序.保障公民的人身权利.民主权利和其他权利。    

 ( 四)维护一切经济单位和个人的正当经济权益,维护社会稳定。

(五)办理上级人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市桥区栏杆镇2020年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较无增减变动。

纳入宿州市桥区栏杆镇2020年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

栏杆镇人民政府本级

2

栏杆镇财政所

3

栏杆镇计生办

4

栏杆镇文广站

5

栏杆镇农经站

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宿州市埇桥区栏杆镇2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

部门:宿州市埇桥区栏杆镇部门决算汇总

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

5363.5

一、一般公共服务支出

935.77

二、政府性基金预算财政拨款收入

221.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

43.49

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

399.85

 

 

九、卫生健康支出

135.46

 

 

十、节能环保支出

444.41

 

 

十一、城乡社区支出

576.97

 

 

十二、农林水支出

2813.24

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

68.11

 

 

十九、住房保障支出

89.61

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54.45

 

 

二十三、其他支出

22.14

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

5584.5

 

5584.5

    使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

    年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

 

0

 

 

总计

5584.5

总计

5584.5

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:宿州市埇桥区栏杆镇部门决算汇总 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

5584.5

5584.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

935.77

935.77

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

3.21

3.21

 

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

3.21

3.21

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

728.50

728.50

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

443.83

443.83

 

 

 

 

 

 

2010308

  信访事务

1.13

1.13

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

283.54

283.54

 

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

38.34

38.34

 

 

 

 

 

 

2010507

  专项普查活动

36.00

36.00

 

 

 

 

 

 

2010508

  统计抽样调查

2.34

2.34

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

103.04

103.04

 

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

103.04

103.04

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

15.47

15.47

 

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

15.47

15.47

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

25.57

25.57

 

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

25.57

25.57

 

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2013301

  行政运行

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

2.52

2.52

 

 

 

 

 

 

2013601

  行政运行

2.52

2.52

 

 

 

 

 

 

20138

市场监督管理事务

9.12

9.12

 

 

 

 

 

 

2013899

  其他市场监督管理事务

9.12

9.12

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

43.49

43.49

 

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

22.29

22.29

 

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

7.87

7.87

 

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

14.42

14.42

 

 

 

 

 

 

20708

广播电视

8.20

8.20

 

 

 

 

 

 

2070899

  其他广播电视支出

8.20

8.20

 

 

 

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

399.85

399.85

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

15.47

15.47

 

 

 

 

 

 

2080201

  行政运行

1.46

1.46

 

 

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

14.01

14.01

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

44.94

44.94

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.94

44.94

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

2.44

2.44

 

 

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

2.44

2.44

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

18.06

18.06

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

18.06

18.06

 

 

 

 

 

 

20809

退役安置

48.29

48.29

 

 

 

 

 

 

2080901

  退役士兵安置

48.29

48.29

 

 

 

 

 

 

20810

社会福利

21.79

21.79

 

 

 

 

 

 

2081005

  社会福利事业单位

21.79

21.79

 

 

 

 

 

 

20816

红十字事业

167.09

167.09

 

 

 

 

 

 

2081699

  其他红十字事业支出

167.09

167.09

 

 

 

 

 

 

20820

临时救助

6.26

6.26

 

 

 

 

 

 

2082001

  临时救助支出

6.26

6.26

 

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

75.50

75.50

 

 

 

 

 

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

75.50

75.50

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

135.46

135.46

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

29.14

29.14

 

 

 

 

 

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

29.14

29.14

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

81.62

81.62

 

 

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

79.23

79.23

 

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

2.38

2.38

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

24.70

24.70

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

12.07

12.07

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

4.78

4.78

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

5.90

5.90

 

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.94

1.94

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

444.41

444.41

 

 

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

12.17

12.17

 

 

 

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

12.17

12.17

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

419.84

419.84

 

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

419.84

419.84

 

 

 

 

 

 

21106

退耕还林还草

12.40

12.40

 

 

 

 

 

 

2110699

  其他退耕还林还草支出

12.40

12.40

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

576.97

576.97

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

29.86

29.86

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

6.43

6.43

 

