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 号: 00319180X/202312-00018  信息分类: 决策部署落实情况
 内容分类: 其他,财政、金融、审计、统计,个人 发布机构: 宿州市埇桥区审计局
 成文日期: 2023-12-28  发布时间: 2023-12-28 08:39
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称: 埇桥区审计局2023年第四季度重点工作落实情况
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埇桥区审计局2023年第四季度重点工作落实情况

文章来源: 宿州市埇桥区审计局发表时间:2023-12-28 08:39 责任编辑: 埇桥审计局浏览量:
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埇桥区审计局2023年第四季度重点工作落实情况

2023年,桥区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神,在区委、区政府和市审计局的正确领导下,聚焦主责主业,依法履行审计监督职责,扎实做好常态化“经济体检”工作,各项工作取得较好成绩。

一、强化政治引领,在政治建设上展现担当

(一)加强理论武装。结合主题教育,党组理论学习中心组带头学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于审计工作重要讲话指示批示精神、习近平总书记最新讲话精神以及党的最新理念知识,认真执行领导班子会前对标学习制度,2023年度以来在党组会议、中心组安排学习41次,专题研讨14次。以更加鲜明的政治导向找准审计监督的切入点和着力点。

(二)坚持党的领导提请召开区委审计委员会第六次、第七会议,深入贯彻落实中央、省委、市委区委审计委员会会议精神,细化分解具体举措,抓实抓细重点工作落实。严格执行重大事项请示报告制度,坚决做到重要审计工作向区委审计委员会请示、重大审计要情向区委审计委员会报告,年度审计计划安排报区委审计委员会审议批准2023年以来,向区委审计委员会、政府呈报重要事项8项,更好服务审计委员会谋大事、议大事、抓大事。

(三)抓实党建业务融合。持续巩固提升基层党组织标准化规范化建设成果,推进党建业务“双融双创”,不断创新开展党建+学习教育、党建+业务提升、党建+人才培养、党建+乡村振兴、党建+信访维稳工作模式,助力推动党建与业务高度融合,推动审计高质量发展。

二、聚焦主责主业,在监督护航上展现作为

2023年完成36个审计任务。审计发现主要问题342个,查出问题金额1356万元,提出审计建议167条,被审计单位采纳167条,制定整改措施53条,移送案件线索6起。

(一)强化重大政策措施审计促政策落地。加大对惠民资金、项目等落实落地情况审计力度。完成了2023年一、二、三季度的“安心托幼行动”和“老年助餐服务行动”两项暖心行动政策落实、老有所学政策落实及资金管理使用情况以及自然灾害救灾资金管理使用情况的政策落实情况跟踪审计,审计情况及时报区委、区政府,为区委、区政府决策提供参考依据。

(二)强化财政财务收支审计促提质增效。集全局之力创新开展市本级预算执行和其他财政收支情况审计,坚持财政审计“一盘棋”,优化组织方式,整合预算执行审计团队,对本级及区市场监督管理局、区农业农村局、区人力资源和社会保障局3个部门开展2022年度预算执行审计,对级一级预算单位预算执行情况进行数据分析。审计揭示了市本级预算执行和政府债务管理、部门预算执行、重大政策措施落实、重点民生资金和项目、国有资产管理、政府性投资重点项目等67个问题。927日,人大常委会高度评价并全票通过2022年度财政同级审工作报告。

(三)强化民生资金审计促社会和谐。把推动用好民生资金作为审计最大的为民情怀,组织开展“安心托幼”“老年助餐服务”等暖民心政策落实情况专项审计调查、自然灾害救灾资金、教育专项资金审计,努力把监督跟进到民生项目和资金“最后一公里”,确保专项资金发挥社会效益和经济效益,促进提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

)强化领导干部经济责任审计促权力规范运行。深入贯彻落实“两办”规定,深化审计内容,改进方式方法,重点把握权力运行和责任落实,把守法守规守纪尽责放在更加突出的位置,促进领导干部依法行使权力、履行职责。完成审计项目26,完成了解集镇原党委书记和原镇长自然资源资产离任审计。

强化审计整改落实持续压紧压实整改责任,实行记账销账制度,开展跟踪督促检查,严格对账销号,以强有力的审计整改促进完善制度,有效发挥审计“治已病”“防未病”作用。开展审计整改回头看,今年,2019年至2022年审计查出的947个问题整改情况进行全面跟踪检查,督促检查被审计单位整改主体责任落实、主管部门监督管理责任落实情况,通过回头看,2019年至2022年审计发现的947个问题全部整改完毕。切实达到“审计一点、整改一片、规范一面”的效果,确保整改取得实效。

、坚持守正创新,在监督效能上展现质效

(一)创新开展“优秀审计项目创建”活动。深入开展“优秀审计项目创建”,切实解决优秀审计项目创建存在的短板和弱项,着力形成一批有力度、有高度、有深度的精品创新审计项目,促进审计机关担当作为、争创一流业绩。我局开展的安徽拂晓实业集团有限公司资本运营审计被市审计局推荐为省厅优秀审计项目

(二)高效推进监督贯通协同。统计局联合制定了《关于建立审计监督与统计监督协作机制的意见》,全面提升监督水平。注重三类监督的贯通融合,加强与纪检监察、巡视巡察、组织人事等部门融合贯通,探索纪、巡、审联动新模式,有效整合监督力量,统筹安排工作计划加强对内部审计工作的领导,出台《埇桥区单位内部审计工作评价办法(试行)》,健全完善内部审计监督机制,推进全市内部审计工作制度化、规范化和程序化。

(三)强力推进审计信息化建设。不断强化大数据思维,扎实推进大数据审计,向信息化要资源,向大数据要效率。序时推进金审工程三期项目建设,大力推进大数据审计分析能力建设,开展数据审计案例分析研究,建立审计案例库,全面打造审计信息化的“最强大脑”。

(四)持之以恒“一改两为”转作风。深入贯彻省市“一改两为”大会精神,持续改进工作作风,为民办实事,为企优环境。聚焦政策落实,关注纾困资金使用沿着“政治-政策-项目-资金”这条主线,在审计中持续关注中央和省市区助企纾困政策落实情况化为民意识,切实增进民生福祉,开展民生资金审计,推动利民惠民政策落地落实。紧盯权力运行,助力优化营商环境紧盯行政许可、审批工作中的难点、痛点和堵点,助推政令畅通、政策落地,为优化全区营商环境发挥保障作用。关注拖欠中小微企业工程款行为,为营造良好的市场发展环境保驾护航。

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