索引号: | 00319180X/201905-00076 | 信息分类: | 制度与计划 |
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内容分类: | 其他,财政、金融、审计、统计 | 发布机构: | 宿州市埇桥区审计局 |
成文日期: | 2019-05-24 | 发布时间: | 2019-05-24 10:36 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 埇桥区审计局2019年度审计项目计划 | ||
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2019年审计计划安排的总体思路是,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,紧密结合审计工作职责任务和履职特点,认真落实中央和省委、市委、区委经济工作会议精神,聚焦推进“五大发展行动计划”、打好“三大攻坚战”,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖,促进经济高质量发展,促进全面深化改革,促进权力规范运行,促进反腐倡廉,为全面建成小康社会、加快建设“五个埇桥”作出积极贡献。根据上级审计机关审计项目安排,结合我区审计工作实际,制定了我局2019年审计项目计划,具体如下:
一、审计工作重点任务
2019要紧紧围绕党中央、国务院和省、市、区的重大决策部署,依法全面履行审计监督职责,加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度,加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度,加大对重点民生资金和项目审计力度,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,突出抓好以下几个方面:
(一)着力促进经济高质量发展。
(二)着力促进全面深化改革。
(三)着力促进权力规范运行。
(四)着力促进反腐倡廉。
二、审计项目
(一)政策落实审计
政策落实审计项目主要是:
1. 国家重大政策措施落实情况跟踪审计(署定)
2. 扶贫审计。共开展两次扶贫审计,一次为市定审计项目,一次为区定审计项目。
(二)财政审计
财政审计项目主要是:
3. 2018年度区本级预算执行情况审计(区定)
4.“四好农村路”建设实施情况审计调查(省定)
(三)经济责任审计
经济责任审计主要是:
5.区直部门(单位)领导干部经济责任审计(区定)
6.乡镇(街道)党政领导干部经济责任审计(区定)
7.区属国有企业领导人员经济责任审计(区定)
8.授权市管主要领导干部经济责任审计(市定)
(四)资源环境审计
资源环境审计主要是:
9.领导干部自然资源资产离任审计(区定)
(五)国有企业审计
国有企业审计主要是:
10.国有企业资产负债损益情况审计(区定)
(六)公共投资审计
公共投资审计主要是:
11.政府投资建设项目审计 (区定)
(七)其他
12.区政府领导临时安排审计项目(交办)
三、工作要求
(一)提高政治站位。全体审计人员要始终坚持党对审计工作的集中统一领导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,认真落实中央及省、市、区委对审计工作的部署要求,以高度的政治责任感、历史使命感和职业荣誉感,以昂扬的斗志,勇于担当的精神,饱满的工作热情,全力以赴完成好2019年计划安排的各项审计任务,努力推进新时代埇桥区审计工作新发展。
(二)严格计划执行。各股(室、局、中心)必须严格执行审计项目计划,确保年底前完成项目审计任务。未经批准不得擅自变更或调整审计范围、参审人员、实施时间等,确需调整的,必须按程序办理。各相关审计项目组织实施部门应按照国家审计准则的要求,围绕审计目标,结合审计项目特点和要求,组织编制审计工作方案和审计实施方案,进一步明确审计范围、细化审计重点内容,提出相关工作要求。各审计项目组织实施单位应按照国家审计准则的要求,围绕审计目标,结合审计项目特点和要求,组织编制审计工作方案和审计实施方案,进一步明确审计范围、细化审计重点内容,提出相关工作要求。
(三)注重合力推进。面对新时期推进审计全覆盖的要求,要坚持全局审计“一盘棋”。既要突出分工负责、各司其职,又要加强对内部审计工作的指导和监督,积极有效利用内部审计和社会审计力量,有效推进国家审计、社会审计和内部审计的融合。对同一个单位实施多个审计项目的,制发一份审计通知书,实行集中统一进点。创新审计组织方式,以政策跟踪审计、预算执行审计和经济责任审计为平台,积极探索“1+N”等审计组织方式,加强审计成果共享,做到“一审多果”“一果多用”,更好发挥监督合力,有效推进审计全覆盖工作。
(四)坚持依法审计。坚持在法定职责权限范围内开展审计,加强审计现场管理,严格规范审计取证、资料获取、银行账户查询、延伸调查、审计处理等行为。强化审计质量控制,全面落实分层级质量控制责任。坚持文明审计,按照“三个区分开来”的要求,历史全面客观看待问题,客观审慎作出评价。执行中央八项规定精神,严格遵守审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律及各项廉政规定,严格遵守保密规定和宣传纪律,自觉维护审计机关形象。
(五)提高审计效率。坚持科技强审,创新审计方式方法,提升大数据审计能力,推广运用“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计模式,向信息化要资源,向大数据要效率。从严控制现场审计时间,现场审计时间原则上控制在1个月以内。
(六)突出问题导向。坚持严肃查处损害国家和人民利益、重大违纪违法、重大损失浪费、重大环境污染和资源毁损、重大履职不到位、重大政策落实不到位等问题,对以权谋私、假公济私、权钱交易、骗取财政资金、失职渎职、贪污受贿、内幕交易等违法犯罪问题“零容忍”。密切关注经济社会风险隐患,注重反映重点领域风险隐患,维护经济发展安全。