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

23.42

23.42

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

341.12

341.12

 

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

341.12

341.12

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

8.14

8.14

 

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

8.14

8.14

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

197.84

197.84

 

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

197.84

197.84

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2,813.24

2,813.24

 

 

 

 

 

 

21301

农业农村

94.27

94.27

 

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

15.26

15.26

 

 

 

 

 

 

2130119

  防灾救灾

79.01

79.01

 

 

 

 

 

 

21302

林业和草原

754.11

754.11

 

 

 

 

 

 

2130205

  森林资源培育

17.96

17.96

 

 

 

 

 

 

2130209

  森林生态效益补偿

12.99

12.99

 

 

 

 

 

 

2130299

  其他林业和草原支出

723.17

723.17

 

 

 

 

 

 

21303

水利

167.42

167.42

 

 

 

 

 

 

2130335

  农村人畜饮水

167.42

167.42

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1,414.96

1,414.96

 

 

 

 

 

 

2130505

  生产发展

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

1,404.96

1,404.96

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

382.48

382.48

 

 

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

128.00

128.00

 

 

 

 

 

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

2130799

  其他农村综合改革支出

213.88

213.88

 

 

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

68.11

68.11

 

 

 

 

 

 

22001

自然资源事务

68.11

68.11

 

 

 

 

 

 

2200199

  其他自然资源事务支出

68.11

68.11

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

89.61

89.61

 

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

55.90

55.90

 

 

 

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

55.90

55.90

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

33.71

33.71

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

33.71

33.71

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

54.45

54.45

 

 

 

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

54.45

54.45

 

 

 

 

 

 

2240703

  自然灾害救灾补助

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

4.45

4.45

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

22.14

22.14

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

22.14

22.14

 

 

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

22.14

22.14

 

 

 

 

 

 

234

抗疫特别国债安排的支出

1.02

1.02

 

 

 

 

 

 

23402

抗疫相关支出

1.02

1.02

 

 

 

 

 

 

2340205

  困难群众基本生活补助

1.02

1.02

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:宿州市埇桥区栏杆镇部门决算汇总 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5584.5

1922.82

3661.68

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

935.77

935.77

 

 

 

 

20101

人大事务

3.21

3.21

 

 

 

 

2010101

  行政运行

3.21

3.21

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

728.50

728.50

 

 

 

 

2010301

  行政运行

443.83

443.83

 

 

 

 

2010308

  信访事务

1.13

1.13

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

283.54

283.54

 

 

 

 

20105

统计信息事务

38.34

38.34

 

 

 

 

2010507

  专项普查活动

36.00

36.00

 

 

 

 

2010508

  统计抽样调查

2.34

2.34

 

 

 

 

20106

财政事务

103.04

103.04

 

 

 

 

2010601

  行政运行

103.04

103.04

 

 

 

 

20129

群众团体事务

15.47

15.47

 

 

 

 

2012901

  行政运行

15.47

15.47

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

25.57

25.57

 

 

 

 

2013101

  行政运行

25.57

25.57

 

 

 

 

20133

宣传事务

10.00

10.00

 

 

 

 

2013301

  行政运行

10.00

10.00

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

2.52

2.52

 

 

 

 

2013601

  行政运行

2.52

2.52

 

 

 

 

20138

市场监督管理事务

9.12

9.12

 

 

 

 

2013899

  其他市场监督管理事务

9.12

9.12

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

43.49

43.49

 

 

 

 

20701

文化和旅游

22.29

22.29

 

 

 

 

2070109

  群众文化

7.87

7.87

 

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

14.42

14.42

 

 

 

 

20708

广播电视

8.20

8.20

 

 

 

 

2070899

  其他广播电视支出

8.20

8.20

 

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

13.00

13.00

 

 

 

 

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

13.00

13.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

399.85

399.85

 

 

 

 

20802

民政管理事务

15.47

15.47

 

 

 

 

2080201

  行政运行

1.46

1.46

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

14.01

14.01

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

44.94

44.94

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.94

44.94

 

 

 

 

20807

就业补助

2.44

2.44

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

2.44

2.44

 

