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信息分类: 内容分类: 政府预算
发文日期: 2024-02-23 16:18:05 生成日期: 2024-02-23 16:18:05
生效时间: 废止时间:
发布机构: 栏杆镇人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区栏杆镇2024年部门预算
词:

埇桥区栏杆镇2024年部门预算

文章来源: 栏杆镇人民政府 浏览量: 发表时间:2024-02-23 16:18 责任编辑: 栏杆镇人民政府
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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024度主要工作任务

第二部分 2024部门预算表

1. 埇桥区栏杆镇2024年财政拨款收支总表

2. 埇桥区栏杆镇2024年一般公共预算支出预算表

3. 埇桥区栏杆镇2024年一般公共预算基本支出预算表

4. 埇桥区栏杆镇2024年财政府性基金预算支出表

5. 埇桥区栏杆镇2024年部门预算收支预算总表

6. 埇桥区栏杆镇2024年部门收入预算表

7. 埇桥区栏杆镇2024年部门支出预算表

8. 埇桥区栏杆镇2024年国有资本经营预算支出表

9. 埇桥区栏杆镇2024年项目支出表

10.埇桥区栏杆镇2024年政府采购支出表

11.埇桥区栏杆镇2024年政府购买服务支出表

第三部分2024年部门预算情况说明 

1.关于2024年财政拨款收支总表的说明

2.关于2024年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2024年政府性基金预算支出表的说明 

5.关于2024年部门预算收支预算总表的说明 

6.关于2024年部门收入预算表的说明 

7.关于2024年部门支出预算表的说明 

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明 

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明 

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明 

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据文件规定,本部门主要职责是

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、计划生育等行政工作。

(三)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。    

二、部门预算构成

从预算单位构成看,桥区栏杆镇2024年度部门预算包括栏杆镇本级预算和栏杆镇下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

栏杆镇人民政府本级

行政单位

2

栏杆镇财政所

公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务 

(一)补齐短板,在民生保障上持续新提升。

全面落实高龄补贴、特困人员救助供养、医疗保险补贴及退役军人各项优抚安置政策等多项惠民政策,切实做到应保尽保。关爱帮扶残疾人、农村留守儿童等特殊群体,保障妇女儿童合法权益,健全残疾人关爱服务体系和设施。完善低保评审机制,让困难群众求助有门、救助及时。加大对城乡居民基本医疗保险、养老保险等惠民政策宣传力度,鼓励和支持农民工返乡就业创业,拓宽农村就业空间和农民增收渠道。

(二)创新特色,在乡村振兴上开创新局面。

持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,防止新增贫困和返贫,打造一支强大的乡村振兴队伍,培养一批年轻、有干劲、理念新的乡村振兴带头人,办成一批让老百姓看得见、摸得着、得实惠的实事,谋划一批作铺垫、打基础、利长远的好事。将实施乡村振兴战略与农村人居环境整治提升五年行动方案统筹衔接起来,严格落实上级关于农村人居环境整治的决策部署,集中抓好镇、村、组、户环境卫生整治,不断提升乡村建设的整体形象。大力推动实施多村联建项目,促进村集体经济增收。

(三)健全机制,在基层治理上探索新模式。

深入推进移风易俗,加强培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,实现乡村“乡风文明”。常态化开展安全生产、道路交通、食品安全等各类专项整治活动,统筹加强防灾减灾救灾工作。健全矛盾纠纷排查机制,畅通和规范信访渠道,引导群众依法依规表达诉求,切实加强问题办结力度,下大气力解决影响稳定的突出问题,确保“小事不出村、大事不出镇”。推进扫黑除恶专项斗争,严厉打击各类犯罪行为,深入开展“平安栏杆”建设。

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

1

埇桥区栏杆镇2024年财政拨款收支总表

部门名称:090017-宿州市埇桥区栏杆镇

 

单位:万元

 

 

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

987.87

987.87

0.00

 

(一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

752.97

752.97 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

二、本年收入

987.87 

(三)国防支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

987.87 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

经常收入拨款

 987.87

(五)教育支出

 

 

 

 

国库管理非税收入

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

一般公共预算清算收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

一般公共预算基数供给

 

(八)社会保障和就业支出

120.14

120.14 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

(十)卫生健康支出

34.37

34.37 

 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

80.39

80.39 

 

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营收入安排支出

 

 

 

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理

 

 

 

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

 

 

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

(三十)抗特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

987.87

支出总计

987.87

 

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

埇桥区栏杆镇2024年一般公共预算支出预算表

部门名称:090017-宿州市埇桥区栏杆镇

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

987.87

987.87

 

201

一般公共服务支出

752.97

752.97

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

668.49

668.49

 

2010301

行政运行

369.07

369.07

 

2010350

事业运行

299.42

299.42

 

20104

发展与改革事务

0.01

0.01

 

2010401

行政运行

0.01

0.01

 

20106

财政事务

66.16

66.16

 

2010650

事业运行

66.16

66.16

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

18.31

18.31

 

2013101

行政运行

18.31

18.31

 

