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信息分类: 内容分类: 政府预算
发文日期: 2022-02-08 10:59:19 生成日期: 2022-02-08 10:59:19
生效时间: 废止时间:
发布机构: 栏杆镇人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区栏杆镇2022年部门预算
词:

埇桥区栏杆镇2022年部门预算

文章来源: 栏杆镇人民政府 浏览量: 发表时间:2022-02-08 10:59 责任编辑: 栏杆镇人民政府
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埇桥区栏杆镇2022年部门预算

 

 

 

 

2022年2

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算表

1.埇桥区栏杆镇2022年收支预算总表

2.埇桥区栏杆镇2022年收入预算总表

3.埇桥区栏杆镇2022年支出预算总表

4.埇桥区栏杆镇2022年财政拨款收支预算总表

5.埇桥区栏杆镇2022年一般公共预算支出表

6.埇桥区栏杆镇2022年一般公共预算基本支出表

7.埇桥区栏杆镇2022年政府性基金预算支出表

8.埇桥区栏杆镇2022年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区栏杆镇2022年项目支出表

10埇桥区栏杆镇2022年政府采购支出表

11.埇桥区栏杆镇2022年政府购买服务支出


第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分  部门概况 

一、主要职责

根据文件规定,本部门主要职责是

    (一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划.预算,管理本行政区域内的经济.教育.科学.文化.卫生和财政.民政.计划生育等行政工作。

(三)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,维护社会秩序.保障公民的人身权利.民主权利和其他权利。    

 ( 四)维护一切经济单位和个人的正当经济权益,维护社会稳定。

(五)办理上级人民政府交办的其他事项。

 

、部门预算构成

从预算单位构成看,埇桥区栏杆镇2022年度部门预算包括栏杆镇本级预算和栏杆镇下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位性质

1

 栏杆镇人民政府本级

行政单位

2

    栏杆镇财政所

参照公务员法管理的事业单位

3

栏杆镇计生办

财政全额拨款事业单位

4

栏杆镇文广站

财政全额拨款事业单位

 

 

2022年度主要工作任务

(一)全力以赴推进党史学习教育。结合“四史”学习,教育引领广大干群知史爱党、知史爱国,汇聚奋斗力量。聚焦红色资源,打造学习教育亮点特色;聚焦“我为群众办实事”,结合工作实际办好一系列民生实事,将所学所悟转化为服务群众的强大动力。

(二)全力以赴抓好产业升级。一是高效推进项目建设。加快皖北川藏线道路建设、石相民宿升级改造及柏山枣类水果种植示范基地、新庄肉鸡养殖基地、化楼高标准农田等重点项目建设进度。二是着力构建乡村现代产业体系。打造楸树良种繁育基地,干杂果、鲜果种植基地;打造绿色有机农产品生产加工基地、乡村旅游目的地。三是大力发展农村电商。深入探索“企业+互联网+农户”运行模式,全面整合电商资源,构建特色农产品网络销售市场。

(三)全力以赴改善民生福祉。强化疫情防控。完善医疗卫生基础设施,做好疫苗接种工作。加强基础设施和公共服务设施建设。040乡道部分毁损道路进行维修改造;加快奎河凤山闸建设,加强奎河全线治理加快推进小城镇“十个一”工程、新庄中心路以工代赈项目、宿州市第一人民医院栏杆分院、栏杆派出所、石相小学新址建设;继续打造皖东北抗日根据地旧址红色旅游及石相老街乡村旅游项目;启动消防站建设,完善社会保障。扎实推进民生工程。统筹做好城乡低保、社会救助、优抚安置等各项工作,提升服务质效。

(四)全力以赴完善社会治理。健全矛盾纠纷多元化解机制,及时回应群众合法合理诉求。强化安全生产责任落实,加大隐患排查力度,有效防范安全生产事故。

(五)全力以赴提升环境面貌。健全完善基础设施维护、河道管护、绿化养护等长效机制,实现农村生活垃圾及污水治理全覆盖、管护管理常态化制度化。压实环保责任,认真落实河长制、林长制,做好境内河流、林场等区域污染防控。

(六)全力以赴抓好自身建设。坚持依法行政、依法决策,运用法治思维和法治方式推动各项工作。始终把纪律和规矩挺在前面,扎实履行“两个责任”,落实“一岗双责”,继续深化“三个以案”警示教育,大力倡导真抓实干、担当作为的优良作风,营造风清气正的政治生态。

 

 

第二部分2022年部门预算表

 