 

 

 

20808

抚恤

18.06

18.06

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

18.06

18.06

 

 

 

 

20809

退役安置

48.29

48.29

 

 

 

 

2080901

  退役士兵安置

48.29

48.29

 

 

 

 

20810

社会福利

21.79

21.79

 

 

 

 

2081005

  社会福利事业单位

21.79

21.79

 

 

 

 

20816

红十字事业

167.09

167.09

 

 

 

 

2081699

  其他红十字事业支出

167.09

167.09

 

 

 

 

20820

临时救助

6.26

6.26

 

 

 

 

2082001

  临时救助支出

6.26

6.26

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

75.50

75.50

 

 

 

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

75.50

75.50

 

 

 

 

210

卫生健康支出

135.46

135.46

 

 

 

 

21004

公共卫生

29.14

29.14

 

 

 

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

29.14

29.14

 

 

 

 

21007

计划生育事务

81.62

81.62

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

79.23

79.23

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

2.38

2.38

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

24.70

24.70

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

12.07

12.07

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

4.78

4.78

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

5.90

5.90

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.94

1.94

 

 

 

 

211

节能环保支出

444.41

24.57

419.84

 

 

 

21101

环境保护管理事务

12.17

12.17

 

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

12.17

12.17

 

 

 

 

21103

污染防治

419.84

 

419.84

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

419.84

 

419.84

 

 

 

21106

退耕还林还草

12.40

12.40

 

 

 

 

2110699

  其他退耕还林还草支出

12.40

12.40

 

 

 

 

212

城乡社区支出

576.97

29.86

547.11

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

29.86

29.86

 

 

 

 

2120101

  行政运行

6.43

6.43

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

23.42

23.42

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

341.12

 

341.12

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

341.12

 

341.12

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

8.14

 

8.14

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

8.14

 

8.14

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

197.84

 

197.84

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

197.84

 

197.84

 

 

 

213

农林水支出

2,813.24

263.21

2550.03

 

 

 

21301

农业农村

94.27

94.27

 

 

 

 

2130104

  事业运行

15.26

15.26

 

 

 

 

2130119

  防灾救灾

79.01

79.01

 

 

 

 

21302

林业和草原

754.11

30.94

723.17

 

 

 

2130205

  森林资源培育

17.96

17.96

 

 

 

 

2130209

  森林生态效益补偿

12.99

12.99

 

 

 

 

2130299

  其他林业和草原支出

723.17

 

723.17

 

 

 

21303

水利

167.42

 

167.42

 

 

 

2130335

  农村人畜饮水

167.42

 

167.42

 

 

 

21305

扶贫

1,414.96

10.00

1404.96

 

 

 

2130505

  生产发展

10.00

10.00

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

1,404.96

 

1,404.96

 

 

 

21307

农村综合改革

382.48

128.00

254.48

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

0.60

 

0.60

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

128.00

128.00

 

 

 

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00

 

40.00

 

 

 

2130799

  其他农村综合改革支出

213.88

 

213.88

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

68.11

 

68.11

 

 

 

22001

自然资源事务

68.11

 

68.11

 

 

 

2200199

  其他自然资源事务支出

68.11

 

68.11

 

 

 

221

住房保障支出

89.61

89.61

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

55.90

55.90

 

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

55.90

55.90

 

 

 

 

22102

住房改革支出

33.71

33.71

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

33.71

33.71

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

54.45

 

54.45

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

54.45

 

54.45

 

 

 

2240703

  自然灾害救灾补助

50.00

 

50.00

 

 

 

2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

4.45

 

4.45

 

 

 

229

其他支出

22.14

 

22.14

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

22.14

 

22.14

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

22.14

 

22.14

 

 

 

234

抗疫特别国债安排的支出

1.02

1.02

 

 

 

 

23402

抗疫相关支出

1.02

1.02

 

 

 

 

2340205

  困难群众基本生活补助

1.02

1.02

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门: 宿州市埇桥区栏杆镇部门决算汇总

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

5363.5

一、一般公共服务支出

935.77

935.77

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

221.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

43.49

43.49

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

399.85

399.85

0.00

0.00

 

