宿州市埇桥区东关街道办事处2021年度 部门决算
2022年9月
目 录
第一部分 宿州市埇桥区东关街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市埇桥区东关街道办事处2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宿州市埇桥区东关街道办事处2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宿州市埇桥区东关街道办事处2021年度部门决算情况
第一部分 宿州市埇桥区东关街道办事处概况
一、部门职责
(一)宿州市埇桥区东关街道办事处指导帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
(二)宿州市东关街道办事处财政所:承担街道财政财务管理和补贴资金发放,社区财务的指导和监督等工作:参与制定办事处各项经济政策;编制年度财政预决算草案并组织执行;制定财政收入计划,依法组织各项财政收入,确保财政收入及时足额入库;管理办事处的财政支出等
二、机构设置
从决算单位构成看,宿州市埇桥区东关街道办事处2021年度部门决算包括:宿州市埇桥区东关街道办事处本级决算和单位所属事业单位决算,与预算比较,无增减变动。
纳入宿州市埇桥区东关街道办事处2021年度部门决算编制范围的下属单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宿州市埇桥区东关街道办事处 |
2 |
宿州市埇桥区东关街道财政所 |
第二部分 宿州市埇桥区东关街道办事处2021年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门:宿州市埇桥区东关办事处部门决算 |
|
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,197.44 |
一、一般公共服务支出 |
2,076.55 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
50.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.19 |
||
八、其他收入 |
901.00 |
八、社会保障和就业支出 |
159.61 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
59.64 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
44.61 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
704.07 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
35.77 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50.00 |
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
||
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
2.00 |
||
本年收入合计 |
3,150.44 |
本年支出合计 |
3,150.44 |
||
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
0 |
|
|
||
总计 |
3,150.44 |
总计 |
3,150.44 |
||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:宿州市埇桥区东关办事处部门决算 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
3,150.44 |
2,249.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
901.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
2,076.55 |
1,175.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
901.00 |
||
20101 |
人大事务 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,876.23 |
975.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
901.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
1,845.40 |
944.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
901.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
124.94 |
124.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
124.94 |
124.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
58.83 |
58.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
58.83 |
58.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
159.61 |
159.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.69 |
47.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.69 |
47.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
36.61 |
36.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
36.61 |
36.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080901 |
退役士兵安置 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080999 |
其他退役安置支出 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081005 |
社会福利事业单位 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
13.02 |
13.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082850 |
事业运行 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
34.99 |
34.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
33.87 |
33.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
44.61 |
44.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
22.47 |
22.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
22.47 |
22.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
704.07 |
704.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
37.48 |
37.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
37.48 |
37.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
666.59 |
666.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
666.59 |
666.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
35.77 |
35.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
35.77 |
35.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
35.77 |
35.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
223 |
国有资本经营预算支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23401 |
基础设施建设 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2340102 |
重大疫情防控救治体系建设 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
\
支出决算表
部门:宿州市埇桥区东关办事处部门决算 |
|
|
|
公开03表 |
|||||
|
|
|
单位:万元 |
||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
3,150.44 |
1,641.61 |
1,508.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
2,076.55 |
1,165.19 |
911.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,876.23 |
964.87 |
911.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
1,845.40 |
934.04 |
911.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
124.94 |
124.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
124.94 |
124.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
58.83 |
58.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
58.83 |
58.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
159.61 |
159.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.69 |
47.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.69 |
47.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
36.61 |
36.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
36.61 |
36.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080901 |
退役士兵安置 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080999 |
其他退役安置支出 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081005 |
社会福利事业单位 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
13.02 |
13.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082850 |
事业运行 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
34.99 |
34.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
33.87 |
33.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
44.61 |
44.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
22.47 |
22.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
22.47 |
22.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
704.07 |
156.60 |
547.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
37.48 |
37.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
37.48 |
