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信息分类: 内容分类: 政府决算
发文日期: 2022-09-30 14:49:02 生成日期: 2022-09-30 14:49:02
生效时间: 废止时间:
发布机构: 栏杆镇人民政府 文  号:
名  称: 宿州市埇桥区栏杆镇2021年度部门决算
词:

宿州市埇桥区栏杆镇2021年度部门决算

文章来源: 栏杆镇人民政府 浏览量: 发表时间:2022-09-30 14:49 责任编辑: 栏杆镇人民政府
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第一部分 宿州市桥区栏杆镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市桥区栏杆镇2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市桥区栏杆镇2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

宿州市桥区栏杆镇2021度部门决算情况

 

第一部分 宿州市埇桥区栏杆镇概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划预算,管理本行政区域内的经济教育科学文化卫生和财政民政计划生育等行政工作。

(三)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,维护社会秩序保障公民的人身权利民主权利和其他权利。    

 ( 四)维护一切经济单位和个人的正当经济权益,维护社会稳定。

(五)办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市桥区栏杆镇2021年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较无增减变动

纳入宿州市桥区栏杆镇2021年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

栏杆镇人民政府本级

2

栏杆镇财政所

3

栏杆镇经济信息文化广播站

4

栏杆镇卫生和计划生育宣传信息服务中心

       第二部分 宿州市埇桥区栏杆镇2021年度部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位:宿州市埇桥区栏杆镇部门决算

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,865.57

一、一般公共服务支出

35

1,816.13

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3.13

二、外交支出

36

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

39

28.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

41

49.92

八、其他收入

8

1,666.28

八、社会保障和就业支出

42

365.05

 

9

 

九、卫生健康支出

43

109.41

 

10

 

十、节能环保支出

44

251.97

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

97.82

 

12

 

十二、农林水支出

46

1,704.01

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

1.95

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

17.23

 

19

 

十九、住房保障支出

53

42.36

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

48.00

 

23

 

