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信息分类: 内容分类: 财政决算
发文日期: 2021-08-27 10:11:57 生成日期: 2021-08-27 10:11:57
生效时间: 废止时间:
发布机构: 埇桥街道办事处 文  号:
名  称: 宿州市埇桥区埇桥街道办事处2020年度部门决算
词:

宿州市埇桥区埇桥街道办事处2020年度部门决算

文章来源: 埇桥街道办事处 浏览量: 发表时间:2021-08-27 10:11 责任编辑: 埇桥街道办事处
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宿州市埇桥区埇桥街道办事处 2020 年度 部门决

 

2021 年 8 月

  

第一部分 宿州市桥区桥街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

部分 宿州市桥区桥街道办事处 2020 年度部 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部分 宿州市桥区桥街道办事处 2020 年度部 门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说

、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说

第四部分  名词解

宿州市桥区桥街道办事处 2020 年度部门决算 

第一 宿州市埇桥区埇桥街道办事处概况

一、部门职

桥街道办事处是桥区人民政府派出机构, 由街道 工委、办事处、人大联络组、纪工委、武装部、共青团、 联、社区事务管理所、市容监察中队、社保所等部门构成。

(  ) 在区委、 区政府的领导下,宣传、贯彻、落实党 和国家的路线、方针、政策及区委、 区政府的决策部署,组 织开展街道办事处经济建设工作,指导社区居委会建设。

( 二 ) 做好辖区城市管理、计划生育、 民生工程信访 维稳等各项工作。

二、机构设

从决单位构成看,宿州市桥区桥街道办事处 2020 年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与 比较无增加。

纳入宿州市桥区桥区桥街道办事处 2020 年度部

算编制范围的二级单位共 5 个,详细情况见下表:

 

序号

位名称

1

桥街道办事处

2

桥街道办事处财政所

3

桥街道办事处社区服务所

4

桥街道办事处社保所

5

桥街道办事处城管监察大队

 

 

 

 

 

第二部分 宿州市埇桥区埇桥街道办事处 2020 年度部门算表

 

部门宿州市埇桥区埇桥办事处部门

算汇总

 

 

01 表

 

位:万元

 

栏次

 

1

栏次

 

2

、一般公共预算财政拨款收入

1

1,468.81

一、一般公共服务支出

35

777.61

二、政府性基金预算财政拨款收

2

30.00

、外交支出

36

0.00

、国有资本经营预算财政拨款收 

3

0.00

、国防支出

37

0.00

、上级补助收入

4

0.00

、公共安全支出

38

0.00

、事业收入

5

0.00

、教育支出

39

0.00

六、经营收入

6

0.00

科学技术支出

40

0.00

附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

41

0.00

、其他收入

8

302.46

、社会保障和就业支出

42

126.92

 

9

 

、卫生健康支出

43

99.90

 

10

 

、节能环保支出

44

32.53

 

11

 

、城乡社区支出

45

709.96

 

12

 

二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支

48

0.00

 

 

 

 

 

 

15

 

、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

、金融支出

50

0.00

 

17

 

、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支

52

0.00

 

19

 

、住房保障支出

53

30.43

 

20

 

十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

十一、国有资本经营预算支出

55

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

57

30.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

0.00

本年收入合计

27

1,801.27

本年支出合计

61

1,807.36

使非财政拨款结余

28

0.00

余分配

62

0.00

结转和结余

29

12.58

结转和结余

63

6.48

 

30

 

 

64

 

31

1,813.84

65

1,813.84

:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

部门:宿州市埇桥

区埇桥办事处部门

算汇总

决算表

02 表

 

 

位:万元

 

 

 

功能分类科目编码

 

 

目名称

 

 

年收入合计

 

财政拨款收 

 

级补 助收入

业收入

 

营收 

 

属单位 缴收入

 

 

他收入

 