 

九、卫生健康支出

135.46

135.46

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

444.41

444.41

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

576.97

379.12

197.84

0.00

 

 

十二、农林水支出

2813.24

2813.24

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

68.11

68.11

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

89.61

89.61

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54.45

54.45

0.00

0.00

 

 

二十三、其他支出

22.14

0.00

22.14

0.00

本年收入合计

5584.5

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

1.02

0.00

1.02

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

本年支出合计

5584.5

5363.5

221.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

5584.5

总计

5584.5

5363.5

221.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门: 宿州市埇桥区栏杆镇部门决算汇总

 

 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5363.5

1921.81

3441.69

201

一般公共服务支出

935.77 

935.77 

 

20101

人大事务

3.21 

3.21 

 

2010101

  行政运行

3.21 

3.21 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

728.50 

728.50 

 

2010301

  行政运行

443.38 

443.38 

 

2010308

  信访事务

1.13 

1.13 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

283.54

283.54

 

20105

统计信息事务

38.34

38.34

 

2010507

  专项普查活动

36.00

36.00

 

2010508

  统计抽样调查

2.34

2.34

 

20106

财政事务

103.04

103.04

 

2010601

  行政运行

103.04

103.04

 

20129

群众团体事务

15.47

15.47

 

2012901

  行政运行

15.47

15.47

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

25.57

25.57

 

2013101

  行政运行

25.57

25.57

 

20133

宣传事务

10.00

10.00

 

2013301

  行政运行

10.00

10.00

 

20136

其他共产党事务支出

2.52

2.52

 

2013601

  行政运行

2.52

2.52

 

20138

市场监督管理事务

9.12

9.12

 

2013899

  其他市场监督管理事务

9.12

9.12

 

207

文化旅游体育与传媒支出

43.49

43.49

 

20701

文化和旅游

22.29

22.29

 

2070109

  群众文化

7.87

7.87

 

2070199

  其他文化和旅游支出

14.42

14.42

 

20708

广播电视

8.20

8.20

 

2070899

  其他广播电视支出

8.20

8.20

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

13.00

13.00

 

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

13.00

13.00

 

208

社会保障和就业支出

399.85

399.85

 

20802

民政管理事务

15.47

15.47

 

2080201

  行政运行

1.46

1.46

 

2080299

  其他民政管理事务支出

14.01

14.01

 

20805

行政事业单位养老支出

44.94

44.94

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.94

44.94

 

20807

就业补助

2.44

2.44

 

2080799

  其他就业补助支出

2.44

2.44

 

20808

抚恤

18.06

18.06

 

2080801

  死亡抚恤

18.06

18.06

 

20809

退役安置

48.29

48.29

 

2080901

  退役士兵安置

48.29

48.29

 

20810

社会福利

21.79

21.79

 

2081005

  社会福利事业单位

21.79

21.79

 

20816

红十字事业

167.09

167.09

 

2081699

  其他红十字事业支出

167.09

167.09

 

20820

临时救助

6.26

6.26

 

2082001

  临时救助支出

6.26

6.26

 

20821

特困人员救助供养

75.50

75.50

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

75.50

75.50

 

210

卫生健康支出

135.46

135.46

 

21004

公共卫生

29.14

29.14

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

29.14

29.14

 

21007

计划生育事务

81.62

81.62

 

2100716

  计划生育机构

79.23

79.23

 

2100717

  计划生育服务

2.38

2.38

 

21011

行政事业单位医疗

24.70

24.70

 

2101101

  行政单位医疗

12.07

12.07

 

2101102

  事业单位医疗

4.78

4.78

 

2101103

  公务员医疗补助

5.90

5.90

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.94

1.94

 

211

节能环保支出

444.41

24.57

419.84

21101

环境保护管理事务

12.17

12.17

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

12.17

12.17

 

21103

污染防治

419.84

 

419.84

2110399

  其他污染防治支出

419.84

 

419.84

21106

退耕还林还草

12.40

12.40

 

2110699

  其他退耕还林还草支出

12.40

12.40

 

