宿州市埇桥区南关街道办事处2020年度部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 宿州市埇桥区南关街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市埇桥区南关街道办事处2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宿州市埇桥区南关街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宿州市埇桥区南关街道办事处2020年度部门决算情况
第一部分 宿州市埇桥区南关街道办事处概况
一、部门职责
南关街道办事处是区人民政府的派出机关,在街道党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。
2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动。
3.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划。
4.指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
5.负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作。
6.负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益。
7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
9.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。
11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。
12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。
14.承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,宿州市埇桥区南关街道办事处2020年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算一致。
纳入宿州市埇桥区南关街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级单位共四个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
南关街道办事处本级 |
行政单位 |
2 |
南关财政所 |
参照公务员法管理的事业单位 |
3 |
南关社区服务所 |
财政全额拨款事业单位 |
4 |
南关社保所 |
财政全额拨款事业单位 |
第二部分 宿州市埇桥区南关街道办事处2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:宿州市埇桥区南关办事处部门决算汇总 |
|
|
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,365.53 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
615.96 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
63.98 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
7.67 |
八、其他收入 |
8 |
112.20 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
160.75 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
118.26 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
36.14 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1,503.72 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
35.23 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
63.98 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
2,541.71 |
本年支出合计 |
61 |
2,541.71 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
2,541.71 |
总计 |
65 |
2,541.71 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:宿州市埇桥区南关办事处部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
2,541.71 |
2,429.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.20 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
615.96 |
503.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.20 |
||
20101 |
人大事务 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
431.78 |
319.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.20 |
||
2010301 |
行政运行 |
413.75 |
301.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.20 |
||
2010308 |
信访事务 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
23.68 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
23.68 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
88.11 |
88.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
86.72 |
86.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
41.45 |
41.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
41.45 |
41.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20138 |
市场监督管理事务 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
160.75 |
160.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.81 |
14.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080101 |
行政运行 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
14.67 |
14.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.97 |
46.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.97 |
46.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
27.86 |
27.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
27.86 |
27.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
19.34 |
19.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
19.34 |
19.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080901 |
退役士兵安置 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081006 |
养老服务 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
118.26 |
118.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
30.75 |
30.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30.75 |
30.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
60.95 |
60.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
60.95 |
60.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.56 |
26.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
36.14 |
36.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
35.94 |
35.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
35.94 |
35.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,503.72 |
1,503.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,451.34 |
1,451.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,451.34 |
1,451.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
63.98 |
63.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
63.98 |
63.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
63.98 |
63.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:宿州市埇桥区南关办事处部门决算汇总 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2,541.71 |
2,541.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
615.96 |
615.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
431.78 |
431.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
413.75 |
413.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
23.68 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
23.68 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
88.11 |
88.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
86.72 |
86.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
41.45 |
41.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
41.45 |
41.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20138 |
市场监督管理事务 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
160.75 |
160.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.81 |
14.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080101 |
行政运行 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
14.67 |
14.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.97 |
46.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.97 |
46.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
27.86 |
27.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
27.86 |
27.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
19.34 |
19.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
19.34 |
19.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080901 |
退役士兵安置 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081006 |
养老服务 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
118.26 |
118.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
30.75 |
30.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30.75 |
30.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
60.95 |
60.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
60.95 |
60.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.56 |
26.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
36.14 |
36.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
35.94 |
35.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
35.94 |
35.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,503.72 |
1,503.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,451.34 |
1,451.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,451.34 |
1,451.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
63.98 |
63.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
63.98 |
63.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
63.98 |
63.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:宿州市埇桥区南关办事处部门决算汇总 单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,365.53 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
503.76 |
503.76 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
63.98 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
160.75 |
160.75 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
118.26 |
118.26 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
36.14 |
36.14 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,503.72 |
1,503.72 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
63.98 |
0.00 |
63.98 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
2,429.51 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
2,429.51 |
2,365.53 |
63.98 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
29 |
2,429.51 |
总计 |
58 |
2,429.51 |
2,365.53 |
63.98 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:宿州市埇桥区南关办事处部门决算汇总 |
|
|
单位:万元 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
2,365.53 |
2,365.53 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
503.76 |
503.76 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
319.58 |
319.58 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
301.55 |
301.55 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
23.68 |
23.68 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
23.68 |
23.68 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
88.11 |
88.11 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
86.72 |
86.72 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
41.45 |
41.45 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
41.45 |
41.45 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
||
20138 |
市场监督管理事务 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
160.75 |
160.75 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.81 |
14.81 |
0.00 |
||
2080101 |
行政运行 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
14.67 |