二十三、其他支出

57

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

3.13

本年收入合计

27

4,534.98

本年支出合计

61

4,534.98

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

62

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

4,534.98

总计

65

4,534.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位:宿州市埇桥区栏杆镇部门决算

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

4,534.98

2,868.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,666.28

201

一般公共服务支出

1,816.13

998.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

817.49

20101

人大事务

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,647.22

830.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

816.77

2010301

  行政运行

1,332.63

517.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

815.25

2010308

  信访事务

59.35

59.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

255.25

253.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.52

20105

统计信息事务

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

120.72

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.72

2010601

  行政运行

109.52

108.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.72

2010699

  其他财政事务支出

11.20

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

16.43

16.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

16.43

16.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

18.88

18.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

18.88

18.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

49.92

49.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

39.92

39.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070899

  其他广播电视支出

39.92

39.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

365.05

365.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.60

19.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

19.60

19.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

62.05

62.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.48

56.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

66.68

66.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

66.68

66.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

24.27

24.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

24.27

24.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

26.57

26.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

26.57

26.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

145.11

145.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

145.11

145.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

15.31

15.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

  事业运行

15.31

15.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

109.41

109.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

73.93

73.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

62.19

62.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.89

29.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.09

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

251.97

251.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

32.82

32.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

32.82

32.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

219.15

219.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

219.15

219.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

97.82

97.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

87.70

87.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

2.98

2.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

84.72

84.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

10.12

10.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

10.12

10.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,704.01

855.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

848.80

21301

农业农村

143.85

141.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.62

2130119

  防灾救灾

74.25

74.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产发展

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.62

2130142

  农村道路建设

63.40

63.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

  农田建设

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

884.58

38.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

846.18

2130205

  森林资源培育

18.88

18.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

865.70

19.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

846.18

21305

扶贫

385.61

385.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

38.10

38.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

347.51

347.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

286.98

286.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

74.79

74.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

128.00

128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

84.19

84.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

17.23

17.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

17.23

17.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200104

  自然资源规划及管理

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  自然资源利用与保护

9.82

9.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.36

42.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.36

42.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

42.36

42.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340102

  重大疫情防控救治体系建设

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位:宿州市埇桥区栏杆镇部门决算

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,534.98

2,541.99

1,992.99

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,816.13

1,319.43

496.70

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,647.22

1,150.52

496.70

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1,332.63

890.93

441.70

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

59.35

4.35

55.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

255.25

255.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

120.72

120.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

109.52

109.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

11.20

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

16.43

16.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

16.43

16.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

18.88

18.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

18.88

18.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

49.92

39.92

10.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

39.92

39.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2070899

  其他广播电视支出

39.92

39.92

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

365.05

365.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.60

19.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

19.60

19.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

62.05

62.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.48

56.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

66.68

66.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

66.68

66.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

24.27

24.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

24.27

24.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

26.57

26.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

26.57

26.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

145.11

145.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

145.11

145.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

15.31

15.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

  事业运行

15.31

15.31

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

109.41

109.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

73.93

73.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

62.19

62.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.89

29.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.09

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

251.97

251.97

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

32.82

32.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

32.82

32.82

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

219.15

219.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

219.15

219.15

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

97.82

97.82

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

87.70

87.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

2.98

2.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

84.72

84.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

10.12

10.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

10.12

10.12

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,704.01

293.72

1,410.29

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

143.85

80.45

63.40

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

74.25

74.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产发展

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

63.40

0.00

63.40

0.00

0.00

0.00

2130153

  农田建设

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

884.58

18.88

865.70

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林资源培育

18.88

18.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

865.70

0.00

865.70

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

385.61

66.39

319.22

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

38.10

22.10

16.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

347.51

44.29

303.22

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

286.98

128.00

158.98

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

74.79

0.00

74.79

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

128.00

128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

84.19

0.00

84.19

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

17.23

17.23

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

17.23

17.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2200104

  自然资源规划及管理

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  自然资源利用与保护

9.82

9.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.36

42.36

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.36

42.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

42.36

42.36

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

48.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

48.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

48.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2340102

  重大疫情防控救治体系建设

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

单位:宿州市埇桥区栏杆镇部门决算 

 

 

 

 

单位:万元

    

    

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

2865.57

一、一般公共服务支出

998.64

998.64

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

3.13

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

28.00

28.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

49.92

49.92

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

365.05

365.05

0.00

0.00

 

 

