您的位置:首页> 蒿沟镇人民政府 > 财政预决算领域 > 政府决算
信息分类: 其他,财政、金融、审计、统计 内容分类: 政府决算
发文日期: 2019-01-11 18:36:19 生成日期: 2019-01-11 18:36:19
生效时间: 废止时间:
发布机构: 蒿沟镇人民政府 文  号:
名  称: 蒿沟乡2018年度财政拨款收入支出决算总表
词:

蒿沟乡2018年度财政拨款收入支出决算总表

文章来源: 蒿沟乡人民政府 浏览量: 发表时间:2019-01-11 18:36 责任编辑: 刘娜
字体大小:【    】
财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:宿州市埇桥区蒿沟乡部门决算汇总 2018年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1 2 3     4 5 6 7 8 9 10 11 12     13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 5,347,700.00 28,842,066.94 27,434,049.61 一、一般公共服务支出 31 3,772,000.00 3,772,000.00 0.00 5,182,000.00 5,182,000.00 0.00 5,175,357.78 5,175,357.78 0.00 一、基本支出 54 5,347,700.00 5,347,700.00 0.00 7,099,766.94 7,099,766.94 0.00 7,064,290.44 7,064,290.44 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 225,916.00 225,916.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 4,711,500.00 4,711,500.00 0.00 5,121,566.94 5,121,566.94 0.00 5,107,933.84 5,107,933.84 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 636,200.00 636,200.00 0.00 1,978,200.00 1,978,200.00 0.00 1,956,356.60 1,956,356.60 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 0.00 0.00 0.00 21,968,216.00 21,742,300.00 225,916.00 21,967,567.48 21,741,651.48 225,916.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 0.00 0.00 0.00 21,968,216.00 21,742,300.00 225,916.00 21,967,567.48 21,741,651.48 225,916.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 94,400.00 94,400.00 0.00 119,200.00 119,200.00 0.00 119,121.31 119,121.31 0.00 60
8 八、社会保障和就业支出 38 442,100.00 442,100.00 0.00 3,400,000.00 3,400,000.00 0.00 3,394,898.50 3,394,898.50 0.00 61
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 664,800.00 664,800.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 784,307.12 784,307.12 0.00 62
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 1,560,000.00 1,560,000.00 0.00 1,554,358.00 1,554,358.00 0.00 63
11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 3,045,916.00 2,820,000.00 225,916.00 3,045,861.18 2,819,945.18 225,916.00 支出经济分类 64
12 十二、农林水支出 42 119,300.00 119,300.00 0.00 14,720,866.94 14,720,866.94 0.00 14,719,602.74 14,719,602.74 0.00     工资福利支出 65 4,887,965.63 4,887,965.63 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 7,159,390.18 7,159,390.18 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 16,984,502.11 16,758,586.11 225,916.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息及费用支出 68 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     资本性支出(基本建设) 69 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     资本性支出 70 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企业补助(基本建设) 71 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 255,100.00 255,100.00 0.00 240,000.00 240,000.00 0.00 238,351.29 238,351.29 0.00     对企业补助 72 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对社会保障基金补助 73 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他支出 74 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75
23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76
本年收入合计 24 5,347,700.00 29,067,982.94 27,659,965.61 本年支出合计 77 5,347,700.00 5,347,700.00 0.00 29,067,982.94 28,842,066.94 225,916.00 29,031,857.92 28,805,941.92 225,916.00 本年支出合计 77 5,347,700.00 5,347,700.00 0.00 29,067,982.94 28,842,066.94 225,916.00 29,031,857.92 28,805,941.92 225,916.00
25 78 78
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 1,455,892.31 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 84,000.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 84,000.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 1,455,892.31     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 72,000.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 72,000.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00
29 82 82
总计 30 5,347,700.00 29,067,982.94 29,115,857.92 总计 83 5,347,700.00 5,347,700.00 0.00 29,067,982.94 28,842,066.94 225,916.00 29,115,857.92 28,889,941.92 225,916.00 总计 83 5,347,700.00 5,347,700.00 0.00 29,067,982.94 28,842,066.94 225,916.00 29,115,857.92 28,889,941.92 225,916.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
—2.%d —