212

城乡社区支出

379.12

29.86

349.27

21201

城乡社区管理事务

29.82

29.82

 

2120101

  行政运行

6.43

6.43

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

23.42

23.42

 

21203

城乡社区公共设施

341.12

 

341.12

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

341.12

 

341.12

21205

城乡社区环境卫生

8.14

 

8.14

2120501

  城乡社区环境卫生

8.14

 

8.14

213

农林水支出

2813.24

263.21

2550.03

21301

农业农村

94.27

94.27

 

2130104

  事业运行

15.26

15.26

 

2130119

  防灾救灾

79.01

79.01

 

21302

林业和草原

754.11

30.94

723.17

2130205

  森林资源培育

17.96

17.96

 

2130209

  森林生态效益补偿

12.99

12.99

 

2130299

  其他林业和草原支出

723.17

 

723.17

21303

水利

167.42

 

167.42

2130335

  农村人畜饮水

167.42

 

167.42

21305

扶贫

1414.96

10.00

1404.96

2130505

  生产发展

10.00

10.00

 

2130599

  其他扶贫支出

1404.96

 

1404.96

21307

农村综合改革

382.48

128.00

254.48

2130701

  对村级一事一议的补助

0.6

 

0.6

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

128.00

128.00

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00

 

40.00

2130799

  其他农村综合改革支出

213.88

 

213.88

220

自然资源海洋气象等支出

68.11

 

68.11

22001

自然资源事务

68.11

 

68.11

2200199

  其他自然资源事务支出

68.11

 

68.11

221

住房保障支出

89.61

89.61

 

22101

保障性安居工程支出

55.90

55.90

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

55.90

55.90

 

22102

住房改革支出

33.71

33.71

 

2210201

  住房公积金

33.71

33.71

 

224

灾害防治及应急管理支出

54.45

 

54.45

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

54.45

 

54.45

2240703

  自然灾害救灾补助

50.00

 

50.00

2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

4.45

 

4.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门: 宿州市埇桥区栏杆镇部门决算汇总

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

554.95

302

商品和服务支出

510.59

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

187.75

30201

  办公费

219.42

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

186.53

30202

  印刷费

14.77

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

10.29

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

1.78

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

35.85

30205

  水费

0.15

310

资本性支出

8.18

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

44.94

30206

  电费

14.32

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

5.91

31002

  办公设备购置

8.18

30110

  职工基本医疗保险缴费

31.67

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

5.90

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.94

30211

  差旅费

2.30

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

48.3

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

100.11

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

848.08

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

32.15

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

21.93

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

18.06

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

513.51

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

4.74

30226

  劳务费

46.99

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.37

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

168.68

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

89.01

30231

  公务用车运行维护费

12.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

6.60

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

84.64

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

1403.03

公用经费合计

518.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:宿州市埇桥区栏杆镇部门决算汇总 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

221.00

1.02

219.98

221.00

1.02

219.88

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

197.84 

 

197.84 

197.84 

 

197.84 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

197.84 

 

197.84 

197.84 

 

197.84 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

 

 

 

197.84 

 

197.84 

197.84 

 

197.84 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

22.14 

 

22.14 

22.14 

 

22.14 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

 

 

22.14 

 

22.14 

22.14 

 

22.14 

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

22.14 

 

22.14 

22.14 

 

22.14 

 

 

 

 

234

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

1.02

1.02

 

1.02

1.02

 

 

 

 

 

23402

抗疫相关支出

 

 

 

1.02 

1.02 

 

1.02 

1.02 

 

 

 

 

 

2340205

  困难群众基本生活补助

 

 

 

1.02 

1.02 

 

1.02 

1.02 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开08表

部门:宿州市埇桥区栏杆镇部门决算汇总 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:栏杆镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 宿州市埇桥区栏杆镇2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5584.5万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余)、支出总计5584.5万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2019年相比,收、支总计各增加1191.06万元,增长27.11%,主要原因:一是新增扶贫到村项目较多;二是文化服务体系资金及综合文化广场建设投入加大