部门预算公开表1

埇桥区栏杆镇2022年收支预算总表

单位:万元

 

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

790.59

(一)一般公共服务支出

612.31

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、财政专户管理资金

 

(三)国防支出

 

其他财政专户管理资金

 

(四)公共安全支出

 

四、其他收入

 

(五)教育支出

 

事业收入

 

(六)科学技术支出

 

经营收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

上级补助收入

 

(八)社会保障和就业支出

86.93

附属单位上缴收入

 

(九)社会保险基金支出

 

其他

 

(十)卫生健康支出

32.91

五、上级转移支付(提前下达公共预算)

 

(十一)节能环保支出

 

六、上级转移支付(提前下达政府性基金)

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

58.44

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营收入安排支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

(三十)抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

结转下年

 

收入总计

790.59

支出总计

790.59

 

 

 

 


部门预算公开表2

埇桥区栏杆镇2021年收入预算总表

                              单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

国有资本经营预算拨款收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

790.59

 

790.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

612.31

 

612.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

536.78

 

536.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

    行政运行

326.45

 

326.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010350

    事业运行

210.34

 

210.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20106

  财政事务

60.92

 

60.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

    行政运行

54.61

 

54.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010650

    事业运行

6.31

 

6.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

14.61

 

14.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013101

    行政运行

14.61

 

14.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

86.93

 

86.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

86.93

 

86.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.95

 

57.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

58.98

 

58.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

32.91

 

32.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

32.91

 

32.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

12.55

 

12.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

10.63

 

10.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

3.92

 

3.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

5.80

 

5.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

58.44

 

58.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

58.44

 

58.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

43.47

 

43.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

14.97

 

14.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 


 

部门预算公开表3

埇桥区栏杆镇2022年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

               790.59

         790.59

 

201

一般公共服务支出

612.31

612.31

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

536.78

536.78

 

2010301

    行政运行

326.45

326.45

 

2010350

    事业运行

210.34

210.34

 

20106

  财政事务

60.92

60.92

 

2010601

    行政运行

54.61

54.61

 

2010650

    事业运行

6.31

6.31

 

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

14.61

14.61

 

2013101

    行政运行

14.61

14.61

 

208

社会保障和就业支出

86.93

86.93

 

20805

  行政事业单位养老支出

86.93

86.93

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.95

57.95

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

58.98

58.98

 

210

卫生健康支出

32.91

32.91

 

21011

  行政事业单位医疗

32.91

32.91

 

2101101

    行政单位医疗

12.55

12.55

 

2101102

    事业单位医疗

10.63

10.63

 

2101103

    公务员医疗补助

3.92

3.92

 

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

5.80

5.80

 

221

住房保障支出

58.44

58.44

 

22102

  住房改革支出

58.44

58.44

 

2210201

    住房公积金

43.47

43.47

 

2210202

    提租补贴

14.97

14.97

 


部门预算公开表4

      埇桥区栏杆镇2022年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般 公共 预算 财政 拨款

政府性基 金预算财 政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

790.59

790.59

0.00

 

(一)一般公共预算

拨款

 

(一)一般公共服务支出

612.31

612.31

 

 

(二)政府性基金预

算拨款

 

(二)外交支出

0.00

 

 

 

二、本年收入

790.59

(三)国防支出

0.00

 

 

 

(一)一般公共预算 拨款

790.59

(四)公共安全支出

0.00

 

 

 

经常收入拨款

756.19

(五)教育支出

0.00

 

 

 

国库管理非税收入

34.4

(六)科学技术支出

0.00

 

 

 

一般公共预算清算

收入

 

(七)文化旅游体育与传 媒支出

0.00

 

 

 

一般公共预算基数

供给

 

(八)社会保障和就业支

86.93

86.93

 

 

(二)政府性基金预 算拨款

 

(九)社会保险基金支出

0.00

 

 

 

 

 

(十)卫生健康支出

32.91

32.91

 

 

 

 

(十一)节能环保支出

0.00

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

0.00

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

0.00

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

0.00

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等

0.00

 

 

 


 

 

(十六)商业服务业等支

0.00

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

0.00

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支

0.00

 

 

 

 

 

(十九)自然资源海洋气 象等支出

0.00

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

58.44

58.44

 

 

 

 

(二十一)粮油物资储备 支出

0.00

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营 收入安排支出

0.00

 

 

 

 

 

(二十三)灾害防治及应 急管理

0.00

 

 

 

 

 

(二十四)预备费

0.00

 

 

 

 

 

