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信息分类: 内容分类: 政府预算
发文日期: 2023-02-08 11:01:39 生成日期: 2023-02-08 11:01:39
生效时间: 废止时间:
发布机构: 栏杆镇人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区栏杆镇2023年部门预算公开说明
词:

埇桥区栏杆镇2023年部门预算公开说明

文章来源: 栏杆镇人民政府 浏览量: 发表时间:2023-02-08 11:01 责任编辑: 栏杆镇人民政府
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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023度主要工作任务

第二部分 2023部门预算表

1.埇桥区杆镇2023年财政拨款收支总表

2.埇桥区栏杆镇2023年一般公共预算支出预算表

3.埇桥区栏杆镇2023年一般公共预算基本支出预算表

4. 埇桥区栏杆镇2023年财政府性基金预算支出表

5. 埇桥区栏杆镇2023年部门预算收支预算总表

6. 埇桥区栏杆镇2023年部门收入预算表

7. 埇桥区栏杆镇2023年部门支出预算表

8. 埇桥区栏杆镇2023年国有资本经营预算支出表

9. 埇桥区栏杆镇2023年项目支出表

10. 埇桥区栏杆镇2023年政府采购支出表

11. 埇桥区栏杆镇2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于 2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2023年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2023年部门收入预算表的说明

7.关于 2023年部门支出预算表的说明

8.关于 2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023年项目支出表的说明

10.关于 2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据文件规定,本部门主要职责是

    (一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划.预算,管理本行政区域内的经济.教育.科学.文化.卫生和财政.民政.计划生育等行政工作。

(三)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,维护社会秩序.保障公民的人身权利.民主权利和其他权利。    

二、部门预算构成

从预算单位构成看,埇桥区栏杆镇2023年度部门预算包括栏杆镇本级预算和栏杆镇下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

栏杆镇人民政府本级

行政单位

2

栏杆镇财政所

 

 

公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

(一)全力提高经济指标。实行党政班子成员联系服务企业制度,帮助企业解决融资、用工、环境保障等问题,切实提升优化营商环境,确保全面完成区委区政府下达的工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资、城乡居民可支配收入等目标任务。

 (二)全速推进项目建设。建立健全项目定期调度服务机制,把项目建设作为镇主要工作任务之一,坚持主要领导亲自抓,分管领导具体抓,加强项目建设跟踪服务,全面推进星之旺肉鸡养殖项目建设、栏杆卫生院新建工作;加快派出所选址;推动奎濉河、霞河、老斜河、玉皇沟、韩河治理项目相关工作。

(三)全面实施乡村振兴。认真落实区委、区政府关于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的具体举措,巩固脱贫攻坚成果。制定鼓励各村发展“一村一品”特色优势产业的政策规定,做强栏杆牛肉、孟寨石榴、柏山山杏、大旺黄桃等特色农产品,支持自然之星有机蔬菜基地稳步发展,带动周边群众共同致富。盘活资产资源、用好村级合作社组织,探索秸秆存储新路径,不断壮大村级经营性收入,力争到2023年末,所有村集体经营性收入达到15万元以上,2个以上村达到50万元以上。

(四)全面加强环境保护。加强秸秆禁烧常年管控村级责任的落实,明确责任人员和奖惩措施,确保全年全域“零火点”。推深做实河长制、林长制日常巡查工作,确保污染源快速处置,造林绿化按期完成。不断加大沟塘黑臭水体治理力度,坚决杜绝家禽乱养、养殖直排、杂物乱堆、垃圾乱倒等违规违法行为,巩固提升河水水质。持续推进农村人居环境整治行动,健全完善长效管护机制。

(五)全员做好疫情防控。针对境外及国内中高地区返埇人员做好摸排和隔离工作。健全完善应急处置机制,做好重点人群、重点场所、重点区域排查管控,核酸检测应检尽检、疫苗接种应种尽种,守护群众生命健康安全。与此同时,健全防控管理体系,严格落实主体责任,切实做好人员排查、信息上报等工作,做到精准防控。

