目 录
第一部分 部门(单位)概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025度主要工作任务
第二部分 2025部门(单位)预算表
1.埇桥区苗庵镇人民政府2025年财政拨款收支总表
2.埇桥区苗庵镇人民政府2025年一般公共预算支出预算表
3.埇桥区苗庵镇人民政府2025年一般公共预算基本支出预算表
4.埇桥区苗庵镇人民政府2025年财政府性基金预算支出表
5.埇桥区苗庵镇人民政府2025年部门预算收支预算总表
6.埇桥区苗庵镇人民政府2025年部门收入预算表
7.埇桥区苗庵镇人民政府2025年部门支出预算表
8.埇桥区苗庵镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9.埇桥区苗庵镇人民政府2025年项目支出表
10.埇桥区苗庵镇人民政府2025年政府采购支出表
11.埇桥区苗庵镇人民政府2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明
2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明
3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明
4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明
5.关于 2025年部门预算收支预算总表的说明
6.关于 2025年部门收入预算表的说明
7.关于 2025年部门支出预算表的说明
8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2025年项目支出表的说明
10.关于 2025年政府采购支出表的说明
11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议和命令情况。
2. 制定并落实本行政区域经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5. 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 加强镇级财政的监督和管理。
7. 指导村民委员会组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
8. 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10. 承办本级党委、政府和上级交办的其它事项。
二、部门(单位)预算构成
(部门预算构成:)从预算单位构成看,埇桥区苗庵镇人民政府2025 年度部门预算仅包括苗庵镇人民政府本级预算,无其他下属单位预算。具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
苗庵镇人民政府本级 |
行政单位 |
三、2025年度主要工作任务
2025年,苗庵镇将因势而谋、乘势而上,深刻认识发展面临的严峻挑战和能力考验,在危机中寻找生机、在变局中开拓新局,奋力打造下各发展新局面。
(一)抓项目、强服务,谋求经济发展新突破。一是狠抓重大项目建设,加大招商引资力度。苗庵镇积极谋划新项目、新企业,坚持招大引强,厘清产业树、绘制招商图,锁定招商目标,推进在谈项目签约、签约项目投产、投产项目纳统入规。二是着力优化营商环境。把优化营商环境作为新旧动能转换的“生命线”,涵养项目生长的良好生态,努力在发展中抢占先机、赢得主动。切实扮演好“雪中送炭、雨中打伞”贴心人角色,真正为落户企业纾困解难。有效盘活闲置资产,充分发挥苗庵镇资源优势,全方位、多渠道招商,力争超额完成本年度招商引资指导性任务。
(二)抓产业、促发展,谱写乡村振兴新篇章。坚持农业农村优先发展,扎实推进农业农村现代化,让农业更强、农村更美、农民更富。一是坚决守好两个底线。确保粮食安全和不发生规模性返贫,坚决遏制耕地非农化,常态化做好返贫致贫风险隐患排查、研判等工作。高质高效用好乡村振兴衔接项目资金。二是做强现代农业。大力发展优势特色农业,继续实施“一村一品”工程,巩固扩大西瓜、葡萄、莴苣等特色农业规模,大力开发无公害农产品、绿色食品、有机农产品,发展高效生态农业,真正让苗庵成为埇桥区优质农产品生产加工供应基地的增长极。积极推进农业的适度规模经管,培育发展种养大户、家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体,积极申报省级示范家庭农场和专业合作社,提高农业生产规模化、组织化水平。
(三)抓基础、稳根本,构建基层治理新格局。做实做优民生实事工程,稳步提升社会事业发展质效,不断提升基层社会治理水平。一是完善社会保障体系。持续做好城乡居民养老保险和新农合征缴等工作,不断巩固提升养老、医疗等社会保障制度城乡全覆盖成果。扎实做好退役军人安置和重点人员优抚工作。全力保障困难群众和弱势群体合法权益。二是涵养文明乡镇气质。围绕人居环境整治,聚力提升群众宜居宜业环境水平;强化食品、药品安全监管,保障“舌尖上的安全”。积极发挥新时代文明实践阵地功能,定期组织开展传统文化活动,丰富群众文化生活。充分发挥乡土特色文化。加大乡土文化人培养力度,不断壮大艺术人才队伍,激发文化活力,使农民成为农村文化的受益者,更成为农村文化的参与者和建设者。三是强化安全保障。强化安全隐患排查检查,做到守土有责、守土尽责。切实做好社会治安综合治理工作,发挥群防群治网格作用,深入细致做好矛盾纠纷、涉黑涉恶、安全隐患线索排查工作,确保人民群众幸福感、安全感明显提升。
第二部分 2025年部门 预算表
表1
2025年部门财政拨款收支预算总表 |
|
|||||||||||
部门名称:苗庵镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
|
|
||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|||||
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
1209.47 |
1209.47 |
0.00 |
|
|
|||||
(一)一般公共预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
920.21 |
920.21 |
|
|
|
|||||
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||
二、本年收入 |
1209.47 |
(三)国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||
(一)一般公共预算拨款 |
1209.47 |
(四)公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||
经常收入拨款 |
1209.47 |
(五)教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||
国库管理非税收入 |
|
(六)科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||
一般公共预算清算收入 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|||||
一般公共预算基数供给 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
152.13 |
152.13 |
|
|
|
|||||
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(十)卫生健康支出 |
42.47 |
42.47 |
|
|
|
|||||
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(十五)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(二十)住房保障支出 |
94.66 |
94.66 |
|
|
|
|||||
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(二十二)国有资本经营收入安排支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
收入总计 |
1209.47 |
支出总计 |
1209.47 |
1209.47 |
|
|
|
|||||
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
|
表2
2025年部门一般公共预算支出预算表 |
||||||
部门名称:苗庵镇人民政府 |
|
|
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
1,209.47 |
1,209.47 |
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
920.21 |
920.21 |
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
920.21 |
920.21 |
|
||
2010301 |
行政运行 |
476.49 |
476.49 |
|
||
2010350 |
事业运行 |
443.72 |
443.72 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
152.13 |
152.13 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.13 |
152.13 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.42 |
101.42 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.71 |
50.71 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
42.47 |
42.47 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.47 |
42.47 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.48 |
12.48 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.75 |
18.75 |
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.24 |