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5584.5万元,其中:财政拨款收入5584.5万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5584.5万元,其中:基本支出1922.82万元,占34.43%;项目支出3661.68万元,占65.57%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5584.5万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计5584.5万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1749.57万元,增长45.62%,主要原因:一是新增扶贫到村项目较多;二是文化服务体系资金及综合文化广场建设投入加大

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5363.5万元,占本年支出的96.04%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1554.57万元,增长40.81%。主要原因一是新增扶贫到村项目较;二是文化服务体系资金及综合文化广场建设投入加大

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5363.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)935.77万元,占17.45%;文化旅游体育与传媒支出(类)43.49万元,占0.81%;社会保障和就业支出(类)399.85万元,占7.45%;卫生健康支出(类)135.46万元,占2.53%;节能环保支出(类)444.41万元,占8.28%;城乡社区支出(类)379.12万元,占7.07%;农林水支出(类)2813.24万元,占52.45%;自然资源海洋气象等支出(类)68.11万元,占1.27%;住房保障支出(类)89.61万元,占1.67%;灾害防治及应急管理支出(类)54.45万元,占1.02%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为581.48万元,支出决算为5363.5万元,完成年初预算的922.38%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增扶贫到村项目较;二是文化服务体系资金及综合文化广场建设投入加大;三是小麦赤霉病资金及灾害生活救助资金等投入加大。其中:基本支出1921.81万元,占35.83%;项目支出3441.69万元,占64.17%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为3.21万元,决算数大于预算数的主要原因是预算表追加人大代表活动经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为234.05万元,支出决算为443.83万元,完成年初预算的189.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资、文广站交组织收入拨付资金增加及考核奖和文明双拥城市奖拨付

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.13万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加信访津贴。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为283.54万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加扶贫工作队经费、扶贫小组长工资绩效、扶贫专干绩效及扶贫督察组车辆补助

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为36万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加人口普查办公经费、“两员”补助费及返乡农民工调查经费

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.34万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村抽样调查经费

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为58.91万元,支出决算为103.04万元,完成年初预算的174.91%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资、人员调资、考核奖、文明双拥奖及日常办公经费投入力度加大。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为14.48万元,支出决算为15.47万元,完成年初预算的106.84%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加增资及第十三月工资

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为24.79万元,支出决算为25.57万元,完成年初预算的103.15%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加增资及第十三月工资

10.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加新时代文明实践中心(所、站)建设工作费用

11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为2.52万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加政法委员工作津贴

12.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为9.12万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加2020年食品药品安全“四员”补贴经费

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为7.41万元,支出决算为7.87万元,完成年初预算的106.21%,决算数大于预算数的主要原因是追加增资及事业单位奖励性绩效

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.42万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加公共文化服务体系建设资金及文化站非税收入增加

15.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为7.3万元,支出决算为8.2万元,完成年初预算的112.33%,决算数大于预算数的主要原因是追加增资及事业单位奖励性绩效

16.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加小集村文化广场建设资金

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.46万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加临时救助备用金

18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为13.09万元,支出决算为14.01万元,完成年初预算的107.03%,决算数大于预算数的主要原因是追加增资及事业单位奖励性绩效

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为44.94万元,支出决算为44.94万元,完成年初预算的100%。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算0万元,支出决算为2.44万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加社保所购买基层公共服务资金

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算为18.06万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加一次性抚恤金及丧葬费。

22.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算0万元,支出决算为48.29万元,决算数大于预算数的主要原因是追加原环综岗退役士兵移交乡镇街道后工资等经费

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算0万元,支出决算为21.79万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加民政特困护理奖补资金、养老服务体系建设资金,敬老院管理人员工资及敬老院医务室资金

24.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算0万元,支出决算为167.09万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加扶贫赡养金

25.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算0万元,支出决算为6.26万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加物价上涨与特困群体生活价格临时补贴专项资金。

26.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算0万元,支出决算为75.5万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村五保供养生活补助

27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算0万元,支出决算为29.14万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加疫情防控专项资金

28.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算54.2万元,支出决算为79.23万元,完成年初预算的146.19%,决算数大于预算数的主要原因是追加增资、事业单位奖励性绩效及考核奖、文明双拥城市奖