九、卫生健康支出

109.41

109.41

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

251.97

251.97

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

97.82

97.82

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

855.22

855.22

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

1.95

1.95

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

17.23

17.23

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

42.36

42.36

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

48.00

48.00

0.00

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

2868.70

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

3.13

0.00

3.13

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

本年支出合计

2868.70

2865.57

3.13

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

2868.70

总计

2868.70

2865.57

3.13

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

单位:宿州市埇桥区栏杆镇部门决算

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,865.57

2,160.45

705.11

201

一般公共服务支出

998.64

943.64

55.00

20101

人大事务

2.41

2.41

0.00

2010101

  行政运行

2.41

2.41

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

830.45

775.45

55.00

2010301

  行政运行

517.38

517.38

0.00

2010308

  信访事务

59.35

4.35

55.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

253.73

253.73

0.00

20105

统计信息事务

8.30

8.30

0.00

2010507

  专项普查活动

8.30

8.30

0.00

20106

财政事务

120.00

120.00

0.00

2010601

  行政运行

108.80

108.80

0.00

2010699

  其他财政事务支出

11.20

11.20

0.00

20111

纪检监察事务

1.06

1.06

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

1.06

1.06

0.00

20129

群众团体事务

16.43

16.43

0.00

2012901

  行政运行

16.43

16.43

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

18.88

18.88

0.00

2013101

  行政运行

18.88

18.88

0.00

20132

组织事务

1.12

1.12

0.00

2013201

  行政运行

1.12

1.12

0.00

205

教育支出

28.00

0.00

28.00

20509

教育费附加安排的支出

28.00

0.00

28.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

28.00

0.00

28.00

207

文化旅游体育与传媒支出

49.92

39.92

10.00

20701

文化和旅游

10.00

0.00

10.00

2070199

  其他文化和旅游支出

10.00

0.00

10.00

20708

广播电视

39.92

39.92

0.00

2070899

  其他广播电视支出

39.92

39.92

0.00

208

社会保障和就业支出

365.05

365.05

0.00

20802

民政管理事务

19.60

19.60

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

19.60

19.60

0.00

20805

行政事业单位养老支出

62.05

62.05

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.48

56.48

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.57

5.57

0.00

20807

就业补助

1.46

1.46

0.00

2080799

  其他就业补助支出

1.46

1.46

0.00

20808

抚恤

66.68

66.68

0.00

2080801

  死亡抚恤

66.68

66.68

0.00

20809

退役安置

24.27

24.27

0.00

2080901

  退役士兵安置

24.27

24.27

0.00

20810

社会福利

26.57

26.57

0.00

2081005

  社会福利事业单位

26.57

26.57

0.00

20820

临时救助

3.99

3.99

0.00

2082001

  临时救助支出

3.99

3.99

0.00

20821

特困人员救助供养

145.11

145.11

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

145.11

145.11

0.00

20828

退役军人管理事务

15.31

15.31

0.00

2082850

  事业运行

15.31

15.31

0.00

210

卫生健康支出

109.41

109.41

0.00

21004

公共卫生

5.59

5.59

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

5.59

5.59

0.00

21007

计划生育事务

73.93

73.93

0.00

2100716

  计划生育机构

62.19

62.19

0.00

2100717

  计划生育服务

11.74

11.74

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.89

29.89

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.09

12.09

0.00

2101102

  事业单位医疗

9.87

9.87

0.00

2101103

  公务员医疗补助

5.99

5.99

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.93

1.93

0.00

211

节能环保支出

251.97

251.97

0.00

21101

环境保护管理事务

32.82

32.82

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

32.82

32.82

0.00

21103

污染防治

219.15

219.15

0.00

2110399

  其他污染防治支出

219.15

219.15

0.00

212

城乡社区支出

97.82

97.82

0.00

21201

城乡社区管理事务

87.70

87.70

0.00

2120101

  行政运行

2.98

2.98

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

84.72

84.72

0.00

21203

城乡社区公共设施

10.12

10.12

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

10.12

10.12

0.00

213

农林水支出

855.22

291.11

564.11

21301

农业农村

141.23

77.83

63.40

2130119

  防灾救灾

74.25

74.25

0.00

2130142

  农村道路建设

63.40

0.00

63.40

2130153

  农田建设

3.59

3.59

0.00

21302

林业和草原

38.40

18.88

19.52

2130205

  森林资源培育

18.88

18.88

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

19.52

0.00

19.52

21305

扶贫

385.61

66.39

319.22

2130505

  生产发展

38.10

22.10

16.00

2130599

  其他扶贫支出

347.51

44.29

303.22

21307

农村综合改革

286.98

128.00

158.98

2130701

  对村级公益事业建设的补助

74.79

0.00

74.79

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

128.00

128.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

84.19

0.00

84.19

21399

其他农林水支出

3.00

0.00

3.00

2139999

  其他农林水支出

3.00

0.00

3.00

216

商业服务业等支出

1.95

1.95

0.00

21602

商业流通事务

1.95

1.95

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

1.95

1.95

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

17.23

17.23

0.00

22001

自然资源事务

17.23

17.23

0.00

2200104

  自然资源规划及管理

5.00

5.00

0.00

2200106

  自然资源利用与保护

9.82

9.82

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

2.41

2.41

0.00

221

住房保障支出

42.36

42.36

0.00

22102

住房改革支出

42.36

42.36

0.00

2210201

  住房公积金

42.36

42.36

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

48.00

0.00

48.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

48.00

0.00

48.00

2240703

  自然灾害救灾补助

48.00

0.00

48.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位宿州市埇桥区栏杆镇部门决算 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