(二十五)其他支出

0.00

 

 

 

 

 

(二十六)转移性支出

0.00

 

 

 

 

 

(二十七)债务还本支出

0.00

 

 

 

 

 

(二十八)债务付息支出

0.00

 

 

 

 

 

(二十九)债务发行费用 支出

0.00

 

 

 

 

 

(三十)抗疫特别国债安 排的支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

790.59

支出总计

790.59

790.59

0.00

 


部门预算公开表5

埇桥区栏杆镇2022年一般公共预算支出表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

        790.59

              790.59

 

201

一般公共服务支出

612.31

612.31

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

536.78

536.78

 

2010301

    行政运行

326.45

326.45

 

2010350

    事业运行

210.34

210.34

 

20106

  财政事务

60.92

60.92

 

2010601

    行政运行

54.61

54.61

 

2010650

    事业运行

6.31

6.31

 

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

14.61

14.61

 

2013101

    行政运行

14.61

14.61

 

208

社会保障和就业支出

86.93

86.93

 

20805

  行政事业单位养老支出

86.93

86.93

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.95

57.95

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

58.98

58.98

 

210

卫生健康支出

32.91

32.91

 

21011

  行政事业单位医疗

32.91

32.91

 

2101101

    行政单位医疗

12.55

12.55

 

2101102

    事业单位医疗

10.63

10.63

 

2101103

    公务员医疗补助

3.92

3.92

 

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

5.80

5.80

 

221

住房保障支出

58.44

58.44

 

22102

  住房改革支出

58.44

58.44

 

2210201

    住房公积金

43.47

43.47

 

2210202

    提租补贴

14.97

14.97

 

 

 

 

 

 


部门预算公开表6

   埇桥区栏杆镇2022年一般公共预算基本支出表

                                                                    单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

790.59

301

工资福利支出

579.39

  30101

  基本工资

220.73

  30102

  津贴补贴

10.87

  30102

  津贴补贴

112.85

  30103

  奖金

9.66

  30107

  绩效工资

21.90

  30107

  绩效工资

39.35

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

57.95

30109

职业年金缴费

28.98

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

23.18

  30111

  公务员医疗补助缴费

7.24

  30112

  其他社会保障缴费

0.83

  30112

  其他社会保障缴费

0.72

  30113

  住房公积金

43.47

  30199

  其他工资福利支出

1.66

302

商品和服务支出

150.34

  30201

  办公费

102.30

  30206

  电费

7.00

  30207

  邮电费

4.00

  30228

  工会经费

4.35

  30228

  工会经费

2.90

30229

福利费

0.01

30231

公务用车运行维护费

7.50

30239

其他交通费用

20.48

  30299

  其他商品服务支出

0.12

  30299

  其他商品服务支出

1.68

303

对个人和家庭的补助

60.86

  30301

  离休费

7.66

  30301

  离休费

0.39

  30301

  离休费

13.74

  30302

  退休费

3.72

  30302

  退休费

16.43

  30305

  生活补助

16.44

  30307

  医疗费补助

2.48


部门预算公开表7

埇桥区栏杆镇2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

:埇桥区栏杆镇没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府 性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

部门预算公开表8

 

埇桥区栏杆镇2021年国有资本经营支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

:埇桥栏杆镇没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国 有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。


部门预算公开表9

埇桥区栏杆镇2022年项目支出表

单位:万元

项目名称

项目 单位

本年财政拨款

财政拨款结转结

上级 转移 支付

(提 前下 达一 般公 共预 算)

上级转 移支付

(提前 下达政 府性基

金)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:宿州埇桥区栏杆镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出, 故本表无数据。


部门预算公开表10

     埇桥区栏杆镇2022年部门政府采购支出表

                                                               单位:万元

单位/支出项目/政府 采购品目

合计

一般 公共 预算

政府 性基 金预

国有 资本 经营 预算

社会 保险 基金 预算

财政 专户 管理 资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

:宿 州市埇桥区栏杆镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算 拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

 

部门预算公开表11

    埇桥区栏杆镇2022年部门政府购买服务支出表

单位:万元

单位名

三级目录名称

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:宿 州市埇桥区栏杆镇有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

第三部分2022年部门预算情况说明

 

―、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,埇桥区栏杆镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区栏杆镇2022年收支总预算790.59万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算总表的说明

埇桥区栏杆镇2022年收入预算790.59万元入全部为一般公共预算拨款收入,比2021年预算增加177.27万元,增28.9%,增长原因主要是2022年将退役军人安置到乡镇共19人工资数纳入部门预算。