37.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
666.59 |
119.13 |
547.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
666.59 |
119.13 |
547.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
35.77 |
35.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
35.77 |
35.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
35.77 |
35.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
223 |
国有资本经营预算支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23401 |
基础设施建设 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2340102 |
重大疫情防控救治体系建设 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
部门:宿州市埇桥区东关办事处部门决算 |
|
|
|
公开04表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
2,197.44 |
一、一般公共服务支出 |
1,175.55 |
1,175.55 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
50.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
159.61 |
159.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
九、卫生健康支出 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
44.61 |
44.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
704.07 |
704.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
35.77 |
35.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
2,249.44 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
2,249.44 |
2,197.44 |
2.00 |
50.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
2,249.44 |
总计 |
2,249.44 |
2,197.44 |
2.00 |
50.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:宿州市埇桥区东关办事处部门决算 |
|
|
单位:万元 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
2,197.44 |
1,639.61 |
557.83 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,175.55 |
1,165.19 |
10.36 |
||
20101 |
人大事务 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
975.23 |
964.87 |
10.36 |
||
2010301 |
行政运行 |
944.40 |
934.04 |
10.36 |
||
2010308 |
信访事务 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
124.94 |
124.94 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
124.94 |
124.94 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
58.83 |
58.83 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
58.83 |
58.83 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
159.61 |
159.61 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.69 |
47.69 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.69 |
47.69 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
36.61 |
36.61 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
36.61 |
36.61 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
||
2080901 |
退役士兵安置 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
||
2080999 |
其他退役安置支出 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
||
2081005 |
社会福利事业单位 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
13.02 |
13.02 |
0.00 |
||
2082850 |
事业运行 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
34.99 |
34.99 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
33.87 |
33.87 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
44.61 |
44.61 |
0.00 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
22.47 |
22.47 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
22.47 |
22.47 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
704.07 |
156.60 |
547.47 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
37.48 |
37.48 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
37.48 |
37.48 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
666.59 |
119.13 |
547.47 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
666.59 |
119.13 |
547.47 |
||
221 |
住房保障支出 |
35.77 |
35.77 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
35.77 |
35.77 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
35.77 |
35.77 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||
部门:宿州市埇桥区东关办事处部门决算 |
|
单位:万元 |
|||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
536.18 |
302 |
商品和服务支出 |
902.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||
30101 |
基本工资 |
152.63 |
30201 |
办公费 |
458.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
104.94 |
30202 |
印刷费 |
84.34 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
30103 |
奖金 |
132.09 |
30203 |
咨询费 |
3.82 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
16.28 |
30205 |
水费 |
0.70 |
310 |
资本性支出 |
23.10 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.59 |
30206 |
电费 |
5.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
13.08 |
31002 |
办公设备购置 |
23.10 |
|||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.36 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.67 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.71 |
30211 |
差旅费 |
2.57 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
30113 |
住房公积金 |
38.29 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.64 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
9.62 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
177.39 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.48 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休费 |
11.75 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
36.61 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活补助 |
74.36 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
30306 |
救济费 |
10.00 |
30226 |
劳务费 |
163.65 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
36.26 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
18.95 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.45 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
44.67 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
106.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
人员经费合计 |
713.56 |
公用经费合计 |
926.05 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||
部门:宿州市埇桥区东关办事处部门决算 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
23401 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2340102 |
重大疫情防控救治体系建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:宿州市埇桥区东关办事处部门决算 |
|
公开08表 |
|||
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
|
|
|
||
223 |
国有资本经营预算支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 ” |