中:教 收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1,801.27

1,498.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

302.46

201

一般公共服务支出

774.85

472.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

302.46

20101

大事务

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

府办公厅 (室) 及相 机构事务

587.90

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

302.46

2010301

行政运行

560.37

257.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

302.46

2010308

访事务

16.13

16.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

他政府办公厅 (室) 及相机构事务支出

11.40

11.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

政事务

127.15

127.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

127.15

127.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

委办公厅 (室) 及相 机构事务

54.55

54.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

54.55

54.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

共产党事务支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

2013601

政运行

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

场监督管理事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

他市场监督管理事 

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

保障和就业支出

126.92

126.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

力资源和社会保障管 事务

8.02

8.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

保险经办机构

8.02

8.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

政管理事务

25.07

25.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

他民政管理事务支 

25.07

25.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

42.78

42.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

关事业单位基本养 保险缴费支出

40.58

40.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

关事业单位职业年 缴费支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

业补助

12.25

12.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

他就业补助支出

12.25

12.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

38.80

38.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

亡抚恤

38.80

38.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

96.57

96.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

发公共卫生事件应 急处理

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

划生育事务

55.52

55.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

划生育机构

55.52

55.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.62

20.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

业单位医疗

5.77

5.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

务员医疗补助

5.34

5.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

他行政事业单位医 支出

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

能环保支出

32.53

32.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

境保护管理事务

32 53

32 53

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

2110199

他环境保护管理事 支出

32.53

32.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

乡社区支出

709 96

709 96

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

21201

乡社区管理事务

21.97

21.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

他城乡社区管理事 支出

21.97

21.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

乡社区公共设施

687.98

687.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

他城乡社区公共设 支出

687.98

687.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

房保障支出

30.43

30.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

房改革支出

30.43

30.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

房公积金

30.43

30.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

他支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

公益金安排的支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

于社会福利的彩票 益金支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

部门:宿州市埇桥区埇桥办事处部

门决算汇总

出决算表

03 表

 

位:万元

 

 

功能分类科目编码

 

目名称

 

本年支出合 

 

本支出

 

项目支出

 

缴上级 

 

营支出

对附属单

补助支

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

1,807.36

1,119.37

687.98

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

777.61

777.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20101

大事务

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010101

行政运行

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

办公厅 (室) 及相关机构事务

589.49

589.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

行政运行

561.96

561.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010308

访事务

16.13

16.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

他政府办公厅 (室) 及相关机 构事务支出

11.40

11.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20106

政事务

128.31

128.31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010601

行政运行

128.31

128.31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

办公厅 (室) 及相关机构事务

54.55

54.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013101

行政运行

54.55

54.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

共产党事务支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013601

行政运行

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20138

场监督管理事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013899

市场监督管理事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

208

保障和就业支出

126.92

126.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.02

8.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080109

保险经办机构

8.02

8.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20802

政管理事务

25.07

25.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080299

民政管理事务支出

25.07

25.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

42.78

42.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

关事业单位基本养老保险缴 支出

40.58

40.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

关事业单位职业年金缴费支 

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20807

业补助

12.25

12.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080799

他就业补助支出

12.25

12.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

38.80

38.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

亡抚恤

38.80

38.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

99.90

99.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100410

发公共卫生事件应急处理

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

划生育事务

58.86

58.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100716

划生育机构

58.86

58.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

20.62

20.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

政单位医疗

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

业单位医疗

5.77

5.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

务员医疗补助

5.34

5.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

其他行政事业单位医疗支

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

能环保支出

32.53

32.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21101

境保护管理事务

32.53

32.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110199

其他环境保护管理事务支

32.53

32.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

212

乡社区支出

709.96

21.97

687.98

0.00

0.00

0.00

 

21201

乡社区管理事务

21.97

21.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120199

其他城乡社区管理事务支

21.97

21.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21203

乡社区公共设施

687 98

0 00

687 98

0 00

0 00

0 00

 

2120399

其他城乡社区公共设施支

687.98

0.00

687.98

0.00

0.00

0.00

 

221

房保障支出

30.43

30.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

房改革支出

30.43

30.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

房公积金

30.43

30.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

他支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22960

公益金安排的支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296002

于社会福利的彩票公益金支 

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总

04 表

 

 

 

 

部门:宿州市埇桥区埇桥办事处部门决算汇总

位:万元

 

    

    

 

 

 

 

 

 

一般公共

算财政

政府性基

预算财

拨款

有资本经

预算财政

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

、一般公共预算财政拨款

1

1,468.81

一、一般公共服务支出

30

478.16

478.16

0.00

0.00

、政府性基金预算财政拨款

2

30.00

、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨

3

0.00

、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

、社会保障和就业支出

37

126.92

126.92

0.00

0.00

 

9

 

、卫生健康支出

38

99.90

99.90

0.00

0.00

 

10

 

、节能环保支出

39

32.53

32.53

0.00

0.00

 

11

 

、城乡社区支出

40

709.96

709.96

0.00

0.00

 

12

 

二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

、住房保障支出

48

30.43

30.43

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0

 