606.76

302

商品和服务支出

473.63

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

178.30

30201

  办公费

179.49

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

129.60

30202

  印刷费

27.52

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

9.88

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

13.19

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

47.32

30205

  水费

0.20

310

资本性支出

4.17

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

88.00

30206

  电费

12.61

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

5.57

30207

  邮电费

5.98

31002

  办公设备购置

4.17

30110

  职工基本医疗保险缴费

49.04

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

3.04

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

82.84

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

48.71

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.01

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1075.89

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

21.90

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

20.13

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

66.68

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

519.61

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

11.90

30226

  劳务费

156.36

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.12

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

319.30

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

96.50

30231

  公务用车运行维护费

7.50

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

19.87

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

28.10

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

1682.65

公用经费合计

477.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

单位宿州市埇桥区栏杆镇部门决算 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

3.13

3.13

0.00

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出 

0.00 

0.00 

0.00 

3.13 

3.13 

0.00 

3.13 

 3.13

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

23401 

基础设施建设 

0.00 

0.00 

0.00 

3.13 

3.13 

0.00 

3.13 

3.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2340102

 重大疫情防控救治体系建设

0.00 

0.00 

0.00 

3.13 

3.13 

0.00 

3.13 

3.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开08表

单位宿州市埇桥区栏杆镇部门决算 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:栏杆镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 宿州市埇桥区栏杆镇2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4534.98万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余)、支出总计4534.98万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各减少1049.52万元,下降18.79%,主要原因:一是2021年度较2020年扶贫到村项目减少;二是文化服务体系资金及综合文化广场建设投入减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4534.98万元,其中:财政拨款收入2868.70万元,占63.26%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1666.28万元,占36.74%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4534.98万元,其中:基本支出2541.99万元,占56.05%;项目支出1992.99万元,占43.95%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2868.70万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2868.70万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少2715.80万元,下降48.63%,主要原因:一是2021年度较2020年扶贫到村项目减少;二是文化服务体系资金及综合文化广场建设投入减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2865.57万元,占本年支出的63.19%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2497.93万元,下降46.57%。主要原因一是2021年度较2020年扶贫到村项目减少;二是文化服务体系资金及综合文化广场建设投入减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2865.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)998.64万元,占34.85%;教育支出(类)28万元,占0.98%;文化旅游体育与传媒支出(类)49.92万元,占1.74%;社会保障和就业支出(类)365.05万元,占12.74%;卫生健康支出(类)109.41万元,占3.82%;节能环保支出(类)251.97万元,占8.79%;城乡社区支出(类)97.82万元,占3.41%;农林水支出(类)855.22万元,占29.84%;商业服务业等支出(类)1.95万元,占0.07%;自然资源海洋气象等支出(类)17.23万元,占0.60%;住房保障支出(类)42.36万元,占1.48%;灾害防治及应急管理支出(类)48万元,占1.68%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为613.32万元,支出决算为2865.57万元,完成年初预算的367.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加农村集中特困供养补助资金及扶贫小组长工作补助;二是追加2018-2020年村(社区)综合文化服务中心建设资金三是追加2019年文明城市奖和双拥模范城市奖及2019年综合考核奖四是追加乡村振兴资金公厕管护、壮大村集体经济及以工代赈项目资金五是追加禁烧资金、疫情防控资金、小麦赤霉病资金等。其中:基本支出2160.45万元,占75.39%;项目支出705.11万元,占24.61%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.41万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇街道人大工作经费

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为271.09万元,支出决算为517.38万元,完成年初预算的190.85%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年文明城市奖和双拥模范城市奖、考核奖,非税收入及2020年度文明城市奖和双拥模范城市奖

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为59.35万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加解决王全亮、郭计峰信访问题资金、信访维稳工作经费及2020年度乡镇街道信访津贴

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为253.73万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加自然村扶贫小组长工作补助及绩效补助、非贫困村及贫困村驻村扶贫工作队员生活补助、原乡镇工办室退职人员生活定补资金、入伍大学生一次性奖励金。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.30万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加第七次全国人口普查经费

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为62.87万元,支出决算为108.80万元,完成年初预算的173.06%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加预算追加2019年文明城市奖和双拥模范城市奖、考核奖,2020年组织拨付收入及2020年度文明城市奖和双拥模范城市奖

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.20万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇财政资金监管经费

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.06万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加纪检人员纪检补贴

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为17.83万元,支出决算为16.43万元,完成年初预算的92.15%,决算数小于预算数的主要原因是2021年人员调出

10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为19.64万元,支出决算为18.88万元,完成年初预算的96.13%,决算数小于预算数的主要原因是年末各类保险是在中政府行政运行中代扣代缴

11.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.12万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加第四批派驻非公企业和社会组织党建工作指导员工作补助。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为28万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加政府投资类项目资金(栏杆镇室内健身中心)

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

14.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为33.06万元,支出决算为39.92万元,完成年初预算的120.75%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加增资及事业单位奖励性绩效。

15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为16.21万元,支出决算为19.60万元,完成年初预算的120.91%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加增资及事业单位奖励性绩效。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为43.54万元,支出决算为56.48万元,完成年初预算的129.72%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇街道建设所及环保站人员工作经费(养老保险)

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为20.98万元,支出决算为5.57万元,完成年初预算的26.55%,决算数小于预算数的主要原因:一预算数未上指标、二是预算追加贺双龙和钟张伟两位同志退休职业年金做实部分经费

