目 录
第一部分 宿州市埇桥区沱河街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市埇桥区沱河街道办事处2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宿州市埇桥区沱河街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宿州市埇桥区沱河街道办事处2020年度部门决算情况
第一部分 宿州市埇桥区沱河街道办事处况
一、部门职责
(一)沱河街道办事处:指导、帮助社区居委会开展组织 建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服 务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经 济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、 劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生 产、等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会 治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、 残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工 作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和 要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。 (二)沱河街道办事处财政所:参与制定办事处各项经济 政策;编制年度财政预决算草案并组织执行;制定财政收入计 划,依法组织各项财政收入,确保财政收入及时足额入库;管 理办事处的财政支出等 (三)沱河街道办事处社保所:就业再就业工作;企业退 休人员管理服务工作;城乡居民就业管理工作职责;社会保障 和劳动监察工作职责;宣传、咨询工作职责。 (四)沱河街道办事处社区所:宣传国家各项法律法规,维 4 护社区居民的合法权益,爱护社区人文环境,开展形式多样 的社会主义精神文明建设活动;组织开展健康向上的文化活 动;办好社区公共事务和公益事业;调节民间纠纷,做好疏 导工作;协助街道办事处做好与居民、单位利益相关的公共 卫生、计划生育、优抚救济等各项惠民政策工作的开展。
二、机构设置
从决算单位构成看,宿州市埇桥区沱河街道办事处2020年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无增减变动。
纳入宿州市埇桥区沱河街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
埇桥区沱河街道办事处本级 |
2 |
埇桥区沱河街道财政所 |
3 |
埇桥区沱河街道社区服务所 |
4 |
埇桥区沱河街道社会劳动保障所 |
第二部分 宿州市埇桥区沱河街道办事处2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:宿州市埇桥区沱河办事处部门决算汇总 |
|
|
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,575.58 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1,295.52 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
6 |
二、外交支出 |
36 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
37 |
0 |
四、上级补助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
38 |
0 |
五、事业收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
39 |
0 |
六、经营收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
40 |
0 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0 |
八、其他收入 |
8 |
814.38 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
97.26 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
73.9 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
34.8 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1,748.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
1,146.86 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
1.48 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0 |
本年收入合计 |
27 |
4,395.97 |
本年支出合计 |
61 |
4,397.82 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0 |
结余分配 |
62 |
0 |
年初结转和结余 |
29 |
3.11 |
年末结转和结余 |
63 |
1.26 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
4,399.08 |
总计 |
65 |
4,399.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
部门:宿州市埇桥区沱河办事处部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
4,395.97 |
3,581.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
814.38 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,295.14 |
480.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
814.38 |
|||
20101 |
人大事务 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政运行 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,126.01 |
311.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
814.38 |
|||
2010301 |
行政运行 |
1,098.68 |
284.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
814.38 |
|||
2010308 |
信访事务 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20105 |
统计信息事务 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010507 |
专项普查活动 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20106 |
财政事务 |
80.02 |
80.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010601 |
行政运行 |
80.02 |
80.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20123 |
民族事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
49.13 |
49.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政运行 |
49.13 |
49.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013601 |
行政运行 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20138 |
市场监督管理事务 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
97.26 |
97.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080109 |
社会保险经办机构 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
19.59 |
19.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
19.59 |
19.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.05 |
40.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.05 |
40.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20807 |
就业补助 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080799 |
其他就业补助支出 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20820 |
临时救助 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082001 |
临时救助支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
73.90 |
73.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100716 |
计划生育机构 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.86 |
21.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21101 |
环境保护管理事务 |
34.10 |
34.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
34.10 |
34.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21103 |
污染防治 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
1,748.00 |
1,748.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,710.80 |
1,710.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,710.80 |
1,710.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2121301 |
城市公共设施 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
1,146.86 |
1,146.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,116.83 |
1,116.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210103 |
棚户区改造 |
1,116.83 |
1,116.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
30.04 |
30.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
30.04 |
30.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
部门:宿州市埇桥区沱河办事处部门决算汇总 |
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
4,397.82 |
1,542.35 |
2,855.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,295.52 |
1,295.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,126.20 |
1,126.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
1,098.87 |
1,098.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
80.20 |
80.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
80.20 |
80.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20123 |
民族事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
49.13 |
49.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
49.13 |