11.24 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
94.66 |
94.66 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
94.66 |
94.66 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
76.06 |
76.06 |
|
||
2210202 |
提租补贴 |
18.60 |
18.60 |
|
表3
2025年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
部门名称:苗庵镇人民政府 |
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
1,209.47 |
301 |
工资福利支出 |
968.23 |
30101 |
基本工资 |
304.58 |
30102 |
津贴补贴 |
12.74 |
30102 |
津贴补贴 |
110.53 |
30103 |
奖金 |
174.79 |
30107 |
绩效工资 |
56.66 |
30107 |
绩效工资 |
31.28 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
101.42 |
30109 |
职业年金缴费 |
50.71 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.23 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.34 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.32 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.92 |
30113 |
住房公积金 |
76.06 |
30199 |
其他工资福利支出 |
8.66 |
302 |
商品和服务支出 |
136.14 |
30201 |
办公费 |
71.28 |
30202 |
印刷费 |
5.00 |
30205 |
水费 |
0.72 |
30206 |
电费 |
9.00 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
30217 |
公务接待费 |
9.50 |
30228 |
工会经费 |
3.76 |
30228 |
工会经费 |
5.64 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
30239 |
其他交通费用 |
20.52 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.22 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
97.11 |
30302 |
退休费 |
68.80 |
30302 |
退休费 |
5.86 |
30305 |
生活补助 |
18.54 |
30307 |
医疗费补助 |
3.91 |
310 |
资本性支出 |
8.00 |
31002 |
办公设备购置 |
8.00 |
表4
2025年部门政府性基金预算支出预算表 |
||||
部门名称:苗庵镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
注:苗庵镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
表5
2025年部门收支预算总表 |
|||
部门名称:苗庵镇人民政府 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1,209.47 |
(一)一般公共服务支出 |
920.21 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)外交支出 |
|
三、财政专户管理资金 |
|
(三)国防支出 |
|
其他财政专户管理资金 |
|
(四)公共安全支出 |
|
四、其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
事业收入 |
|
(六)科学技术支出 |
|
经营收入 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
上级补助收入 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
152.13 |
附属单位上缴收入 |
|
(九)社会保险基金支出 |
|
其他 |
|
(十)卫生健康支出 |
42.47 |
五、上级转移支付(提前下达公共预算) |
|
(十一)节能环保支出 |
|
六、上级转移支付(提前下达政府性基金) |
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
94.66 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营收入安排支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,209.47 |
支 出 总 计 |
1,209.47 |
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
|
|
|
表6
2025年部门收入预算总表 |
|||||||||||||
部门名称:苗庵镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
上级转移支付(提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金预算) |
单位资金 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
合计 |
|
1,209.47 |
1,209.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
920.21 |
920.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
920.21 |
920.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
476.49 |
476.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
443.72 |
443.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.13 |
152.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.13 |
152.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.42 |
101.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.71 |
50.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
42.47 |
42.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.47 |
42.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.48 |
12.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.24 |
11.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
94.66 |
94.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
94.66 |
94.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.06 |
76.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7
2025年部门支出预算总表 |
||||
部门名称:苗庵镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
1,209.47 |
1,209.47 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
920.21 |
920.21 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
920.21 |
920.21 |
|
2010301 |
行政运行 |
476.49 |
476.49 |
|
2010350 |
事业运行 |
443.72 |
443.72 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.13 |
152.13 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.13 |
152.13 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.42 |
101.42 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.71 |
50.71 |
|
210 |
卫生健康支出 |
42.47 |
42.47 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.47 |
42.47 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.48 |
12.48 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.75 |
18.75 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
11.24 |
11.24 |
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221 |
住房保障支出 |
94.66 |
94.66 |
|
22102 |
住房改革支出 |
94.66 |
94.66 |
|
2210201 |
住房公积金 |
76.06 |
76.06 |
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2210202 |