、粮油物资储备支出

9

0 00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

52

30.00

0.00

30.00

0.00

本年收入合计

24

1,498.81

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款结转和结余

25

9.93

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

26

9.93

十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

1,507.91

1,477.91

30.00

0.00

有资本经营预算财政拨款

28

0.00

财政拨款结转和结余

57

0.82

0.82

0.00

0.00

29

1,508.73

58

1,508.73

1,478.73

30.00

0.00

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况; 表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:宿州市埇桥区埇桥办事处部门决算汇总

 

 

05 表 位:万元

 

 

 

 

 

 

功能分类科目编码

 

 

目名称

年支出

 

 

本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

1,477.91

789.93

687.98

201

一般公共服务支出

478.16

478.16

0.00

20101

大事务

0.22

0.22

0.00

2010101

行政运行

0.22

0.22

0.00

20103

府办公厅 (室) 及相关机构事务

290.05

290.05

0.00

2010301

行政运行

262.52

262.52

0.00

2010308

访事务

16.13

16.13

0.00

2010399

政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出

11.40

11.40

0.00

20106

政事务

128.31

128.31

0.00

2010601

行政运行

128.31

128.31

0.00

20131

委办公厅 (室) 及相关机构事务

54.55

54.55

0.00

2013101

行政运行

54.55

54.55

0.00

20136

共产党事务支出

2.64

2.64

0.00

2013601

行政运行

2.64

2.64

0.00

20138

场监督管理事务

2.40

2.40

0.00

2013899

市场监督管理事务

2.40

2.40

0.00

208

保障和就业支出

126.92

126.92

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.02

8.02

0.00

 

 

 

 

 

2080109

保险经办机构

8.02

8.02

0.00

20802

政管理事务

25.07

25.07

0.00

2080299

民政管理事务支出

25.07

25.07

0.00

20805

行政事业单位养老支出

42.78

42.78

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支

40.58

40.58

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支

2.20

2.20

0.00

20807

业补助

12.25

12.25

0.00

2080799

他就业补助支出

12.25

12.25

0.00

20808

抚恤

38.80

38.80

0.00

2080801

亡抚恤

38.80

38.80

0.00

210

卫生健康支出

99.90

99.90

0.00

21004

公共卫生

20.42

20.42

0.00

2100410

发公共卫生事件应急处理

20.42

20.42

0.00

21007

划生育事务

58.86

58.86

0.00

2100716

划生育机构

58.86

58.86

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.62

20.62

0.00

2101101

政单位医疗

7.58

7.58

0.00

2101102

业单位医疗

5.77

5.77

0.00

2101103

务员医疗补助

5.34

5.34

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支

1.94

1.94

0.00

211

能环保支出

32.53

32.53

0.00

21101

境保护管理事务

32.53

32.53

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支

32.53

32.53

0.00

212

乡社区支出

709.96

21.97

687.98

 

 

 

 

 

21201

乡社区管理事务

21.97

21.97

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支

21.97

21.97

0.00

21203

乡社区公共设施

687.98

0.00

687.98

2120399

其他城乡社区公共设施支

687.98

0.00

687.98

221

房保障支出

30.43

30.43

0.00

22102

房改革支出

30.43

30.43

0.00

2210201

房公积金

30.43

30.43

0.00

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

门:宿州市埇桥区

桥办事处部门决

算汇

般公共预算财政拨款基本支出决算表

06 表

 

 

位:万元

 

 

 

 

员经费

公用经费

济分类科目编 

 

目名称

 

济分类 目编码

 

目名称

 

济分

科目

 

目名称

 

301

工资福利支出

528.51

302

品和服务支 

132.89

307

利息及费用支出

0.00

30101

本工资

187.62

30201

公费

40.38

30701

内债务付息

0.00

30102

贴补贴

90.64

30202

刷费

0.00

30702

外债务付息

0.00

30103

119.59

30203

询费

0.00

30703

内债务发行费用

0.00

30106

食补助费

0.00

30204

续费

0.00

30704

外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

12 96

30205

0 02

310

本性支出

3 02

30108

关事业单位基本养老保险 缴费

51.28

30206

4.45

31001

建筑物购建

0.00

30109

业年金缴费

2.20

30207

电费

1.86

31002

公设备购置

3.02

30110

基本医疗保险缴费

22.88

30208

暖费

0.00

31003

用设备购置

0.00

30111

务员医疗补助缴费

6.14

30209

业管理费

0.00

31005

础设施建设

0.00

30112

他社会保障缴费

4.72

30211

旅费

1.60

31006

型修缮

0.00

 

30113

房公积金

 

30.47

 

30212

公出国 () 费用

 

0.00

 

31007

网络及软件购置更新

 

0.00

30114

疗费

0.00

30213

(护)费

4.53

31008

资储备

0.00

 

 

 

 