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

1

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:宿州市埇桥区栏杆镇

 

 

 

单位:万元

 

 

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

1075.36

1075.36

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

821.55 

821.55 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

二、本年收入

1075.36 

(三)国防支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1075.36 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

经常收入拨款

 1075.36

(五)教育支出

 

 

 

 

国库管理非税收入

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

一般公共预算清算收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

一般公共预算基数供给

 

(八)社会保障和就业支出

130.95

130.95 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

(十)卫生健康支出

36.60

36.60 

 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

86.26

86.26 

 

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营收入安排支出

 

 

 

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理

 

 

 

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

 

 

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

(三十)抗特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1075.36

支出总计

1075.36

1075.36

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2023部门一般公共预算支出预算

 

部门名称:宿州市埇桥区栏杆镇

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1075.36

1075.36

 

201

一般公共服务支出

821.55

821.55

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

709.36

709.36

 

2010301

    行政运行

441.05

441.05

 

2010350

  事业运行

268.32

268.32

 

20106

  财政事务

90.76

90.76

 

2010601

  行政运行

19.85

19.85

 

2010650

    事业运行

70.91

70.91

 

20131

 党委办公厅(室)及相关机构事务

21.43

21.43

 

2013101

    行政运行

21.43

21.43

 

208

社会保障和就业支出

130.95

130.95

 

20805

  行政事业单位养老支出

130.95

130.95

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.30

87.30

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

43.65

43.65

 

210

 卫生健康支出

36.60

36.60

 

21011

   行政事业单位医疗

36.60

36.60

 

2101101

     行政单位医疗

13.63

13.63

 

2101102

     事业单位医疗

12.03

12.03

 

2101103

     公务员医疗补助

10.95

10.95

 

221

住房保障支出

86.26

86.26

 

22102

  住房改革支出

86.26

86.26

 

2210201

  住房公积金

65.47

65.47

 

2210202

提租补贴

20.79

20.79

 

 

 

 

 

 

3

2023部门一般公共预算支出预算

 

部门名称:宿州市埇桥区栏杆镇

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

1075.36

301

工资福利支出

841.08

  30101

  基本工资

253.95

  30102

  津贴补贴

16.37

  30102

  津贴补贴

114.82

  30103

  奖金

155.67

  30107

  绩效工资

24.23

  30107

  绩效工资

41.11

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

87.30 

30109

职业年金缴费

43.65

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

25.66

  30111

  公务员医疗补助缴费

8.02

  30112

  其他社会保障缴费

0.80

  30112

  其他社会保障缴费

0.94

  30113

  住房公积金

65.47

30199

其他工资福利支出

3.10

302

商品和服务支出

127.15

  30201

  办公费

70.50

  30206

  电费

12.00

  30207

  邮电费

7.20

  30228

  工会经费

3.21

  30228

  工会经费

4.81

30229

福利费

0.01

30231

公务用车运行维护费

7.50

30239

其他交通费用

20.18

30299

其他商品和服务支出

1.68

30299

其他商品和服务支出

0.06

303

对个人和家庭的补助

107.14

  30301

  离休费

0.24

  30301

  离休费

7.49

  30301

  离休费

6.05

  30302

  退休费

4.18

  30302

  退休费

67.77

  30305

  生活补助

18.48

  30307

  医疗费补助

2.93

 

 

4

2023年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称:宿州市埇桥区栏杆镇

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

:埇桥区栏杆镇没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府 性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2023年部门收支预算总表

部门名称:宿州市埇桥区栏杆镇

 

 

单位:万元

        

 

 

 

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1075.36 

(一)一般公共服务支出

821.55 

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、财政专户管理资金

 

(三)国防支出

 

其他财政专户管理资金

 

(四)公共安全支出

 