18.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.46万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加社保所基层公共就业资金

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为66.68万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加丧葬费及一次性抚恤金。

20.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.27万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加全区在岗退役军人文明创建、双拥模范城市奖金、综合考核奖(在岗退役军人)、建设所在岗退役军人(原环综办)2020年5-12月乡镇补贴、提租补贴、职业年金

21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.57万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加敬老院管理人员工资、省级养老服务体系建设资金、乡镇敬老院医务室资金

22.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.99万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加困难群众救助补助(临时救助)

23.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为145.11万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村集中特困供养对象生活费、护理补贴及敬老院管理人员工资

24.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为15.31万元,完成年初预算的102.07%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加增资。

25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.59万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加区级配套基本公共卫生服务补助新增部分资金(疫情防控专项、预备费)

26.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为40.85万元,支出决算为62.19万元,完成年初预算的152.24%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加增资、2019年文明城市奖和双拥模范城市奖及考核奖

27.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.74万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加2020年文明城市奖和双拥模范城市奖

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.09万元,支出决算为12.09万元,完成年初预算的100%

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.69万元,支出决算为9.87万元,完成年初预算的210.45%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇街道环保站、城建所人员工作经费(医疗保险)

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.99万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的100%

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1.93万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的100%

32.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.82万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加环保站人员工作经费(工伤保险、失业保险、工会经费)、环保工作站经费及人员增资

33.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为219.15 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加秸秆综合利用和禁烧工作经费及奖补资金

34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.98 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加建设所人员2019年文明城市、双拥模范城市奖励金

35.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为1.86万元,支出决算为84.72 万元,完成年初预算的4554.84%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇街道建设所人员工作经费(工伤保险、失业保险)、城乡建设管理监察大队、乡镇城建所退休人员一次性奖励金、人员增资

36.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.12万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加刘寨保庄圩道路修复资金、水毁道路修复资金、水毁道路修复资金

37.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为74.25万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加小麦赤霉病防控专项资金

38.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为63.40万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加栏大路网化工程配套款

39.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.59万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加2021年省财政农田建设补助资金(埇桥区农村灌溉井排查与安全隐患处置)

40.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.88万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加造林绿化资金

41.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.52万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加林业重点工程市级财政配套资金。

42.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.10万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加小麦赤霉病防治省级补助资金、拨回2018年非贫困村扶贫工厂等划拨财政金库专项资金、市级配套市区扶持村级集体经济资金。

43.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为347.51万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加2021年提前下达中央财政专项扶贫资金第一批次产业扶贫、省财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈项目)、区级衔接推进乡村振兴补助资金(扶持壮大村集体经济项目、农村公厕管护项目)、贫困劳动者发放外出务工交通补助、2019及2020年度产业扶贫到村项目

44.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为74.79万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加村综合文化服务中心建设资金

45.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为128.00万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加村级运转经费

46.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为84.19万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加村综合文化服务中心建设资金、扶持村级集体经济资金

47.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加栏西村蔬菜大棚。

48.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.95万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加省级电商发展支持项目奖补资金

49.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇总体规划“两规一致性”调整编制费用

50.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.82万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加高标准农田建设项目区机管护资金

51.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.41万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加矿山地质环境治理项目工程款

52.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为32.65万元,支出决算为42.36万元,完成年初预算的129.74%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇街道建设所、环保站人员工作经费(住房公积金)

53.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为48.00万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加自然灾害救灾(冬春救助)资金

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2160.45万元,其中:人员经费1682.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助;公用经费477.80万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入3.13万元,本年支出3.13万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)重大疫情防控救治体系建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.13万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加新冠病毒疫苗接种工作经费及困难群众临时救助备用金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

栏杆镇没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,宿州市桥区栏杆镇机关运行经费支出477.80万元,比2020年减少40.97万元,下降7.90%,主要原因是压缩开支,减少了办公设备购置、日常宣传印刷、劳务外购及维修房屋路面的经费

(二)政府采购支出情况。

2021年度,宿州市桥区栏杆镇政府采购支出总额126万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出126万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,宿州市桥区栏杆镇共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2021年度预算绩效情况说明。

2021年度,本部门没有财政批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:宿州市埇桥区栏杆镇政务公开电子邮箱:langanzzf@163.com