 

30199

他工资福利支出

0.00

30214

赁费

0.00

31009

地补偿

0.00

303

个人和家庭的补助

125.51

30215

议费

0.00

31010

置补助

0.00

30301

离休费

2.21

30216

培训费

0.00

31011

附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

32.21

30217

务接待费

0.00

31012

迁补偿

0.00

30303

退职 (役) 费

0.00

30218

用材料费

0.00

31013

务用车购置

0.00

30304

恤金

38.92

30224

装购置费

0.00

31019

他交通工具购置

0.00

30305

活补助

38.69

30225

用燃料费

0.00

31021

和陈列品购置

0.00

30306

济费

0.00

30226

务费

39.36

31022

无形资产购置

0.00

30307

疗费补助

0.00

30227

托业务费

4.60

31099

资本性支出

0.00

30308

学金

0.00

30228

会经费

3.04

312

企业补助

0.00

30309

励金

10.59

30229

利费

0.00

31201

本金注入

0.00

 

30310

人农业生产补贴

 

0.00

 

30231

务用车运 行维护费

 

1.61

 

31203

投资基金股权投资

 

0.00

30311

缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费 

13.96

31204

用补贴

0.00

30399

对个人和家庭的补助

2.88

30240

金及附加 费用

0.00

31205

息补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和 务支出

 

17.47

 

31299

对企业补助

 

0.00

 

 

 

 

 

 

399

他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

民间非营利组织和群众性自治组织 补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

他支出

0.00

人员经费合计

654.02

用经费合计

135.91

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性金预算财政拨款收入支出决算表

 

门:宿州市埇桥区埇桥办

处部门决算汇总

 

 

07 表

 

位:万元

 

功能分类科目编码

目名称

结转和结余

年收入

年支出

结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本支 

 

 

项目支 

 

 

 

  

目支出结转 和结余

  

项目支 结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

他支出

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

于社会福利的彩票 益金支出

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

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:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

XX 单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门:宿州市埇桥区埇桥办事处部门决算汇总

 

 

08 表 位:万元

 

 

 

 

 

 

目编码

 

 

目名称

年支出

本支出

项目支出

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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误 ;单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

桥街道事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 宿州市埇桥区埇桥街道办事处 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说

2020 年度收入总计 1813.84 万元(含使用非财政拨 转结余和年初结转和结余) 、支出总计 1813.84 万元 (含结 配和年末结转和结余) 。与 2019 年相比,收、支总计各  473.46 万元,下降 20.7%,主要原因:一是履行节约、 缩开支;二是工作业务有所调整。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1801.27 万元,其中:财政拨款收入

1468.81 万元, 占 81.5%;事业收入 0 万元, 占 0%;经营收  0 万元, 占 0%;其他收入 302.46 万元, 占 16.83%;政府 金预算财政拨款收入 30 万元, 占比 1.67%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1807.36 万元,其中: 基本支出

1119.37 万元,占 61.93%;项目支出 687.98 万元,占 38.07%; 支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1508.73 万元(含年初

拨款结转和结余) ,支出总计 1508.73 万元 (含年末财政拨 转和结余) 。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减  518.91 万元,下降 25.59%,主要原因:一是文明创建部

工程已完工;二是履行节约、压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

(  ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1477.91 万元,占

本年支出 81.77%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨 款支出减 530.8 万元,下降 26.42%。主要原因一是文明创 建部工程已完工;二是履行节约、压缩支出。

(  ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1477.91 万元,主 要用于以下方面:般公共服务支出 (类) 478.16 万元,占 32.35%;社会保障和就业支出 (类 ) 126.92 万元, 占 8.59%; 住房保支出 (类 ) 30.43 万元, 占 2.06%;卫生健康支出 ( ) 99.9 万元,占比 6.76%;节能环保 (类 ) 32.53 万元,  2.20%;城乡社区支出 (类 ) 709.96 万元,占比 48.04%。

(  ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度 一般公共 算财政拨款支 出年初

476.12 万元,支出决算为 1477.91 万元,完成年初预算的 322.16%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算不含创 国卫生文明城市工程款。其中:基本支出 789.93 万元, 占 53.45%;项目支出 687.98 万元,占 46.55%。具体情况如下

1.公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 初预算为 86.34 万元,支出决算为 128.31 万元,完成年初 预算的 148.66%,决算数大于预算数的主要原因一是预算追 2018 年奖励性工资;二是人员增资。

2.一般公共服支出 (类) 人大事务 (款) 行政运行事  (项) 。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.22 万元,完成 年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预 