 

三、关于2022年支出预算总表的说明

埇桥区栏杆镇2022年支出预算790.59万元,比2021年预算增加177.27万元,增长28.9%,增长原因主要是2022年将退役军人安置到乡镇共19人工资数纳入部门预算。其中,基本支出790.59万元,占100%,主要用于保障人员工资及机构日常运转、完成日常工作任务。

、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

埇桥区栏杆镇2022年财政拨款收支预算790.59万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;资金年度分全部为当年财政拨款收入;支出按功能分类分为:一般公共服务支612.31万元,占77.45%;社会保障和就业支出86.93万元,占11.00%;卫生健康支出32.91万元,占4.16%;住房保障支出58.44万元,占7.39%。

、关于2022年一般公共预算支出表的说明

一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区栏杆镇2022年一般公共预算支出790.59万元,比2021年预算增加177.27万元,增长28.9%,主要原因:一是2022年将退役军人安置到乡镇共19人工资数纳入部门预算;二是人员增资。

一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出612.31万元,占77.45%;社会保障和就业支出86.93 万元,占11.00%;卫生健康支出32.91万元,占4.16%;住房保障支出58.44万元,7.39%。

 

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

 

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算326.45万元,比2021年预算增加55.36万元,增长20.42%,增长原因主要是预算科目调整将群团人员纳入行政运行及人员增加和增资。

 

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年预算210.34万元,比2021年预算增加210.34万元,增长原因主要是预算编制科目调整。

 

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算54.61万元,比2021年预算减少8.26万元,下降13.14%,下降原因主要是人员退休及原退休人员去世。

 

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2022年预算6.31万元,比2021年预算增加6.31万元,增长原因主要是2021年新录用事业编人员。

 

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算14.61万元,比2021年预算减少5.03万元,下降25.61%,下降原因主要是人员调出。

 

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算57.95万元,2021年预算增加14.41万元,增长33.10%,增长原因主要是2022年将退役军人安置到乡镇共19人工资数纳入部门预算及人员增资。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算28.98万元,2021年预算增加8万元,增长38.13%,增长原因主要是2022年将退役军人安置到乡镇共19人工资数纳入部门预算及人员增资。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算12.55万元,比2021年预算增加0.46万元,增长3.80%,增长原因主要是人员增加及人员增资。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算10.63万元,比2021年预算增加5.94万元,增长126.65%,增长原因主要是2022年将退役军人安置到乡镇共19人工资数纳入部门预算及人员增资。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算3.92万元,比2021年预算减少2.07万元,下降34.56%,下降原因主要是人员调出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗支出(项)2022年预算5.8万元,比2021年预算增加3.87万元,增长200.52%,增长原因主要是2022年将退役军人安置到乡镇共19人工资数纳入部门预算及人员增资。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算43.47万元,比2021年预算增加10.82万元,增长33.14%,增长原因主要是2022年将退役军人安置到乡镇共19人工资数纳入部门预算及人员增资。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算14.97万元,比2021年预算增加1.93万元,增长14.80%,增长原因主要是2022年将退役军人安置到乡镇共19人工资数纳入部门预算及人员增资。

 

    、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区栏杆镇2022年一般公共预算基本支出 790.59万元,其中,人员经费640.25万元,公用经费150.34万元。

一)人员经费640.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费150.34万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区栏杆镇2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区栏杆镇2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于2022年项目支出表的说明

埇桥区栏杆镇2022年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

埇桥区栏杆镇2022年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

 埇桥区栏杆镇2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

项目及绩效目标情况。

埇桥区栏杆镇2022年部门预算未批复绩效目标项目,无项目绩效目标设置。

 (二)机关运行经费。

埇桥区栏杆镇2022年机关运行经费财政拨 款预算150.34万元,比2021年预算增加41.15万元,增长37.69%,增长主要原因是人员增加及人员增资,计算机关运行经费的基数增加

三)政府采购情况。

埇桥区栏杆镇2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,埇桥区栏杆镇共有车辆5辆,包括:镇政府主要领导干部公务用车2辆、政府其他用车2辆(垃圾清运车、计生以前年度车辆)、财政所1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元 以上专用设备0台(套),购置费0万元。

五)绩效目标设置情况。

埇桥区栏杆镇2022年部门预算未批复绩效目标项目,无项目绩效目标设置。

 

 

第四部分名词解释

财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳 入财政专户管理的教育收费等。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位包括参照公务员法管理 的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。