208

社会保障和就业支出

120.14

120.14

 

20805

行政事业单位养老支出

120.14

120.14

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.10

80.10

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.05

40.05

 

210

卫生健康支出

34.37

34.37

 

21011

行政事业单位医疗

34.37

34.37

 

2101101

行政单位医疗

10.90

10.90

 

2101102

事业单位医疗

12.69

12.69

 

2101103

公务员医疗补助

10.78

10.78

 

221

住房保障支出

80.39

80.39

 

22102

住房改革支出

80.39

80.39

 

2210201

住房公积金

60.07

60.07

 

2210202

提租补贴

20.32

20.32

 

 

 

3

埇桥区栏杆镇2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:090017-宿州市埇桥区栏杆镇

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

987.87

301

工资福利支出

769.45

30101

基本工资

234.39

30102

津贴补贴

97.20

30102

津贴补贴

15.02

30103

奖金

140.75

30107

绩效工资

42.82

30107

绩效工资

26.10

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

80.10

30109

职业年金缴费

40.05

30110

职工基本医疗保险缴费

23.59

30111

公务员医疗补助缴费

7.37

30112

其他社会保障缴费

0.99

30112

其他社会保障缴费

0.74

30113

住房公积金

60.07

30199

其他工资福利支出

0.26

302

商品和服务支出

120.39

30201

办公费

79.00

30206

电费

5.00

30207

邮电费

3.00

30228

工会经费

2.95

30228

工会经费

4.42

30229

福利费

0.01

30231

公务用车运行维护费

7.50

30239

其他交通费用

16.60

30299

其他商品和服务支出

0.06

30299

其他商品和服务支出

1.86

303

对个人和家庭的补助

98.03

30301

离休费

0.18

30301

离休费

5.67

30301

离休费

6.05

30302

退休费

59.07

30302

退休费

5.12

30305

生活补助

18.53

30307

医疗费补助

3.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2

政府经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

987.87

501

机关工资福利支出

641.26

50101

工资奖金津补贴

446.23

50102

社会保障缴费

139.80

50103

住房公积金

54.96

50199

其他工资福利支出

0.26

502

机关商品和服务支出

109.46

50201

办公经费

102.84

50208

公务用车运行维护费

5.00

50299

其他商品和服务支出

1.62

505

对事业单位经常性补助

139.13

50501

工资福利支出

128.19

50502

商品和服务支出

10.94

509

对个人和家庭的补助

98.03

50901

社会福利和救助

21.94

50905

离退休费

76.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

埇桥区栏杆镇2024年财政府性基金预算支出表

部门名称:090017-宿州市埇桥区栏杆镇

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

: 桥区栏杆镇没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

 

5

埇桥区栏杆镇2024年部门预算收支预算总表

部门名称:090017-宿州市埇桥区栏杆镇

 

单位:万元

        

 

 

 

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

987.87

(一)一般公共服务支出

752.97 

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、财政专户管理资金

 

(三)国防支出

 

其他财政专户管理资金

 

(四)公共安全支出

 

四、其他收入

 

(五)教育支出

 

     事业收入

 

(六)科学技术支出

 

     经营收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

(八)社会保障和就业支出

120.14 

     附属单位上缴收入

 

(九)社会保险基金支出

 

     其他

 

(十)卫生健康支出

34.37 

五、上级转移支付(提前下达公共预算)

 

(十一)节能环保支出

 

六、上级转移支付(提前下达政府性基金)

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

80.39 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营收入安排支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

(三十)抗特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

987.87

支 出  总 计

987.87

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

埇桥区栏杆镇2024年部门收入预算表

部门名称:090017-宿州市埇桥区栏杆镇

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金预算)

单位资金

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

 

987.87

987.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

752.97

752.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

668.49

668.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

369.07

369.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

299.42

299.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

0.01

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010401

行政运行

0.01

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

66.16

66.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010650

事业运行

66.16

66.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

18.31

18.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

18.31

18.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

120.14

120.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

120.14

120.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.10

80.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.05

40.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

34.37

34.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

34.37

34.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

10.90

10.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

12.69

12.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

10.78

10.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

80.39

80.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

80.39

80.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

60.07

60.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

20.32

20.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

埇桥区栏杆镇2024年部门支出预算表

部门名称:090017-宿州市埇桥区栏杆镇

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

987.87

987.87

 

201

一般公共服务支出

752.97

752.97

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

668.49

668.49

 

2010301

行政运行

369.07

369.07

 

2010350

事业运行

299.42

299.42

 

20104

发展与改革事务

0.01

0.01

 

2010401

行政运行

0.01

0.01

 

20106

财政事务

66.16

66.16

 

2010650

事业运行

66.16

66.16

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

18.31

18.31

 

2013101

行政运行

18.31

18.31

 

208

社会保障和就业支出

120.14

120.14

 

20805

行政事业单位养老支出

120.14

120.14

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.10

80.10

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.05

40.05

 

210

卫生健康支出

34.37

34.37

 

21011

行政事业单位医疗

34.37

34.37

 

