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信息分类: 内容分类: 政府决算
发文日期: 2025-08-29 12:34:26 生成日期: 2025-08-29 12:34:26
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发布机构: 大泽乡镇人民政府 文  号:
名  称: 宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府2024年度部门决算
词:

宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府2024年度部门决算

文章来源: 大泽乡镇人民政府 浏览量: 发表时间:2025-08-29 12:34 责任编辑: 大泽乡镇人民政府
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宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年8月

 

 

 

 

第一部分 宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分 宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府概况

一、部门职责

根据文件规定,本部门主要职责是:

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政 区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司 法、计划生育等工作。

(三)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保 护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民 主权利和其他权利。

(四)保护各种经济组织的合法权益。

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等 各项权利。

(七)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(八)承办本级党委、政府和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市大泽乡镇人民政府2024年度部门决算包括:本级决算和所属事业单位决算,与预算相比无增减。

纳入宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级单位共2个,具体情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府本级

2

宿州市埇桥区大泽乡镇财政所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宿州市埇桥区大泽乡镇2024年度部门决算表

部门:宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府                                            

                 

                    

                       

            

       公开01表

  金额单位:万元 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2719.76 

一、一般公共服务支出

31

1295.90 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

355.18

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

9.00

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

4.73 

八、其他收入

8

247.36 

八、社会保障和就业支出

38

316.81 

 

9

 

九、卫生健康支出

39

55.76 

 

10

 

十、节能环保支出

40

132.66 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

348.18 

 

12

 

十二、农林水支出

42

1057.16 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

95.10 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

7.00 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

3322.30 

本年支出合计

57

3322.30 

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

59

 

总计

30

3322.30 

总计

60

3322.30 

:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;

   2.本套报表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

公开02表

 

 

部门:宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

合计

3322.30

3074.94

 

 

 

 

 

247.36

 

 

201

一般公共服务支出

1295.90

1048.54

 

 

 

 

 

247.36

 

 

20101

人大事务

9.82

9.82

 

 

 

 

 

 

 

 

2010101

行政运行

9.82

9.82

 

 

 

 

 

 

 

 

20102

政协事务

2.56

2.56

 

 

 

 

 

 

 

 

2010201

行政运行

2.56

2.56

 

 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1150.25

905.73

 

 

 

 

 

244.52

 

 

2010301

行政运行

703.75

 

459.23

 

 

 

 

 

 

244.52

 

 

 

2010350

事业运行

446.50

 

446.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

2.16

 

2.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010401

行政运行

2.16

 

2.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

1.96

 

1.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010507

专项普查活动

1.96

 

1.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

96.32

 

93.48

 

 

 

 

 

 

2.84

 

 

2010601

行政运行

14.38

 

11.62

 

 

 

 

 

 

2.76

 

 

2010650

事业运行

81.44

 

81.36

 

 

 

 

 

 

0.08

 

 

2010699

其他财政事务支出

0.50

 

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

31.83

 

31.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

31.83

 

31.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203

国防支出

9.00

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20399

其他国防支出

9.00

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2039999

其他国防支出

9.00

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

4.73

 

4.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

4.73

 

4.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

4.73

 

4.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

316.81

316.81

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

157.35

157.35

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.47

100.47

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.88

56.88

 

 

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

29.29

29.29

 

 

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

27.89

27.89

 

 

 

 

 

 

 

 

2080808

褒扬纪念

1.40

1.40

 

 

 

 

 

 

 

 

20809

退役安置

50.30

50.30

 

 

 

 

 

 

 

 

2080901

退役士兵安置

50.30

50.30

 

 

 

 

 

 

 

 

20810

社会福利

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2081002

老年福利

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20820

临时救助

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

73.17

73.17

 

 

 

 

 

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

73.17

73.17

 

 

 

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

3.70

3.70

 

 

 

 

 

 

 

 

2082502

其他农村生活救助

3.70

3.70

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

55.76

55.76

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

55.76

55.76

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

38.19

38.19

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

7.09

7.09

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

10.48

10.48

 

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

132.66

132.66

 

 

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

132.66

132.66

 

 

 

 

 

 

 

 

2110301

大气

132.66

132.66

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

348.18

348.18

 

 

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

348.18

348.18

 

 

 

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

327.08

327.08

 

 

 

 

 

 

 

 

2120814

农业生产发展支出

21.10

21.10

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1,057.16

1,057.16

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业农村

140.35

140.35

 

 

 

 

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

23.03

23.03

 

 

 

 

 

 

 

 

2130122

农业生产发展

113.32

113.32

 

 

 

 

 

 

 

 

2130135

农业生态资源保护

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21302

林业和草原

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

21303

水利

675.00

675.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

675.00

675.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

241.60

241.60

 

 

 

 

 

 

 

 

2130501

行政运行

21.54

21.54

 

