宿州市埇桥区埇桥街道办事处 2020 年度 部门决算
2021 年 8 月
目 录
第一部分 宿州市埇桥区埇桥街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市埇桥区埇桥街道办事处 2020 年度部 门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宿州市埇桥区埇桥街道办事处 2020 年度部 门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宿州市埇桥区埇桥街道办事处 2020 年度部门决算情 况
第一部分 宿州市埇桥区埇桥街道办事处概况
一、部门职责
埇桥街道办事处是埇桥区人民政府派出机构, 由街道党 工委、办事处、人大联络组、纪工委、武装部、共青团、妇 联、社区事务管理所、市容监察中队、社保所等部门构成。
( 一 ) 在区委、 区政府的领导下,宣传、贯彻、落实党 和国家的路线、方针、政策及区委、 区政府的决策部署,组 织开展街道办事处经济建设工作,指导社区居委会建设。
( 二 ) 做好辖区城市管理、计划生育、 民生工程及信访 维稳等各项工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,宿州市埇桥区埇桥街道办事处 2020 年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与 预算比较,无增加。
纳入宿州市埇桥区埇桥区埇桥街道办事处 2020 年度部
门决算编制范围的二级单位共 5 个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
埇桥街道办事处 |
2 |
埇桥街道办事处财政所 |
3 |
埇桥街道办事处社区服务所 |
4 |
埇桥街道办事处社保所 |
5 |
埇桥街道办事处城管监察大队 |
第二部分 宿州市埇桥区埇桥街道办事处 2020 年度部门决算表
部门:宿州市埇桥区埇桥办事处部门
决算汇总
公开 01 表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,468.81 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
777.61 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
30.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收 入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
302.46 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
126.92 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
99.90 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
32.53 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
709.96 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
30.43 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
30.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,801.27 |
本年支出合计 |
61 |
1,807.36 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
12.58 |
年末结转和结余 |
63 |
6.48 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
1,813.84 |
总计 |
65 |
1,813.84 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
部门:宿州市埇桥
区埇桥办事处部门
决算汇总
收入决算表
公开 02 表
单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收 入 |
上级补 助收入 |
事业收入 |
经营收 入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教 育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
1,801.27 |
1,498.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
302.46 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
774.85 |
472.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
302.46 |
||
20101 |
人大事务 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅 (室) 及相 关机构事务 |
587.90 |
285.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
302.46 |
||
2010301 |
行政运行 |
560.37 |
257.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
302.46 |
||
2010308 |
信访事务 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
127.15 |
127.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
127.15 |
127.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅 (室) 及相 关机构事务 |
54.55 |
54.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
54.55 |
54.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013601 |
行政运行 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20138 |
市场监督管理事务 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013899 |
其他市场监督管理事 务 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
126.92 |
126.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管 理事务 |
8.02 |
8.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
8.02 |
8.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支 出 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.78 |
42.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养 老保险缴费支出 |
40.58 |
40.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年 金缴费支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
96.57 |
96.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100410 |
突发公共卫生事件应 急处理 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
55.52 |
55.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
55.52 |
55.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医 疗支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21101 |
环境保护管理事务 |
32 53 |
32 53 |
0 00 |
0 00 |
0 00 |
0 00 |
0 00 |
0 00 |
2110199 |
其他环境保护管理事 务支出 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
709 96 |
709 96 |
0 00 |
0 00 |
0 00 |
0 00 |
0 00 |
0 00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事 务支出 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
687.98 |
687.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120399 |
其他城乡社区公共设 施支出 |
687.98 |
687.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票 公益金支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
部门:宿州市埇桥区埇桥办事处部
门决算汇总
支出决算表
公开 03 表
单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单 位补助支 出 |
|
||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,807.36 |
1,119.37 |
687.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
777.61 |
777.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20101 |
人大事务 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010101 |
行政运行 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20103 |
政府办公厅 (室) 及相关机构事务 |
589.49 |
589.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010301 |
行政运行 |
561.96 |
561.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010308 |
信访事务 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010399 |
其他政府办公厅 (室) 及相关机 构事务支出 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20106 |
财政事务 |
128.31 |
128.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010601 |
行政运行 |
128.31 |
128.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20131 |
党委办公厅 (室) 及相关机构事务 |
54.55 |
54.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2013101 |
行政运行 |
54.55 |
54.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2013601 |
行政运行 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20138 |
市场监督管理事务 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.92 |