49.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20138 |
市场监督管理事务 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
97.26 |
97.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
19.59 |
19.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
19.59 |
19.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.05 |
40.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.05 |
40.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
73.90 |
54.24 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
19.66 |
0.00 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
19.66 |
0.00 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.86 |
21.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
34.80 |
34.10 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
34.10 |
34.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
34.10 |
34.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,748.00 |
31.20 |
1,716.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,710.80 |
0.00 |
1,710.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,710.80 |
0.00 |
1,710.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121301 |
城市公共设施 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
1,146.86 |
30.04 |
1,116.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,116.83 |
0.00 |
1,116.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210103 |
棚户区改造 |
1,116.83 |
0.00 |
1,116.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
30.04 |
30.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
30.04 |
30.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:宿州市埇桥区沱河办事处部门决算汇总 |
|
|
单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,575.58 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
481.13 |
481.13 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
97.26 |
97.26 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
73.90 |
73.90 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,748.00 |
1,742.00 |
6.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
1,146.86 |
1,146.86 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
3,581.58 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
3.11 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1.64 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
1.48 |
本年支出合计 |
56 |
3,583.43 |
3,575.96 |
7.48 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
29 |
3,584.70 |
总计 |
58 |
3,584.70 |
3,577.22 |
7.48 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:宿州市埇桥区沱河办事处部门决算汇总 |
|
|
公开05表 |
|||
|
|
单位:万元 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3,575.96 |
727.97 |
2,847.99 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
481.13 |
481.13 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
311.82 |
311.82 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
284.49 |
284.49 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
80.20 |
80.20 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
80.20 |
80.20 |
0.00 |
||
20123 |
民族事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
49.13 |
49.13 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
49.13 |
49.13 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
||
20138 |
市场监督管理事务 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
97.26 |
97.26 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
19.59 |
19.59 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
19.59 |
19.59 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.05 |
40.05 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.05 |
40.05 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
73.90 |
54.24 |
19.66 |
||
21004 |
公共卫生 |
19.66 |
0.00 |
19.66 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
19.66 |
0.00 |
19.66 |
||
21007 |
计划生育事务 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.86 |
21.86 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
34.80 |
34.10 |
0.70 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
34.10 |
34.10 |
0.00 |
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
34.10 |
34.10 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,742.00 |
31.20 |
1,710.80 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,710.80 |
0.00 |
1,710.80 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,710.80 |
0.00 |
1,710.80 |
||
221 |
住房保障支出 |
1,146.86 |
30.04 |
1,116.83 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,116.83 |
0.00 |
1,116.83 |
||
2210103 |
棚户区改造 |
1,116.83 |
0.00 |
1,116.83 |
||
22102 |
住房改革支出 |
30.04 |
30.04 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
30.04 |
30.04 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:宿州市埇桥区沱河办事处部门决算汇总 |
|
单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
482.40 |
302 |
商品和服务支出 |
128.46 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
163.04 |
30201 |
办公费 |
39.59 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
74.71 |
30202 |
印刷费 |
31.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
121.96 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
30.74 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.55 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.05 |
30206 |
电费 |
0.22 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.46 |
31002 |
办公设备购置 |
1.55 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.02 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.87 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
5.02 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
30.04 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
2.97 |
30213 |
维修(护)费 |
5.10 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
115.56 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
8.10 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
94.77 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
12.68 |
30226 |
劳务费 |
24.11 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.50 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.13 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.31 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
597.96 |
公用经费合计 |
130.01 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:宿州市埇桥区沱河办事处部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
7.48 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:宿州市埇桥区沱河办事处部门决算汇总 |
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