 

 

 

 

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

220.06

220.06

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

95.10

95.10

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

95.10

95.10

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

74.35

74.35

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

20.75

20.75

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,322.30

1,514.02

1,808.28

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,295.90

1,177.91

117.99

 

 

 

20101

人大事务

9.82

 

9.82

 

 

 

2010101

行政运行

9.82

 

9.82

 

 

 

20102

政协事务

2.56

 

2.56

 

 

 

2010201

行政运行

2.56

 

2.56

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,150.25

1,050.26

99.99

 

 

 

2010301

行政运行

703.75

603.76

99.99

 

 

 

2010350

事业运行

446.50

446.50

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

2.16

 

2.16

 

 

 

2010401

行政运行

2.16

 

2.16

 

 

 

20105

统计信息事务

1.96

 

1.96

 

 

 

2010507

专项普查活动

1.96

 

1.96

 

 

 

20106

财政事务

96.32

95.82

0.50

 

 

 

2010601

行政运行

14.38

14.38

 

 

 

 

2010650

事业运行

81.44

81.44

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

0.50

 

0.50

 

 

 

20129

群众团体事务

1.00

 

1.00

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

31.83

31.83

 

 

 

 

2013101

行政运行

31.83

31.83

 

 

 

 

203

国防支出

9.00

 

9.00

 

 

 

20399

其他国防支出

9.00

 

9.00

 

 

 

2039999

其他国防支出

9.00

 

9.00

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

4.73

 

4.73

 

 

 

20701

文化和旅游

4.73

 

4.73

 

 

 

2070109

群众文化

4.73

 

4.73

 

 

 

208

社会保障和就业支出

316.81

185.25

131.57

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

2.83

 

2.83

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.47

100.47

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.88

56.88

 

 

 

 

20808

抚恤

29.29

27.89

1.40

 

 

 

2080801

死亡抚恤

27.89

27.89

 

 

 

 

2080808

褒扬纪念

1.40

 

1.40

 

 

 

20809

退役安置

50.30

 

50.30

 

 

 

2080901

退役士兵安置

50.30

 

50.30

 

 

 

20810

社会福利

2.00

 

2.00

 

 

 

2081002

老年福利

2.00

 

2.00

 

 

 

20820

临时救助

1.00

 

1.00

 

 

 

2082001

临时救助支出

1.00

 

1.00

 

 

 

20821

特困人员救助供养

73.17

 

73.17

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

73.17

 

73.17

 

 

 

20825

其他生活救助

3.70

 

3.70

 

 

 

2082502

其他农村生活救助

3.70

 

3.70

 

 

 

210

卫生健康支出

55.76

55.76

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

55.76

55.76

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

38.19

38.19

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

7.09

7.09

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

10.48

10.48

 

 

 

 

211

节能环保支出

132.66

 

132.66

 

 

 

21103

污染防治

132.66

 

132.66

 

 

 

2110301

大气

132.66

 

132.66

 

 

 

212

城乡社区支出

348.18

 

348.18

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

348.18

 

348.18

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

327.08

 

327.08

 

 

 

2120814

农业生产发展支出

21.10

 

21.10

 

 

 

213

农林水支出

1,057.16

 

1,057.16

 

 

 

21301

农业农村

140.35

 

140.35

 

 

 

2130119

防灾救灾

23.03

 

23.03

 

 

 

2130122

农业生产发展

113.32

 

113.32

 

 

 

2130135

农业生态资源保护

4.00

 

4.00

 

 

 

21302

林业和草原

0.20

 

0.20

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

0.20

 

0.20

 

 

 

21303

水利

675.00

 

675.00

 

 

 

2130305

水利工程建设

675.00

 

675.00

 

 

 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

241.60

 

241.60

 

 

 

2130501

行政运行

21.54

 

21.54

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

220.06

 

220.06

 

 

 

221

住房保障支出

95.10

95.10

 

 

 

 

22102

住房改革支出

95.10

95.10

 

 

 

 

2210201

住房公积金

74.35

74.35

 

 

 

 

2210202

提租补贴

20.75

20.75

 

 

 

 

229

其他支出

7.00

 

7.00

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

7.00

 

7.00

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

7.00

 

7.00

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,719.76

一、一般公共服务支出

33

1,048.54

1,048.54

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

355.18

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

9.00

9.00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

4.73

4.73

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

316.81

316.81

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

55.76

55.76

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

132.66

132.66

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

348.18

 

348.18

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

1,057.16

1,057.16

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

95.10

95.10

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

7.00

 

7.00

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

3074.94

本年支出合计

59

3,074.94

2,719.76

355.18

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

3,074.94

总计

64

3,074.94

2,719.76

355.18

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,719.76

1,266.66

1,453.10

201

一般公共服务支出

1,048.54

930.55

117.99

20101

人大事务

9.82

 