126.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.02 |
8.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
8.02 |
8.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.78 |
42.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴 费支出 |
40.58 |
40.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支 出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
99.90 |
99.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
58.86 |
58.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
58.86 |
58.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
709.96 |
21.97 |
687.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
687 98 |
0 00 |
687 98 |
0 00 |
0 00 |
0 00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
687.98 |
0.00 |
687.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支 出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门:宿州市埇桥区埇桥办事处部门决算汇总
单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行 次 |
金额 |
项目 |
行 次 |
小计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基 金预算财 政拨款 |
国有资本经 营预算财政 拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,468.81 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
478.16 |
478.16 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
30.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
126.92 |
126.92 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
99.90 |
99.90 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
709.96 |
709.96 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
0 00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
1,498.81 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
9.93 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
9.93 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,507.91 |
1,477.91 |
30.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
29 |
1,508.73 |
总计 |
58 |
1,508.73 |
1,478.73 |
30.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况; 本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:宿州市埇桥区埇桥办事处部门决算汇总
公开 05 表 单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,477.91 |
789.93 |
687.98 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
478.16 |
478.16 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅 (室) 及相关机构事务 |
290.05 |
290.05 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
262.52 |
262.52 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
128.31 |
128.31 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
128.31 |
128.31 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅 (室) 及相关机构事务 |
54.55 |
54.55 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
54.55 |
54.55 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
||
20138 |
市场监督管理事务 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
126.92 |
126.92 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.02 |
8.02 |
0.00 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
8.02 |
8.02 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.78 |
42.78 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.58 |
40.58 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
99.90 |
99.90 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
58.86 |
58.86 |
0.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
58.86 |
58.86 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
21101 |
环境保护管理事务 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
709.96 |
21.97 |
687.98 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
687.98 |
0.00 |
687.98 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
687.98 |
0.00 |
687.98 |
221 |
住房保障支出 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
部门:宿州市埇桥区
埇桥办事处部门决
算汇总
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编 码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分 类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
528.51 |
302 |
商品和服务支 出 |
132.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
187.62 |
30201 |
办公费 |
40.38 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
90.64 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
119.59 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
12 96 |
30205 |
水费 |
0 02 |
310 |
资本性支出 |
3 02 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险 缴费 |
51.28 |
30206 |
电费 |
4.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
2.20 |
30207 |
邮电费 |
1.86 |
31002 |
办公设备购置 |
3.02 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.88 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.14 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.72 |
30211 |
差旅费 |
1.60 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
30.47 |
30212 |
因公出国 (境) 费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
4.53 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
125.51 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
2.21 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
32.21 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职 (役) 费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
38.92 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
38.69 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
39.36 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.60 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.04 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
10.59 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运 行维护费 |
1.61 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费 用 |
13.96 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.88 |
30240 |
税金及附加 费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和 服务支出 |
17.47 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
654.02 |
公用经费合计 |
135.91 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:宿州市埇桥区埇桥办
事处部门决算汇总
公开 07 表
单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本 支出 结转 |