2101101

行政单位医疗

10.90

10.90

 

2101102

事业单位医疗

12.69

12.69

 

2101103

公务员医疗补助

10.78

10.78

 

221

住房保障支出

80.39

80.39

 

22102

住房改革支出

80.39

80.39

 

2210201

住房公积金

60.07

60.07

 

2210202

提租补贴

20.32

20.32

 

 

8

埇桥区栏杆镇2024年国有资本经营预算支出表

部门名称:090017-宿州市埇桥区栏杆镇

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

: 桥区栏杆镇没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

埇桥区栏杆镇2024年项目支出表

部门名称:090017-宿州市埇桥区栏杆镇

 

 

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 宿州市桥区栏杆镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出, 故本表无数据。

 

10

埇桥区栏杆镇2024年政府采购支出表

部门名称:090017-宿州市埇桥区栏杆镇

 

 

 

 

单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

:宿州市埇桥区栏杆镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

11

埇桥区栏杆镇2024年政府购买服务支出表

 

部门名称:090017-宿州市埇桥区栏杆镇

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:宿州市桥区栏杆没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

桥区栏杆镇2024年财政拨款收支预算987.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款987.87万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入987.87万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出752.97万元,占76.22%;社会保障和就业支出120.14万元,占12.16%;卫生健康支出34.37万元,占3.48%;住房保障支出80.39万元,占8.14%。

二、关于 2024年一般公共预算支出表的说明

()一般公共预算支出规模变化情况。

桥区栏杆镇2024年一般公共预算支出987.87万元,比2023年预算减少87.49万元,减少8.14%, 主要原因:一是人员减少及经费减少。

()一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出752.97万元,占76.22%;社会保障和就业支出120.14万元,占12.16%;卫生健康支出34.37万元,占3.48%;住房保障支出80.39万元,占8.14%

()一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算369.07万元,比2023年预算减少71.98万元,减少16.32%,减少原因主要是:人员减少。 

   2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算299.42万元,比2023年预算增加31.1万元,增长11.59%,增长原因主要是:将基础绩效奖纳入预算及人员增资。 

   3.一般公共服务支出()财政事务()行政运行() 2024年预算0万元,比2023年预算减少19.85万元,下降100%,下降原因主要:财政人员预算工资数全部按照事业运行。

   4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2024年预算66.16万元,比2023年预算减少4.75万元,减少6.70%,减少原因主要是:人员退休。 

   5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算18.31万元,比2023年预算减少3.12万元,减少14.56%,减少原因主要是:人员及经费减少。 

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算80.10万元,比2023年预算减少7.2万元,减少8.25%,减少原因主要是:人员及经费减少。 

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算40.05万元,比2023年预算减少3.6万元,减少8.25%,减少原因主要是:人员减少。 

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算10.90万元,比2023年预算减少2.73万元,减少20.03%,减少原因主要是:人员减少。 

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算12.69万元,比2023年预算增加0.66万元,增长5.49%,增长原因主要是:人员增加及人员增资。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算10.78万元,比2023年预算减少0.17万元,减少1.55%,减少原因主要是:人员及经费减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算60.07万元,比2023年预算减少5.4万元,减少8.25%,减少原因主要是:人员及经费减少。

    12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算20.32万元,比2023年预算减少0.47万元,减少2.26%,减少原因主要是:人员及经费减少。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

桥区栏杆镇2024 年一般公共预算基本支出987.87元,其中,人员经费 867.48万元,公用经费 120.39万元。

()人员经费 867.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

()公用经费 120.39万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明 

桥区栏杆镇2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则,桥区栏杆镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。桥区栏杆镇2024年收支总预算为987.87万元,收入全部是一般公共预算拨款收入;支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2024年收入总表的说明

桥区栏杆镇2024年收入预算987.87万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2023年预算减少87.49万元,减少8.14%, 主要原因:人员减少及经费减少。

七、关于2024年支出总表的说明

桥区栏杆镇2024年收入预算987.87万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2023年预算减少87.49万元,减少8.14%, 主要原因:人员减少及经费减少。

2024年支出预算987.87万元,全部为基本支出,占支出总额100%,主要用于人员工资及保障机构日常运转、完成日常工作任务。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

桥区栏杆镇2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

    桥区栏杆镇2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出

十、关于2024 年政府采购支出表的说明

桥区栏杆镇2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。  

    十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

桥区栏杆镇2024年没有安排政府购买服务支出。

    十二、其他重要事项情况说明

 ()机关运行经费。

桥区栏杆镇2024 年机关运行经费财政拨款预算120.39万元,比 2023 年预算减少6.76万元,下降5.32%,下降主要原因是:人员调出,综合定额资金减少。

 ()政府采购情况。

桥区栏杆镇2024年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

    ()国有资产占有使用情况。

截至20231231日,桥区栏杆镇共有车辆3辆,包括:政府其他用车2辆(垃圾清运车、计生以前年度车辆)、财政所1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元 以上专用设备0台(套),购置费0万元。

    ()绩效目标设置情况。

2024年,桥区栏杆镇0个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。