提租补贴 |
18.60 |
18.60 |
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表8
2025部门国有资本经营收支预算表 |
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部门名称:苗庵镇人民政府 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注:苗庵镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
表9
2025年项目支出表 |
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部门名称:苗庵镇人民政府 |
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单位:万元 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付(提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
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注:苗庵镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据”。
表10
2025年部门政府采购支出表 |
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部门名称:苗庵镇人民政府 |
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单位:万元 |
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
8.00 |
8.00 |
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[090027001]宿州市埇桥区苗庵镇人民政府 |
8.00 |
8.00 |
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宿州市埇桥区苗庵镇人民政府_综合定额(行政) |
8.00 |
8.00 |
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表11
2025年部门政府购买服务支出表 |
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部门名称:苗庵镇人民政府 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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注:苗庵镇人民政府没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年财政拨款收支总表的说明
埇桥区苗庵镇人民政府2025年财政拨款收支预算1209.47万元。收入按资金来源分为:全部为一般公共预算拨款(政府性基金预算拨款);按资金年度分为:全部为当年财政拨款收入(含上年结转)。支出按功能分类分为:一般公共服务支出920.21万元,占76.08%;社会保障和就业支出152.13万元,占12.58%;卫生健康支出42.47万元,占3.51%;住房保障支出94.66万元,占7.83%。
二、关于 2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
埇桥区苗庵镇人民政府2025年一般公共预算支出1209.47万元,比2024年预算增加158.35万元,增长15.06%, 主要原因:一是基础绩效奖及保险等计提基数增加 ;二是人员增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出920.21万元,占76.08%;社会保障和就业支出152.13万元,占12.58%;卫生健康支出42.47万元,占3.51%;住房保障支出94.66万元,占7.83%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2025年预算476.49万元,比2024年预算增加29.83万元,增长6.68%,增长原因主要是基础绩效奖及保险等计提基数增加、人员增加。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算443.72万元,比2024年预算增加178.95万元,增长67.59%,增长原因主要是政府机构改革,事业人员转隶到乡镇,人数增加。 。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算101.42万元,比2024年预算增加15.18万元,增长17.6%,增长原因主要是事业在职人数增加,养老保险基数增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算50.71万元,比2024年预算增加7.59万元,增长17.6%,增长原因主要是事业在职人数增加,职业年金基数增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算12.48万元,比2024年预算减少2.64万元,下降17.46%,下降原因主要是:人员调动,行政人员减少。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗补助(项)2025年预算18.75万元,比2024年预算增加8.32万元,增长79.77%,增长原因主要是:政府机构改革,事业人员转隶到乡镇,人数增加,医保费用增加。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算11.24万元,比2024年预算增加0.19万元,增长1.72%,增长原因主要是:在职人员增加,人员调资、医保基数增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算76.06万元,比2024年预算增加11.38万元,增长17.59%,增长原因主要是政府机构改革,在职人员增加,人员调资、公积金基数增加。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算18.6万元,比2024年预算减少2.17万元,下降10.45%,下降原因主要是:提租补贴构成基数调整,提租补贴减少。
三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
埇桥区苗庵镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1209.47万元,其中,人员经费 1065.33 万元,公用经费 144.14 万元。
(一)人员经费 1065.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。
(二)公用经费144.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明
埇桥区 苗庵镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,埇桥区苗庵镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区苗庵镇人民政府2025年收支总预算1209.47万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
六、关于 2025年收入总表的说明
苗庵镇人民政府2025年收入预算1209.47万元,其中,本年收入1209.47万元,上年结转结余0万元。
(一)本年收入1209.47万元,主要包括:一般公共预算拨款收入1209.47万元,占100%,比 2024年预算增加158.35万元,增长15.06%,增长原因主要一是政府机构改革,在职人数增加,二是工资调整,保险等基数增加。
(二)上年结转结余0万元。
七、关于2025年支出总表的说明
埇桥区苗庵镇人民政府2025年支出预算1209.47万元,比 2024年预算增加158.35万元,增长15.06%,增长原因主要一是政府机构改革,在职人数增加,二是工资调整,保险等基数增加。其中,基本支出1209.47万元,占100%,主主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
埇桥区苗庵镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
埇桥区苗庵镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
埇桥区苗庵镇人民政府2025年预算安排政府采购支出8万元,比2024年预算增加8万元,增长原因主要是政府提前安排办公设备购置。其中,一般公共预算安排8万元,占100%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
埇桥区苗庵镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
埇桥区苗庵镇人民政府2025年部门预算未批复绩效目标项目,无项目绩效目标设置。
(二)机关运行经费。
埇桥区苗庵镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算144.14万元,比 2024年预算增加5.62万元,增长4.06%,增长主要原因是政府机构改革,事业在职人数增加。
(三)政府采购情况。
埇桥区苗庵镇人民政府2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,埇桥区苗庵镇人民政府共有车辆4辆单位价值 50 万元以上的通用设备0台,单位价值 100 万元以上的专用设备0台。
2025年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台,购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台,购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
埇桥区苗庵镇人民政府2025年部门预算未批复绩效目标项目,没有设置项目支出绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)
送:区直各部门、各乡镇街道办、园区
宿州市埇桥区财政局 2025年1月26日印发