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信息分类: 内容分类: 政府预算
发文日期: 2022-09-09 09:34:04 生成日期: 2022-09-09 09:34:04
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2022年苗庵镇人民政府预算情况说明

文章来源: 苗庵镇人民政府 浏览量: 发表时间:2022-09-09 09:34 责任编辑: 苗庵乡人民政府
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―、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,埇桥区苗庵镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区苗庵镇人民政府2022年收支总预算712.81万元,收入全部是一般公共预算拨款收入(政府性基金预算拨款收入);支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算总表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2022年收入预算712.81万元,其中,本年收入712.81万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入712.81万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2021年预算增加157.94万元,增长28%,增长原因主要是人员增加,工资调增。

三、关于2022年支出预算总表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2022年支出预算712.81万元,比2021年预算增加157.94万元,增长28.46%,增长原因主要是人员增加,工资调增。其中,基本支出712.81万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2022年财政拨款收支预算712.81万元。收入按资金来源分为:全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为:全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出537.55万元,占75.41%;社会保障和就业支出84.83万元,占11.9%;卫生健康支出32.78万元,占4.6%;住房保障支出57.65万元,占8.09%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区苗庵镇人民政府2022年一般公共预算支出712.81万元,比2021年预算增加157.94万元,增长28.46%,主要原因:一是人员增加;二是工资调增。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出537.55万元,占75.41%;社会保障和就业支出84.83万元,占11.9%;卫生健康支出32.78万元,占4.6%;住房保障支出57.65万元,占8.09% 。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算266.04万元,比2021年预算增加9.77万元,增长3.81%,增长原因主要是人员增加、工资调增。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年预算174.37万元,比2021年预算增加172.35,增长8532.18%,增长原因主要是计生办、文广站、农经站、城建所、退役军人服务站等站所人员全部并入镇政府事业账户。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算67.89万元,比2021年预算增加1.69万元,增长2.55%,增长原因主要是人员工资调增。

4.一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算29.25万元,比2021年预算减少9.5万元,下降24.52%,下降原因主要是人员调离。                 

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算56.56万元,比2021年预算增加15.18万元,增长36.68%,增长原因主要是养老保险基数调增。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算28.28万元,比2021年预算增加8.44万元,增长42.54%,增长原因主要是职业年金基数调增。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算13.39万元,比2021年预算增加0.73万元,增长5.45%,增长原因主要是:行政人员增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗补助(项)2022年预算2.49万元,比2021年预算增加6.01万元,增长241.37%,增长原因主要是:计生办、文广站、农经站、城建所、退役军人服务站等站所人员全部并入镇政府事业账户。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算6.67万元,比2021年预算减少2.26万元,下降33.88%,下降原因主要是:医保基数调整。  

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算1.27万元,比2021年预算增加4.47万元,增长351.97%,增长原因主要是:医保基数调整、人员增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算42.42万元,比2021年预算增加11.38元,增长36.66%,增长原因主要是:工资基数调增。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算15.23万元,比2021年预算增加2.99万元,增长24.43%,增长原因主要是:工资调整,提租补贴增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2022年一般公共预算基本支出 712.81万元,其中,人员经费598.38万元,公用经费114.43万元。

(一)人员经费598.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)(二)公用经费114.43万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差 旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2022年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户 管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2022年没有安排政府购买服 务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

埇桥区苗庵镇人民政府2022年部门预算未批复绩效目标项目,无项目绩效目标设置。