29.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算0万元,支出决算为2.38万元,决算数大于预算数的主要原因是非税缴纳超生抚育费

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算12.07万元,支出决算为12.07万元,完成年初预算的100%。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算4.78万元,支出决算为4.78万元,完成年初预算的100%。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算5.9万元,支出决算为5.9万元,完成年初预算的100%。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算1.94万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的100%。

34.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算为12.17万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇环保工作站非在编人员工资、各类保险及工作经费

35.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算0万元,支出决算为419.84万元,决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧工作资金投资加大

36.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)。年初预算0万元,支出决算为12.4万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年中央财政林业生态恢复保护资金

37.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算为6.43万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇建设所及下属企业退伍无编人员四险一金及奖励金

38.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算12.51万元,支出决算为23.42万元,完成年初预算的187.21%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加城建所人员增资

39.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算0万元,支出决算为341.12万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加美丽乡村资金、户改厕奖补资金、公厕长效管护资金、环境整治奖励及道路修复资金

40.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算0万元,支出决算为8.14万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村改厕奖补资金

41.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算14.23万元,支出决算为15.26万元,完成年初预算的107.24%,决算数大于预算数的主要原因是追加增资、事业单位奖励性绩效

42.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算0万元,支出决算为79.01万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加小麦赤霉病防治专项资金

43.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算0万元,支出决算为17.96万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加增绿增效奖补资金及乡村绿化提升资金

44.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算0万元,支出决算为12.99万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年省财政林业转移支付资金(森林生态效益补偿)

45.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算0万元,支出决算为723.17万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年中央林业改革发展资金及埇桥区2018-2020年度林业重点工程配套资金

46.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算0万元,支出决算为167.42万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加2020年农村饮水安全巩固提升工程专项中央和省级基建投资资金(柏山管网维修)

47.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加2020年度扶持壮大村级集体经济财政补助资金

48.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算0万元,支出决算为1404.96万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村厕所奖补资金、多个产业扶贫到村项目、贫困劳动者外出务工交通补助及环境整治资金

49.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算0万元,支出决算为0.6万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村综合改革中央转移支付资金(扶贫项目资金整合)

50.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算0万元,支出决算为128万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加村级组织运转经费。

51.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算0万元,支出决算为40万元,决算数大于预算数的主要原因是提前下达2020年农村综合改革转移支付资金(重点扶持壮大村集体经济)

52.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算0万元,支出决算为213.88万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加基层综合文化服务中心建设资金

53.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算为68.11万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加新增补充耕地有关费用、国家土地督察南京局反馈问题拆除奖励及矿山地质环境治理项目工程款

54.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算0万元,支出决算为55.9万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村安全隐患房屋整治资金

55.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算33.71万元,支出决算为33.71万元,完成年初预算的100%。

56.灾害防治及应急管理出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算0万元,支出决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加灾害生活救助资金(抗洪抢险资金)

57.灾害防治及应急管理出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算0万元,支出决算为4.45万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加自然灾害救助

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1921.8万元,其中:人员经费1403.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴;公用经费518.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入221万元,本年支出221万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为197.84万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加柏山村刘寨保庄圩和镇区污水处理站征地资金、石相村爱萍路征地及附着物补偿资金及乡镇政府驻地污水处理厂征地费用

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.14万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加2020年1-6月份敬老院管理工作人员补助经费。

3.抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)困难群众基本生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.02万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加物价上涨与特困群体生活价格临时补贴专项资金

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

栏杆镇没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,宿州市桥区栏杆镇部门机关运行经费支出518.77万元,比2019年减少400.49万元,下降43.57%,主要原因是压缩开支,减少了办公设备购置、日常宣传印刷、劳务外购及维修房屋路面的经费

(二)政府采购支出情况。

2020年度,宿州市桥区栏杆镇政府采购支出总额2175.7万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2175.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,宿州市桥区栏杆镇共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度,本部门没有财政批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:宿州市埇桥区栏杆镇政务公开电子邮箱:langanzzf@126.com

 宿州市埇桥区栏杆镇部门决算汇总表.XLS