9.82

2010101

行政运行

9.82

 

9.82

20102

政协事务

2.56

 

2.56

2010201

行政运行

2.56

 

2.56

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

905.73

805.74

99.99

2010301

行政运行

459.23

359.24

99.99

2010350

事业运行

446.50

446.50

 

20104

发展与改革事务

2.16

 

2.16

2010401

行政运行

2.16

 

2.16

20105

统计信息事务

1.96

 

1.96

2010507

专项普查活动

1.96

 

1.96

20106

财政事务

93.48

92.98

0.50

2010601

行政运行

11.62

11.62

 

2010650

事业运行

81.36

81.36

 

2010699

其他财政事务支出

0.50

 

0.50

20129

群众团体事务

1.00

 

1.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.00

 

1.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

31.83

31.83

 

2013101

行政运行

31.83

31.83

 

203

国防支出

9.00

 

9.00

20399

其他国防支出

9.00

 

9.00

2039999

其他国防支出

9.00

 

9.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.73

 

4.73

20701

文化和旅游

4.73

 

4.73

2070109

群众文化

4.73

 

4.73

208

社会保障和就业支出

316.81

185.25

131.57

20805

行政事业单位养老支出

157.35

157.35

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.47

100.47

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.88

56.88

 

20808

抚恤

29.29

27.89

1.40

2080801

死亡抚恤

27.89

27.89

 

2080808

褒扬纪念

1.40

 

1.40

20809

退役安置

50.30

 

50.30

2080901

退役士兵安置

50.30

 

50.30

20810

社会福利

2.00

 

2.00

2081002

老年福利

2.00

 

2.00

20820

临时救助

1.00

 

1.00

2082001

临时救助支出

1.00

 

1.00

20821

特困人员救助供养

73.17

 

73.17

2082102

农村特困人员救助供养支出

73.17

 

73.17

20825

其他生活救助

3.70

 

3.70

2082502

其他农村生活救助

3.70

 

3.70

210

卫生健康支出

55.76

55.76

 

21011

行政事业单位医疗

55.76

55.76

 

2101101

行政单位医疗

38.19

38.19

 

2101102

事业单位医疗

7.09

7.09

 

2101103

公务员医疗补助

10.48

10.48

 

211

节能环保支出

132.66

 

132.66

21103

污染防治

132.66

 

132.66

2110301

大气

132.66

 

132.66

213

农林水支出

1,057.16

 

1,057.16

21301

农业农村

140.35

 

140.35

2130119

防灾救灾

23.03

 

23.03

2130122

农业生产发展

113.32

 

113.32

2130135

农业生态资源保护

4.00

 

4.00

21302

林业和草原

0.20

 

0.20

2130299

其他林业和草原支出

0.20

 

0.20

21303

水利

675.00

 

675.00

2130305

水利工程建设

675.00

 

675.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

241.60

 

241.60

2130501

行政运行

21.54

 

21.54

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

220.06

 

220.06

221

住房保障支出

95.10

95.10

 

22102

住房改革支出

95.10

95.10

 

2210201

住房公积金

74.35

74.35

 

2210202

提租补贴

20.75

20.75

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,015.30

302

商品和服务支出

97.03

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

328.84

30201

  办公费

43.36

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

139.52

30202

  印刷费

12.73

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

154.27

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

94.15

30205

  水费

 

310

资本性支出

2.54

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

100.59

30206

  电费

8.49

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

56.88

30207

  邮电费

3.56

31002

  办公设备购置

2.54

30110

  职工基本医疗保险缴费

45.28

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

10.48

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

2.81

30211

  差旅费

 

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

74.35

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

2.47

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

8.13

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

151.79

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

83.86

30217

  公务接待费

 

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

27.89

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

11.84

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

8.40

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

7.39

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

6.72

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

0.56

31204

  费用补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

28.19

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.36

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

1167.09

公用经费合计

99.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

公开07表

门:宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

355.18

 

355.18

355.18

 

355.18

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

348.18

 

348.18

348.18

 

348.18

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

348.18

 

348.18

348.18

 

348.18

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

327.08

 

327.08

327.08

 

327.08

 

 

 

 

2120814

农村基础设施建设支出

 

 

 

21.10

 

21.10

21.10

 

21.10

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

7.00

 

7.00

7.00

 

7.00

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

 

 

7.00

 

7.00

7.00

 

7.00

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

7.00

 

7.00

7.00

 

7.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府                                 金额单位:万元                                                        

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宿州市埇桥区大泽乡镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3322.30万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计3322.30万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少727.06万元,下降17.95%,主要原因:一是征地补偿拆迁款;二是重点防洪包浍河工程补助资金