四、其他收入

 

(五)教育支出

 

     事业收入

 

(六)科学技术支出

 

     经营收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

(八)社会保障和就业支出

130.95 

     附属单位上缴收入

 

(九)社会保险基金支出

 

     其他

 

(十)卫生健康支出

36.60 

五、上级转移支付(提前下达公共预算)

 

(十一)节能环保支出

 

六、上级转移支付(提前下达政府性基金)

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

86.26 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营收入安排支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

(三十)抗特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

1075.36

支 出  总 计

1075.36

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2023年部门收入预算总表

部门名称:宿州市埇桥区栏杆镇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金预算)

单位资金

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

 

1075.36

1075.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

821.55

821.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

709.36

709.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

 

441.05

441.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

268.32

268.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

90.76

90.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

19.85

19.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010650

事业运行

70.91

70.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

21.43

21.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

21.43

21.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

130.95

130.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

130.95

130.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.30

87.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.65

43.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

36.60

36.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

36.60

36.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

13.63

13.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

12.03

12.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

10.95

10.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

86.26

86.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

86.26

86.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

65.47

65.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

20.79

20.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2023年部门支出预算总表

部门名称:宿州市埇桥区栏杆镇

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

1075.36

1075.36

 

201

一般公共服务支出

821.55

821.55

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

709.36

709.36

 

2010301

    行政运行

 

441.05

441.05

 

2010350

    事业运行

268.32

268.32

 

20106

  财政事务

90.76

90.76

 

2010601

    行政运行

19.85

19.85

 

2010650

    事业运行

70.91

70.91

 

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

21.43

21.43

 

2013101

    行政运行

21.43

21.43

 

208

社会保障和就业支出

130.95

130.95

 

20805

  行政事业单位养老支出

130.95

130.95

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.30

87.30

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

43.65

43.65

 

210

卫生健康支出

36.60

36.60

 

21011

  行政事业单位医疗

36.60

36.60

 

2101101

   行政单位医疗

13.63

13.63

 

2101102

   事业单位医疗

12.03

12.03

 

2101103

   公务员医疗补助

10.95

10.95

 

221

住房保障支出

86.26

86.26

 

22102

  住房改革支出

86.26

86.26

 

2210201

   住房公积金

65.47

65.47

 

2210202

   提租补贴

20.79

20.79

 

 

 

 

8

2023年部门国有资本经营收支预算表

部门名称:宿州市埇桥区栏杆镇

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

:埇桥区栏杆镇没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国 有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

9

2023年项目支出表

部门名称:宿州市埇桥区栏杆镇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:宿州市埇桥区栏杆镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出, 故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2023年部门政府采购支出表

部门名称:宿州市埇桥区栏杆镇

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

:宿 州市埇桥区栏杆镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算 拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

11

2023年部门政府购买服务支出表

部门名称:宿州市埇桥区栏杆镇

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:宿 州市埇桥区栏杆镇没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

第三部分2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年财政拨款收支总表的说明

埇桥区栏杆镇2023年财政拨款收支预算1075.36万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1075.36万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入1075.36万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出821.55万元,占76.40%;社会保障和就业支出130.95万元,占12.18%;卫生健康支出36.60万元,占3.40%;住房保障支出86.26万元,占8.02%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区栏杆镇2023年一般公共预算支出1075.36万元,比2022年预算增加284.77万元,增长36.02%, 主要原因:一是人员增加及经费增加 ;二是基础绩效奖,住房公积金和养老保险基数增加。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出821.55万元,占76.40%;社会保障和就业支出130.95万元,占12.18%;卫生健康支出36.60万元,占3.40%;住房保障支出86.26万元,占8.02%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

   1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算441.05万元,比2022年预算增加114.6万元,增长35.10%,增长原因主要是:将基础绩效奖纳入预算及人员增资。 