第三部分 宿州市埇桥区东关街道办事处2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3150.44万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余)、支出总计3150.44万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各增加184.66万元,增长6.23%,主要原因:2021年预算外资金的其他收入列入决算报表。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3150.44万元,其中:财政拨款收入2249.44万元,占71.40%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入901万元,占28.60%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3150.44万元,其中:基本支出1641.61万元,占52.11%;项目支出1508.83万元,占47.89%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2249.44万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2249.44万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少716.34万元,增长下降24.15%,主要原因:街巷道路工程款资金拨付减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2197.44万元,占本年支出的69.75%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少748.34万元,下降25.40%。主要原因街巷道路工程款资金拨付减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2197.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1175.55万元,占53.50%;文化旅游体育与传媒支出(类)8.19万元,占0.37%;社会保障和就业支出(类)159.61万元,占7.26%;卫生健康支出(类)59.64万元,占2.71%;节能环保支出(类)44.61万元,占2.03%;城乡社区支出(类)704.07万元,占32.04%;住房保障支出(类)35.77万元,占1.63%;灾害防治及应急管理支出(类)10万元,占0.46%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为498.09万元,支出决算为2197.44万元,完成年初预算的441.17%。决算数大于预算数的主要原因: 一是 2018 年-2020 年小街小巷道路改造工程资金拨付;二是 2018年雨污分流工程款拨付;三是文明创建支出;四是疫情防控支出;五是老旧小区改造支出;六是拆迁安置款支出。其中:基本支出1639.61万元,占74.61%;项目支出557.83万元,占25.39%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)
年初预算为9.03万元,支出决算为10.35万元,完成年初预算的114.62%,决算数大于预算数的主要原因是上级追加人大办公经费,办公设备购置。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为156.21万元,支出决算为944.40万元,完成年初预算的604.57%,决算数大于预算数的主要原因是一是 2018 年-2020 年小街小巷道路改造工程资金拨付;二是 2018年雨污分流工程款拨付;三是文明创建支出;四是疫情防控支出;五是老旧小区改造支出;六是拆迁安置款支出。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.03万元,决算数大于预算数的主要原因是接访差旅费,信访补助支出。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.80万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加政府办公费、劳务费、垃圾清理等经费。
5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.30万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加经济普查经费。
6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为78.89万元,支出决算为124.94万元,完成年初预算的158.37%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调增,二是预算追加财政事务办公经费。
7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.57万元,决算数大于预算数的主要原因上级追加纪检监察工作经费。
8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为55.45万元,支出决算为58.83万元,完成年初预算的106.10%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资调增,二是预算追加办公经费。
9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.32万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加组织部门报刊费、办公经费。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为7.97万元,支出决算为8.19万元,完成年初预算的102.76%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于文化与传媒支出。
11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算为21.37万元,支出决算为16.27万元,完成年初预算的76.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员调走。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为41.45万元,支出决算为47.69万元,完成预算115.05%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项),年初预算为0万元,支出决算为11.07万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加特岗人员生活补助及工作经费。
14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为36.61万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加离休干部死亡抚恤金。
15.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项),年初预算为0万元,支出决算为14.08万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加退役士兵安置人员工资和办公费支出。
16.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项),年初预算为0万元,支出决算为17.34万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加其他退役士兵安置人员工资和办公费支出。
17.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项),年初预算为0万元,支出决算为3.55万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加社会福利支出。
18.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项),年初预算为6.80万元,支出决算为6.76万元,完成预算99.41%,决算数小于预算数的主要原因是用于退役军人各项保险支出。
19.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项),年初预算为0万元,支出决算为6.26万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加退役士兵安置人员各项保险支出。
20.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),年初预算为31.43万元,支出决算为33.87万元,完成年初预算的107.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。
21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),年初预算为0万元,支出决算为1.12万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加计生部门其他支出。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为11.84万元,支出决算为10.93万元,完成预算92.31%,主要用于行政单位医疗支出。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为3.98万元,支出决算为5.93万元,完成预算149%,主要用于事业单位医疗支出。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为6.30万元,支出决算为6.30万元,完成预算100%,主要用于公务员医疗补助支出。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算为1.49万元,支出决算为1.49万元,完成预算100%。
26.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为22.15万元,决算数大于预算数的主要原因上级追加环境保护管理事务工作经费。
27.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项),年初预算为0万元,支出决算为22.47万元,决算数大于预算数的主要原因环保工作人员奖励金。
28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算为14.37万元,支出决算为37.48万元,完成年初预算的113.40%,决算数大于预算数的主要原因用于城建人员工资调增,工作经费支出。
29.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为0万元,支出决算为666.59万元,决算数大于预算数的主要原因是用于文明城市创建经费支出。
30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为30.86万元,支出决算为35.77万元,完成预算115.91%,
决算数大于预算数的主要原因是用于行政事业人员住房公积金支出。
31.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项),年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于自然灾害救灾补助支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1639.61万元,其中:人员经费713.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助;公用经费926.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2万元,本年支出2万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.抗疫特别国债的支出(类)基础设施建设(款)重大疫情防控救治体系建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加疫情防控支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入50万元,本年支出50万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加拨付社区用于国有企业遗留问题。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度,宿州市埇桥区东关街道办事处部门机关运行经费支出926.05万元,比2020年增加424.44万元,增长84.62%,主要原因是一是人员工资调整;二是文明创建投入、双拥、园林城市奖励;三是防疫资金支出;四是办公设备投入。
(二)政府采购支出情况。
2021年度,宿州市埇桥区东关街道办事处政府采购支出总额2027899.02元,其中:政府采购货物支出334583.02万元、政府采购工程支出1574356万元、政府采购服务支出118960万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,宿州市埇桥区东关街道办事处共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
本部门没有财政批复绩效目标的项目,因此无相关内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。