说明:沱河街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 宿州市埇桥区沱河街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4399.08万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余)、支出总计4399.08万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2019年相比,收、支总计各增加2587.49万元,增长142.8%,主要原因:一是人员工资调增;二是拆迁安置、文明创建等业务量增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计4395.97万元,其中:财政拨款收入3581.58万元,占81.5%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入814.38万元,占18.5%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计4397.82万元,其中:基本支1542.35万元,占35.1%;项目支出2855.47万元,占64.9%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3584.70万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3584.7万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2484.21万元,增长225.7%,主要原因:一是15#地棚户区改造;二是2018年-2020年小街小巷道路改造工程资金拨付;三是2018年雨污分流工程款拨付;四是人员工资调整,综合定额增加;五是文明创建、双拥、园林城市奖励。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3575.96万元,占本年支出的81.3%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2513.9万元,增长236.7%。主要原因一是15#地棚户区改造;二是2018年-2020年小街小巷道路改造工程资金拨付;三是2018年雨污分流工程款拨付;四是人员工资调整,综合定额增加;五是文明创建、双拥、园林城市奖励。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3575.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)481.13万元,占13.5%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术支出(类)0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出(类)0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)97.26万元,占2.7%;卫生健康支出(类)73.90万元,占2.1%;农林水支出(类)0万元,占0%;住房保障支出(类)1116.83万元,占31.2%;节能环保支出(类)34.80万元,占1.0%;城乡社区支出(类)1742万元,占48.7%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439.54万元,支出决算为3575.96万元,完成年初预算的713.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是15#地棚户区改造;二是2018年-2020年小街小巷道路改造工程资金拨付;三是2018年雨污分流工程款拨付;四是人员工资调整,综合定额增加;五是文明创建、双拥、园林城市奖励。其中:基本支出727.97万元,占20.4%;项目支出2847.99万元,占79.6%。具体情况如下:
1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.42万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加人大办公经费,办公设备购置。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为115.58万元,支出决算为284.49万元,完成年初预算的246.1%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资调增;二是拆迁安置、文明创建等业务量增加。
3. 3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.99万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加接访差旅费,信访补助经费。
4一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.20万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加政府办公费、劳务费、垃圾清理等经费。
5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.99万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加经济普查和第七次人口普查经费。
6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为54.14万元,支出决算为80.20万元,完成年初预算的148.1%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调增,二是预算追加财政事办公经费费。
7.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加民族事务服务中心维修,办公设备购置等经费。
8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为7.08万元,支出决算为7.89万元,完成年初预算的111.4%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调增,二是预算追加群众团体办公经费。
9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为45.8万元,支出决算为49.13万元,完成年初预算的107.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。
10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加组织部门报刊费、办公经费。
11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.64万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加其他共产党事务报刊费、设备购置费、宣传等经费。
12.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.40万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加劳务费、委托业务费、办公费等经费
13.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.32万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加其他一般公共服务办公费。
14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.36万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费预算在社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)核算,决算在社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)核算.
15社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算为19.02万元,支出决算为19.59万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。
16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为40.05万元,支出决算为40.05万元,完成预算100%。
17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项),年初预算为0万元,支出决算为22.78万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加特岗人员生活补助及工作经费。
18. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.47万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加救助困难人员生活补助。
19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),年初预算为0万元,支出决算为19.66万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加新冠疫情防控支出经费。
20. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),年初预算为30.88万元,支出决算为32.38万元,完成年初预算的104.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为10.11万元,支出决算为10.11万元,完成预算100%。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为4.91万元,支出决算为4.91万元,与预算持平。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为4.80万元,支出决算为4.80万元,完成预算100%。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算为2.04万元,支出决算为2.04万元,完成预算100%。
25.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项),年初预算为29.71万元,支出决算为34.1万元,完成年初预算的114.8%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调增,二是上级追加环境保护管理事务工作经费。
26.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,预算追加午秋两季秸秆禁烧经费。
27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算为29.71万元,支出决算为31.20万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。
28.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1710.8万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加全国文明城市创建经费支出。
29.住房保障支出(类)保障安居工程支出(款)棚户区改造(项),年初预算为0万元,支出决算为1116.83万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加15#地棚户区改造项目资金。
30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为30.04万元,支出决算为30.04万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出727.97万元,其中:人员经费597.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、救济费;公用经费130.01万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.48万元,本年收入6.00万元,本年支出7.48万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加城市公共设施经费。
2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1.48万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余用于社区养老院维修建设经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
沱河街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,宿州市埇桥区沱河街道办事处机关运行经费支出130.01万元,比2019年减少16.64万元,下降11.3%,主要原因是街道贯彻中央八项规定压缩公用经费支出,严格控制三公经费。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,宿州市埇桥区沱河街道办事处机政府采购支出总额81.17万元,其中:政府采购货物支出81.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,宿州市埇桥区沱河街道办事处共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
本部门没有财政批复绩效目标的项目,因此无相关内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。