   2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2023年预算268.32万元,比2022年预算增加57.98万元,增长27.56%增长原因主要是:将基础绩效奖纳入预算及人员增资。 

   3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023年预算19.85万元,比2022年预算减少34.76万元,下降63.65%,下降原因主要:财政在职人员预算工资数全部按照事业运行,退休人员按照行政运行。

   4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2023年预算70.91万元,比2022年预算增加64.6万元,增长1023.77%,增长原因主要:财政在职人员预算工资数全部按照事业运行,退休人员按照行政运行。

   5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算21.43万元,比2022年预算增加6.82万元,增长46.68%,增长原因主要是:将基础绩效奖纳入预算及人员增资。 

    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算87.30万元,2022年预算增加29.35万元,增长50.65%,增长原因主要是将基础绩效奖纳入预算及人员增资,养老保险基数增加,缴费支出增加。 

   7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算43.65万元,2022年预算增加14.67万元,增长50.62%,增长原因主要是将基础绩效奖纳入预算及人员增资,职业年金基数增加,缴费支出增加。 

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算13.63万元,比2022年预算增加1.08万元,增长8.60%,增长原因主要是人员增加人员增资。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算12.03万元,比2022年预算增加1.4万元,增长13.17%,增长原因主要是人员增加及人员增资。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算10.95万元,比2022年预算增加1.23万元,增加12.65%,增加原因主要是2023年度按照财政口径,事业单位大病救助合并至公务员医疗补助

    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算65.47万元,比2022年预算增加22万元,增长50.61%,增长原因主要是将基础绩效奖纳入预算及人员增资,公积金基数增加,缴费支出增加。 

    12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算20.79万元,比2022年预算增加5.82万元,增长38.88%,增长原因主要是将基础绩效奖纳入预算及人员增资,计提提租补贴基数增加,提租补贴总额增加。 

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

    埇桥区栏杆镇2023年一般公共预算基本支出 1075.36万元,其中,人员经费948.21万元,公用经费127.15万元。

   (一)人员经费948.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

   (二)公用经费127.15万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

    埇桥区栏杆镇2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

五、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则,埇桥区栏杆镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区栏杆镇2023年收支总预算为1075.36万元,收入全部是一般公共预算拨款收入;支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

六、关于 2023年收入总表的说明

埇桥区栏杆镇2023年收入预算1075.36万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2022年预算增加284.77万元,增长36.02%, 主要原因:一是人员增加及经费增加 ;二是基础绩效奖,住房公积金和养老保险基数增加。

 

    七、关于2023年支出总表的说明

埇桥区栏杆镇2023年支出预算1075.36万元,比 2022年预算增加284.77万元,增长36.02%,增长主要原因:一是人员经费增加 ;二是取消基础绩效奖金,住房公积金和养老保险基数增加。2023年支出预算1075.36万元,全部为基本支出,占支出总额100%,主要用于人员工资及保障机构日常运转、完成日常工作任务。

 

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    埇桥区栏杆镇2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

 

九、关于2023年项目支出表的说明

    埇桥区栏杆镇2023年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

 

 十、关于2023 年政府采购支出表的说明

   埇桥区栏杆镇2023年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。  

 

  十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

   埇桥区栏杆镇2023年没有安排政府购买服务支出。

  十二、其他重要事项情况说明

   ()机关运行经费。

埇桥区栏杆镇2023 年机关运行经费财政拨款预算127.15万元,比 2022 年预算减少23.19万元,下降15.43%,下降主要原因是:人员调出,综合定额资金减少

()政府采购情况。

    埇桥区栏杆镇2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元    

   ()国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,埇桥区栏杆镇共有车辆3辆,包括:政府其他用车2辆(垃圾清运车、计生以前年度车辆)、财政所1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元 以上专用设备0台(套),购置费0万元。 

    ()绩效目标设置情况。

2023年,埇桥区栏杆镇0个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、 财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、 财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、 上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、 项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。