项目 支出 结转 和结 余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
合计 |
基本 支出 结转 |
项目支出结转 和结余 |
|||
项目 支出 结转 |
项目支 出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票 公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
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|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
说明:XX 单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:宿州市埇桥区埇桥办事处部门决算汇总
公开 08 表 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 说明;单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
埇桥街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分 宿州市埇桥区埇桥街道办事处 2020 年度部门 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收入总计 1813.84 万元(含使用非财政拨款结 转结余和年初结转和结余) 、支出总计 1813.84 万元 (含结 余分配和年末结转和结余) 。与 2019 年相比,收、支总计各 减少 473.46 万元,下降 20.7%,主要原因:一是履行节约、 压缩开支;二是工作业务有所调整。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计 1801.27 万元,其中:财政拨款收入
1468.81 万元, 占 81.5%;事业收入 0 万元, 占 0%;经营收 入 0 万元, 占 0%;其他收入 302.46 万元, 占 16.83%;政府 性基金预算财政拨款收入 30 万元, 占比 1.67%。
三、支出决算情况说明
2020 年度支出合计 1807.36 万元,其中: 基本支出
1119.37 万元,占 61.93%;项目支出 687.98 万元,占 38.07%; 经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收入总计 1508.73 万元(含年初财政
拨款结转和结余) ,支出总计 1508.73 万元 (含年末财政拨 款结转和结余) 。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减 少 518.91 万元,下降 25.59%,主要原因:一是文明创建部
分工程已完工;二是履行节约、压缩支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1477.91 万元,占
本年支出的 81.77%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨 款支出减少 530.8 万元,下降 26.42%。主要原因一是文明创 建部分工程已完工;二是履行节约、压缩支出。
( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1477.91 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务支出 (类) 478.16 万元,占 32.35%;社会保障和就业支出 (类 ) 126.92 万元, 占 8.59%; 住房保障支出 (类 ) 30.43 万元, 占 2.06%;卫生健康支出 (类 ) 99.9 万元,占比 6.76%;节能环保 (类 ) 32.53 万元, 占比 2.20%;城乡社区支出 (类 ) 709.96 万元,占比 48.04%。
( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020 年度 一般公共 预 算财政拨款支 出年初 预 算 为
476.12 万元,支出决算为 1477.91 万元,完成年初预算的 322.16%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算不含创建 全国卫生文明城市工程款。其中:基本支出 789.93 万元, 占 53.45%;项目支出 687.98 万元,占 46.55%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 86.34 万元,支出决算为 128.31 万元,完成年初 预算的 148.66%,决算数大于预算数的主要原因一是预算追加 2018 年奖励性工资;二是人员增资。
2.一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 行政运行事 务 (项) 。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.22 万元,完成 年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预 算。
3.一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机 构事务 (款) 行政运行及其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构 事务支出 (项 ) 。年初预算为 96.54 万元,支出决算 273.92 万元,完成年初预算的 283.74%,决算大于预算的主要原因 一是上级追加大学生入伍奖励;二是追加下派扶贫工作队生 活补贴;三是追加信访补贴及政法补贴; 四是追加人口普查 经费。
4.一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机 构事务 (款) 信访事务 (项) 。年初预算为 0 万元,支出决 算 16.13 万元,完成年初预算的 100%,决算大于预算的主要 原因一是年初无预算年底追加信访补贴;二是本办事处信访 案件多。
5.一般公共服务支出 (类) 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机 构事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算为 47.94 万元,支 出决算 59.59 万元,完成年初预算的 124.30%,决算大于预 算的主要原因一是追加奖励性工资;二是追加市场监管四员 补贴经费。
6.社会保障和就业支出 (类) 人力资源和社会保障管理
事务 (款) 社会保险经办机构 (项) 。年初预算为 7.32 万 元,支出决算 8.02 万元,完成年初预算的 109.56%,决算大 于预算的主要原因是人员调资增加。
7.社会保障和就业支出 (类) 民政管理事务 (款) 其他 民政管理事务支出 (项) 。年初预算为 24.40 万元,支出决算 25.07 万元,完成年初预算的 102.75%,决算大于预算的主要 原因是人员调资增加。
8.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 。年初预 算为 42.58 万元,支出决算 42.78 万元,完成年初预算的 100%。
9.社会保障和就业支出 (类) 就业补助 (款) 其他就 业补助支出 (项) 。年初预算为 0 万元,支出决算 12.25 万 元,完成年初预算的 100%,年初无预算,上级直接追加。
10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算 38.80 万元,完成年初预算的 100%,年初无预算,2020 年度一位退休干部去世,上级追加 死亡抚恤金。
11.卫生健康支出 (类) 计划生育 (款) 计划生育 (项)。 年初预算为 63.87 万元,支出决算 58.86 万元,完成年初预 算的 92.16%,决算小于预算的主要原因是人员调动。
12.卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 突发公共卫生 事件应急处理 (项) 。年初预算为 0 万元,支出决算 20.42万元,完成年初预算的 100%。
13.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 医疗 保险 (项 ) 。年初预算为 22.62 万元,支出决算 20.62 万元, 完成年初预算的 91.16%,决算小于预算的主要原因是人员调 动。
14.环保节能支出 (类) 环保管理事务 (款) 其他环保 管理事务 (项) 。年初预算为 0 万元,支出决算 32.53 万元, 完成年初预算的 100%,本年度新增设部门,年初无预算。
15.城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 其他 城乡社区管理事务 (项) 。年初预算为 22.43 万元,支出决 算 709.96 万元,完成年初预算的 316.52%,决算大于预算的 主要原因是工程款,无预算,上级追加。
16.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积 金 (项 ) 。年初预算为 30.43 万元,支出决算 30.43 万元, 完成年初预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出 789.93 万元,其中:人员 经费 654.02 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 135.91 万元, 主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 30 万元,本年支出 30 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:
1.其他支出 (类) 彩票公益金安排的支出 (款) 用于社 会福利的彩票公益金支出 (项) 。年初预算为 0 万元,支出 决算为 30 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数 的主要原因是年初无预算,上级直接追加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
埇桥街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
( 一 ) 机关运行经费支出情况。
2020 年度,宿州市埇桥区埇桥街道办事处机关运行经费支出 135.91 万元,比2019年减少 1200.01 万元,下降 882.94%, 主要原因是老旧小区改造及道路维修工程, 已完工。
( 二 ) 政府采购支出情况。
2020 年度,宿州市埇桥区埇桥街道办事处政府采购支出 总额 98.16 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采 购工程支出 98.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。
( 三 ) 国有资产占有使用情况。
截至 2020 年 12 月 31 日,宿州市埇桥区埇桥街道办事处 共有车辆 3 辆,其中:副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用 车 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套) ,单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 。
( 四 ) 关于 2020 年度预算绩效情况说明
埇桥街道办事处 2020 年度没有财政批复绩效目标的项目,因此无相关内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后 年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的 “三公” 经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税) 及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外 宾接待) 支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位 (含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。