3.一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (  ) 及相关 构事务 (款) 行政运行及其他政府办公厅 (  ) 及相关机构 事务 (项 ) 。年初预算为 96.54 万元,支出决算 273.92 万元,完成年初预算的 283.74%,决算大于预算的主要原 一是级追加大学生入伍奖励;二是追加下派扶贫工作队生 活补贴;三是追加信访补贴及政法补贴; 四是追加人口普查 经费。

4.般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (  ) 及相关机 构事务 (款) 信访事务 (项) 。年初预算为 0 万元,支出决  16.13 万元,完成年初预算的 100%,决算大于预算的主 原因是年初无预算年底追加信访补贴;二是本办事处信访 件多。

5.公共服务支出 (类) 党委办公厅 (  ) 及相关机 构事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算为 47.94 万元,支 出决算 59.59 万元,完成年初预算的 124.30%,决算大于预 算的要原因一是追加奖励性工资;二是追加市场监管四员 补贴经费。

6.社会保障和就业 (类) 人力资源和社会保障管理

事务 (款) 社会保险经机构 (项) 。年初预算为 7.32 万 元,支出决算 8.02 万元,完成年初预算的 109.56%,决算 于预算主要原因是人员调资增加。

7.社会保障和就业支出 (类) 民政管理事务 (款) 其他 民政管理事务支出 () 。年初预算为 24.40 万元,支出决算 25.07 万元,完成年初预算的 102.75%,决算大于预算的主要 原因是人员调资增加。

8.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 () 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 。年初预 算为 42.58 万元,支出决算 42.78 万元,完成年初预算的 100%。

9.社会保障和就业支出 (类) 就业补助 (款) 其他就 助支出 (项) 。年初预算为 0 万元,支出决算 12.25 万 元,完成年初预算的 100%,年初无预算,上级直接追加。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 预算为 0 万元,支出决算 38.80 万元,完成年初预算的 100%,年初无预算2020 年度一位退休干部去世,上级追加 亡抚恤金。

11.卫生康支出 (类) 计划生育 (款) 计划生育 (项) 年初预算为 63.87 万元,支出决算 58.86 万元,完成年初 算的 92.16%,决算小于预算的主要原因是人员调动。

12.卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 突发公共卫生 事件应急处理 (项) 。年初预算为 0 万元,支出决算 20.42万元,完成年初预算的 100%。

13.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 医疗  (项 ) 。年初预算为 22.62 万元,支出决算 20.62 万元, 完成年初预算的 91.16%,决算小于预算的主要原因是人员调 动。

14.环保节能支出 (类) 环保管理事务 (款) 其他环 管理 (项) 。年初预算为 0 万元,支出决算 32.53 万元, 完成年初预算 100%,本年度新增设部门,年初无预算。

15.城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款)  城乡社区管理事务 (项) 。年初预算为 22.43 万元,支出决  709.96 万元,完成年初预算的 316.52%,决算大于预算的 原因是工程款,无预算,上级追加。

16.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公  (项 ) 。年初预算为 30.43 万元,支出决算 30.43 万元, 成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 789.93 万元,其中:人员 经费 654.02 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 135.91 万元, 要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本收入 30 万元,本年支出 30 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

1.支出 (类) 彩票公益金安排的支出 (款) 用于社 会福利的彩票公益金支出 (项) 年初预算为 0 万元,支 决算为 30 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数 的主要原因是年初无预算,上级直接追加

八、有资本经营预算财政拨款支出情况说明

桥街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入, 没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(  ) 机关运行经费支出情况。

2020 年度,宿州市桥区桥街道办事处机关运行经费支出 135.91 万元,比2019年减少 1200.01 万元,下降 882.94% 主要原因是老旧小区改造及道路维修工程, 已完工

(  ) 政府采购支出情况。

2020 年度,宿州市桥区桥街道办事处政府采购支出 总额 98.16 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采 购工程支出 98.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%,其中:授予微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

(  ) 国有资产占有使用情况。

 2020 年 12 月 31 日,宿州市桥区桥街道办事处 共有车辆 3 辆,其中:副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用  0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套) ,单价 100 元以上专用设备 0 台 (套) 。

(  ) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

街道办事处 2020 年度没有财政批复绩效目标的项,因此无相关内容。

 

 

 

第四 名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单 取得非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收

六、他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金

八、结余配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算 排、因观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后 继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支

一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、  “三公”经费:纳入财政预决算管理的 “三公 费,是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 行维护费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税) 及 燃料、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外 宾接待) 支出

十四、机关运行经费:指为保障行政单位 (含参照公 员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、  常维修、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 费以及其他费用