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3322.30万元,其中:财政拨款收入3074.94万元,占92.55%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入247.36万元,占7.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3322.30万元,其中:基本支出1514.02万元,占45.57%;项目支出1808.28万元,占54.43%经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3074.94万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3074.94万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少711.55万元,下降18.79%,主要原因:一是征地补偿拆迁款;二是重点防洪包浍河工程补助资金

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2719.76万元,占本年支出的88.45%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1066.73万元,下降28.17%。主要原因征地补偿拆迁款

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2719.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1048.54万元,占38.55%;国防支出(类)9万元,占0.33%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术支出(类)0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出(类)4.73万元,占0.17%;社会保障和就业支出(类)316.81万元,占11.65%;卫生健康支出(类)55.76万元,占2.05%;节能环保支出(类)132.66万元,占4.88%;农林水支出(类)1057.16万元,占38.87%;住房保障支出(类)95.10万元,占3.50%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1347.55万元,支出决算为2719.76万元,完成年初预算的201.83%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障缴费增加;二是支付包浍河工程补助资金。其中:基本支出1266.66万元,占46.57%;项目支出1453.10万元,占53.43%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.82万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于人大工作经费。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.56万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于政协联络组工作经费

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为564.55万元,支出决算为459.23万元,完成年初预算的81.34%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩开支

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为340.47万元,支出决算为446.50万元,完成年初预算的131.14%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于人员增资及绩效奖支出

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.16万元,决算数大于预算数的主要原因是发放原乡镇工办室退职人员生活定补

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.96万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于第五次经济普查工作经费支出

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.62万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于增加人员工资的发放

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为84.54万元,支出决算为81.36万元,完成年初预算的96.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.50万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于资金监管经费支出

10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于妇女两癌救助资金

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为73.41万元,支出决算为31.83万元,完成年初预算的43.36%决算数小于预算数的主要原因是减少开支。

12.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算支付大学生入伍一次性奖励金。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.73万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于文化站举办群众文化活动支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为96.89万元,支出决算为100.47万元,完成年初预算的103.69%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于增加养老保险缴费支出

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为48.44万元,支出决算为56.88万元,完成年初预算的117.42%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于增加职业年金缴费支出

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.89万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于支付死亡抚恤金

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.40万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于烈士墓迁移费用

18.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.30万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于退役军人安置生活费支出

19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于老年助餐食堂维修。

20.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于临时救助支出

21.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为73.17万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于敬老院公用经费、人员经费及五保户生活补助支出。

22.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.70万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于困难群众一次性生活补助。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.55万元,支出决算为38.19万元,完成年初预算的330.65%决算数大于预算数的主要原因是追加大泽乡镇医疗保险调整支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为17.43万元,支出决算为7.09万元,完成年初预算的40.68%,决算数小于预算数的主要原因是该分类科目中人员医疗保险支出调整

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.21万元,支出决算为10.48万元,完成年初预算的79.33%决算数小于预算数的主要原因是该分类科目中人员医疗保险支出调整

26.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为132.66万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于2024年秸秆综合利用和禁烧工作。

27.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.03万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于大棚蔬菜低温雨雪受灾补助和小麦赤霉病防治支出。

28.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为113.32万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于大豆种植奖补资金

29.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于农机深耕整地作业补助资金

30.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.20万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于林木综合保险

31.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为675.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于支付重点防洪包浍河工程补助资金

32.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.54万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于乡村振兴人员工资费用支出

    33.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为220.06万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于户改厕项目和小农水治理工程项目。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为72.67万元,支出决算为74.35万元,完成年初预算的102.31%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算工资基数调整增加住房公积金支出。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为24.40万元,支出决算为20.75万元,完成年初预算的85.04%,决算数小于预算数的主要原因是2024年提租补贴调整至2021年6月提租补贴标准

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1266.67万元,其中人员经费1167.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费99.58万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入355.18万元,本年支出355.18万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为327.08万元,决算数大于预算数的主要原因是蕲东作业码头工程项目征地补偿款。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.10万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金用于小麦赤霉病防治药剂采购。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.00万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金用于老年助餐食堂维修。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥区大泽乡镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年度,宿州市大泽乡镇机关运行经费支出99.58万元,比2023年减少16.57万元,下降19.96%,主要原因是厉行节约,压缩开支。

(二)政府采购支出情况。

    2024年度,宿州市大泽乡镇人民政府采购支出总额368.70万元,其中:政府采购货物支出47.38万元、政府采购工程支出214.22万元、政府采购服务支出107.10万元。授予中小企业合同金额31.00万元,占政府采购支出总额的8.40%,其中:授予小微企业合同金额9.80 万元,占授予中小企业合同金额的31.61%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日,宿州市桥区大泽乡镇共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2024年度绩效评价情况的说明

宿州市埇桥区大泽乡镇2024年无财政批复绩效的项目,因此无相关内容。

    

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。