14.67 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.97 |
46.97 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.97 |
46.97 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
27.86 |
27.86 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
27.86 |
27.86 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
19.34 |
19.34 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
19.34 |
19.34 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
||
2080901 |
退役士兵安置 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
||
2081006 |
养老服务 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
118.26 |
118.26 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
30.75 |
30.75 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30.75 |
30.75 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
60.95 |
60.95 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
60.95 |
60.95 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.56 |
26.56 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
36.14 |
36.14 |
0.00 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
35.94 |
35.94 |
0.00 |
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
35.94 |
35.94 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,503.72 |
1,503.72 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,451.34 |
1,451.34 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,451.34 |
1,451.34 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:宿州市埇桥区南关办事处部门决算汇总 |
|
|
单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
641.54 |
302 |
商品和服务支出 |
1,576.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
192.67 |
30201 |
办公费 |
76.95 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
89.73 |
30202 |
印刷费 |
13.76 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
184.83 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
27.33 |
30205 |
水费 |
0.80 |
310 |
资本性支出 |
1.59 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.97 |
30206 |
电费 |
2.41 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.09 |
31002 |
办公设备购置 |
1.59 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.29 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.29 |
30211 |
差旅费 |
0.45 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
35.23 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1,457.41 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
35.94 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
145.65 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
11.82 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
19.34 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
108.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
1.39 |
30226 |
劳务费 |
11.12 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.03 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.15 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.27 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.46 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
787.19 |
公用经费合计 |
1,578.34 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
部门:宿州市埇桥区南关办事处部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.98 |
63.98 |
0.00 |
63.98 |
63.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.98 |
63.98 |
0.00 |
63.98 |
63.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.98 |
63.98 |
0.00 |
63.98 |
63.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.98 |
63.98 |
0.00 |
63.98 |
63.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:宿州市埇桥区南关办事处部门决算汇总 |
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
说明:宿州市埇桥区南关办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 宿州市埇桥区南关街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2541.71万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余)、支出总计2541.71万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2019年相比,收、支总计各增加1017.05万元,增长66.7%,主要原因:一是追加创建文明城市加大投入;二是人员工资提标;三是城乡社区等工作业务经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2541.71万元,其中:财政拨款收入2429.51万元,占95.6%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入112.20万元,占4.4%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2541.71万元,其中:基本支出2541.71万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2429.51万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2429.51万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加905.06万元,增长59.4%,主要原因:一是文明创建工作经费及创建奖励;二是街巷改造经费;三是社区养老服务站经费;四是印刷厂建临时停车场经费;五是环保人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2365.53万元,占本年支出的93.1%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加876.92万元,增长58.9%。主要原因一是文明创建工作经费及创建奖励;二是街巷改造经费;三是社区养老服务站经费;四是印刷厂建临时停车场经费;五是环保人员经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2365.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)503.76万元,占21.3%;文化旅游体育与传媒支出(类)7.67万元,占0.3%;社会保障和就业支出(类)160.75万元,占6.8%;卫生健康支出(类)118.26万元,占5%;节能环保支出(类)36.14万元,占1.5%;城乡社区支出(类)1503.72万元,占63.6%;住房保障支出(类)35.23万元,占1.5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为517.94万元,支出决算为2365.53万元,完成年初预算的456.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是文明创建工作经费及创建奖励;二是街巷改造经费;三是社区养老服务站经费;四是印刷厂建临时停车场经费;五是环保人员经费。其中:基本支出2365.53万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.47万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加人大工作经费开支。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为148.09万元,支出决算为301.55万元,完成年初预算的203.6%,决算数大于预算数的主要原因一是创建文明城市加大投入;二是人员工资提标。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.32万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加信访事务经费。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.72万元,决算数大于预算数的主要原因是追加扶贫工作队生活补助及原工办室退职人员补助。
5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.68万元,决算数大于预算数的主要原因是追加经济普查办公经费及第七次人口普查经费。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为62.57万元,支出决算为86.72万元,完成年初预算的138.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长调整及一次性奖金。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.39万元,决算数大于预算数的主要原因是追加办公经费。
8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为39.57万元,支出决算为41.45万元,完成年初预算的104.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长调整。
9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是追加办公经费。
10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.16万元,决算数大于预算数的主要原因是追加办公经费。
11. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.8万元,决算数大于预算数的主要原因是追加食品安全四员补助经费。
12.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是追加办公经费。
13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为7.32万元,支出决算为7.67万元,完成年初预算的104.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长调整。
14. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险机构(项)。年初预算为13.62万元,支出决算为14.67万元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加调整。
15. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.14万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加办公经费。
16. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算为18.12万元,支出决算为18.57万元,完成年初预算的102.5%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加调整。
17. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.69万元决算数大于预算数的主要原因是:追加办公经费。
18. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为46.97万元,支出决算为46.97万元,完成年初预算的100%。
19. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.34万元,决算数大于预算数的主要原因:是追加死亡抚恤。
20. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.86万元,决算数大于预算数的主要原因:是追加其他就业补助支出。
21. 社会保障和就业(类)退役安置(款)退伍士兵安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.79万元,决算数大于预算数的主要原因是追加退役士兵安置补助。
22. 社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.02万元,决算数大等预算数的主要原因:。
23. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,算数大于预算数的主要原因:。
24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.75万元,算数大于预算数的主要原因:追加新冠肺炎疫情防控经费。
25. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为57.33万元,支出决算为60.95万元,完成年初预算的106.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加调整。
26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.27万元,支出决算为11.27万元,完完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.29万元,支出决算为6.29万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
28 .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.35万元,支出决算为6.35万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为2.65万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
30.节能环保支出(类)环境保护治(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.94万元,决算数大于预算数的主要原因:是追加其他污染防治支出。
31.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,决算数大于预算数的主要原因:是追加其他污染防治支出。
32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为23.36万元,支出决算为27.38万元,完成年初预算的117.2%,决算数大于预算数的主要原因是追加社区建设支出。
33.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1451.34万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加其他城乡社区公共设施支出。
34.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为25万元,决算数大于预算数的主要原因是本年预算追加社区环境治理支出。
35住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为35.23万元,支出决算为35.23万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2365.53万元,其中:人员经费787.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1578.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余63.98万元,本年收入63.98万元,本年支出63.98万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项),年初预算为0万元,支出决算为63.98万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加养老服务体系建设经费。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
南关街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,宿州市埇桥区南关街道办事处机关运行经费支出1578.34万元,比2019年增加725.1万元,增加40%,主要原因是
(二)政府采购支出情况。
2020年度,宿州市埇桥区南关街道办事处政府采购支出总额56.49万元,其中:政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出56.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,宿州市埇桥区南关街道办事处共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
本部门没有财政批复绩效目标的项目,因此无相关内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。